登录/注册
venus老师
这个个人要开劳务发票,代扣个税 查看全部回复
5131
Annina老师
需要 查看全部回复
3045
要么开通企业微信收款 查看全部回复
2313
而已老师
不能,名称是公司的才能入账 查看全部回复
3190
高老师
管理费用 查看全部回复
2771
Icy 何
可以设置凭证模板,然后后期调用凭证模板,但是不可以自动生成 查看全部回复
4443
如果私卡转回的是公司收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税既可以 查看全部回复
3713
做营业外收入,支出做营业外支出 查看全部回复
3171
结转损益就是把成本费用等转到本年利润 查看全部回复
4125
交通运输 查看全部回复
5929
1.可以,价税合计计入成本费用 查看全部回复
2902
管理费用-办公费 查看全部回复
3335
借银行存款,财务费用-利息(借方红字) 查看全部回复
3527
假如原来的应付账款余额在dai方,调整借应付账款-原,dai应付账款-新名字 查看全部回复
4682
你把发票附在上个月通讯费凭证后面 查看全部回复
4134
进管理费用-招待费 查看全部回复
4024
借固定资产,dai其他应付款股东(借dai红字表示) 查看全部回复
3088
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
3622
这个是根据企业规模大小,生产工艺流程,产品结构,综合考虑多方面的因素 查看全部回复
2795
一样的入账,只是报税的时候填在未开票收入那里 查看全部回复
2630
借利润分配-未分配利润,dai应交税费-应交增值税 查看全部回复
3403
假如采购的商品,没有发票的,商品入库了,借库存商品,dai银行存款,销售了的,确认收入,转成本 查看全部回复
3528
可以让个体代开加工费发票给你们做成本的 查看全部回复
可以 查看全部回复
3507
微尘
同学,不好意思,平台暂时不处理做题类的 查看全部回复
4653
借库存现金,dai润分配未公配利润,应交税费应交增值税 查看全部回复
3730
填50% 查看全部回复
3176
属于12月的收入,成本费用做到12月 查看全部回复
4542
借:其他应付款等 dai:现金或银行存款等 收到发票冲其他应付款等 查看全部回复
4875
借管理费用-单位社保,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,其他应收款-个人社保dai银行存款 查看全部回复
5329
会形成滞留票 查看全部回复
3277
正规是的 查看全部回复
4792
个人代开佣金发票个哦单位就可以 查看全部回复
3469
不分 查看全部回复
4822
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬,应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
3843
你支付个人租金做成本,你收租金,做收入 查看全部回复
3502
你在交社保和税务就需要做账的 查看全部回复
4789
不可以 查看全部回复
3625
正常核算就好,人工费、材料费、设备折旧摊销等 查看全部回复
5363
固定资产更新改造后的入账价值=固定资产改造前账面价值-被替换部件账面价值+更新改造的资本化金额 查看全部回复
2282
冲减计提的就好 查看全部回复
3505
借费用/成本,dai应交税费-应交增值税进转出 查看全部回复
3054
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3233
可以,也可以统一用一个,二级明细区分 查看全部回复
3731
建议社保与公积金在交纳月份计提 查看全部回复
3809
原因呢? 查看全部回复
4005
Alice老师
您好,从建筑公司转账给会计是出于什么原因公转私呢 查看全部回复
3430
公户到私户 借:其他应收款 dai:银行存款 如果发工资用的私户提现现金,借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
3670
是的 查看全部回复
3293
大宁老师
最终是由谁承担的?员工还是公司? 查看全部回复
4259
易老师
目前是以票控税的,用票的金额做账,后期要跟相关涉事部门沟通好,要保持一致 查看全部回复
3201
清岚
卖车做一笔做一笔账,抵费用做一笔账 查看全部回复
3424
10月份工资在十月末计提,11月实际发放时做发放分录,社保当月缴纳当月,个人部分记入其他应收款,在发放工资时扣除个人部分社保并冲销其他应收款 查看全部回复
