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Annina老师
凭发票复印件和分割单做账 查看全部回复
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借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款-工会账户 查看全部回复
3115
张老师
如果本月内能收到就等收到的时候在计入固定资产 查看全部回复
3550
andy老师
转给A可以做借其他应收款 dai银行存款 收到退款做借银行存款 dai其他应收款 然后转给B公司做借固定资产 应交税费应交增值税进项税额dai银行存款 其他应付款 然后入账次月计提折旧,借XX费用 dai累计折旧 查看全部回复
3497
微尘
正常是13% 查看全部回复
3145
一般纳税人,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
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小黑
固定资产模块没有多人吗,如果就是分录多入了,直接把多入的冲减就行 查看全部回复
6801
大宁老师
不做账是什么意思?就是自己单位没有做账嘛 查看全部回复
3265
Karina老师
你好 查看全部回复
4191
参考建筑业账务处理 查看全部回复
3587
橘子
可以分别计入两个公司的往来,让总公司出一个委托付款的证明 查看全部回复
5152
高老师
咨询当地主管税局,税局许可了自开,不许可到税局代开 查看全部回复
3505
筱粒老师
只做正确的那张发票 查看全部回复
2895
建议计入成本 查看全部回复
4542
安叔老师
结转商品成本吧 查看全部回复
3396
Icy 何
这里税务报表上的数据是不含税收入,你说的发票金额是含税的 查看全部回复
3143
要么按照申报的金额在所得税前扣除,要么就只能把少申报的部分补申报 查看全部回复
4701
意思财务据实报的个税,实际发放金额和个税系统申报金额不一致? 查看全部回复
4097
而已老师
3756
不行 查看全部回复
2534
代付时 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 收到施工方钱冲回就好 查看全部回复
5153
什么问题呢 查看全部回复
2732
可以 查看全部回复
5537
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发票能拍个照吗? 查看全部回复
3364
建议先挂往来 查看全部回复
做的没错 查看全部回复
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做账的主体的这个汽车协会吗? 查看全部回复
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平时有报税吗? 查看全部回复
4495
做账的时候支付宝账户放在其他货币资金科目核算,与银行账户的处理一致即可 查看全部回复
3124
新启用软件需要将各科目的余额输入账套的期初中,否则你后面是没有办法处理的哦 查看全部回复
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张瑞峰
存货跌价准备是存货科目的背抵科目,在没有减值转回迹象而且该部分存货没有实现销售的情况下无需做账务处理 查看全部回复
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付5000,借预付账款,dai银行存款,发票,借应付账款,应交税费-应交增值税-进项税,dai银行存款,预付账款,又付款1000,借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
2670
先做固定资产处置 查看全部回复
2849
预支工资,走借款,借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
2564
可以在车辆可以使用的状态下,下月摊销计提,可以凭相关收据入账,待发票到后,按发票重新入账即可 查看全部回复
4488
你跟客户有相关加工业务的可以开 查看全部回复
3933
借库存商品/材料,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款 查看全部回复
3484
不用处理 查看全部回复
3079
差额部分作进项税额转出吧 查看全部回复
3008
借预付账款,dai银行存款,借材料,dai应付账款,借应付,dai银行存款,优质课 查看全部回复
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如果只是提供寄售服务,则可以按照提供服务开发票,一般纳税人为6%,小规模为3%,今年前减按1%。金额就是收取的中间差价 查看全部回复
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如果你是买货方,借材料,dai应付账款-个体户,借应付账款-个体户,dai银行存款,让法人出具代收款证明 查看全部回复
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其他应付款 查看全部回复
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计入应收票据: 借:应收票据 dai:应收账款/ 主营业务收入,应交税费应交增 值税销项税额 查看全部回复
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公司主营什么呢? 查看全部回复
3645
借:银行存款 dai:其他应付款~某某 查看全部回复
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人工这些成本可以签订劳务合同代扣代缴个税入成本,可以税前扣除 查看全部回复
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不用,可以单独保管合同 查看全部回复
2993
可以的,但是最好按照权责发生制归属到当期 查看全部回复
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就跟基本户做账流程一样的 查看全部回复
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借:研发支出-资本化支出/费用化支出 dai:原材料/银行存款等 月末结转费用化支出: 借:管理费用 dai:研发支出-费用化支出 达到可使用状态时转入无形资产: 借:无形资产 dai:研发支出-资本化支出 查看全部回复
4055
开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税,收款,借银行存款1,dai应收账款1 查看全部回复
3940
11月,借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3746
借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
3580
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
4546
继续用的挂账上,报废或销售再处理 查看全部回复
3307
做个人借款公司,借银行存款,dai其他应付款,计提利息,借财务费用,dai应付利息,借应付利息,dai银行存款 查看全部回复
3788
莹老师
损耗率=(损耗量/消耗量)×100% 查看全部回复
5749
2021年企业所得税汇算时如果仍没取得暂估成本费发票,不能税前扣除,需做纳税调整 查看全部回复
3789
jessica老师
上一手背书人是谁就是收到谁付的款 查看全部回复
3163
发票怎么能其他公司代开? 查看全部回复
3902
专票收到就可以抵扣了 查看全部回复
3818
venus老师
同学,你们就按利息确认为纯利息收入 查看全部回复
2933
个体工商户纳税是指个体工商户应按照税务部门的规定正确建立账