3142
如果公司跟教育公司有业务往来的直接对公支付 查看全部回复
3380
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
2504
不能 查看全部回复
4418
银行存款用往来代替,借预付账款,dai其他应收(借dai红字表示),发票,借预付,应交税费,dai其他应收 查看全部回复
3585
个人跟物业公司什么关系? 查看全部回复
4968
3057
可以计入其他应收款 借:其他应收款 dai:银行存款 发放时冲其他应收款 查看全部回复
8565
支付,借预付账款,dai银行存款,发票,借长期待摊费用,dai应付账款,应付账款 查看全部回复
4307
损益类科目在借方表示 查看全部回复
3506
借费用670,dai其他应收款500,现金170 查看全部回复
3289
莹老师
同学,你的意思是:你们从别的地方购进的旧文件柜,卖给别人,给对方开1%的发票,别人没给你付钱,你货已经发了。但是你购进旧文件柜的时候,只付了一部分款,还有一部分没付,是这个意思吗? 查看全部回复
3837
借银行存款9900,dai预收账款9900,借预收账款9900,应收账款20.22,dai主营业务收入9822,应交税费-应交增值税98.22 查看全部回复
4074
如果单位买来是做固定资产使用的,可以 查看全部回复
4039
安叔老师
可以打印出纸质入账,可以以电子形式保存即可 查看全部回复
3782
根据老板的卡流水做 查看全部回复
2999
你做什么账呢 查看全部回复
4004
借费用,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款,借应付账款,dai银行存款,差额不付的,做营业外收入 查看全部回复
5380
借银行存款,dai营业外收入 查看全部回复
10031
原分录怎么做的? 查看全部回复
2803
借应发工资,dai银行存款,其他应收款-个人公积金 查看全部回复
2246
借管理费用,dai应付工资,借应付工资,dai银行存款 查看全部回复
3006
借银行存款,dai财务费用-利息收入(借方红字) 查看全部回复
3946
借管理费用-工资,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,管理费用-派遣服务费,dai银行存款 查看全部回复
4000
一起放在年终奖里面 查看全部回复
4153
A市场部取消,之前的账也处理了? 查看全部回复
2529
把去年做的那笔凭证做红字,今天开发票的做蓝字就是正常做分录 查看全部回复
4367
银行往来的对账单,科目余额表,财务报表,序时账,往来明细账 查看全部回复
3773
根据付款金额暂估 查看全部回复
3236
M老师
借应交税金,dai银行存款; 查看全部回复
4113
还款后注销,还不了的,做营业外支出 查看全部回复
3456
借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
3557
如果是销售返利,冲减销售收入及对应成本 查看全部回复
3394
需要做帐 查看全部回复
3863
你这个说来话长,简单说 查看全部回复
3259
借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款或其他应付款等 查看全部回复
3458
筱粒老师
借:银行存款,dai:其他应付款-老板名 查看全部回复
3710
借:财务费用~利息收入-25.05 借:银行存款25.05 查看全部回复
2449
冲销原费用或者成本 查看全部回复
2864
受托研发的受托方不计入研发费用,不享受加计扣除 查看全部回复
15411
你这个里面涉及的内容比较多,我建议分开来缕清思路 查看全部回复
4926
要看的研发的东西权属归谁 查看全部回复
3643
转给建筑公司的乱后期还收回来吗 查看全部回复
2975
操守为重
关联公司,也是正常销售,只是合并报表的时候要抵扣内部交易 查看全部回复
4192
A借其他应收款,dai银行存款,A收钱,借银行存款,dai其他应收款,B借费用,dai其他应付款-A,还钱,借其他应付款-A,dai银行存款 查看全部回复
3976
12月收到12月的发票,记到记到12月,1月勾选退税,退税的就做到1月 查看全部回复
4228
做福利费,申报个税 查看全部回复
如果是赠送,借销售费用,dai库存商品,应交税费一应交增值税销项税 查看全部回复
3071
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载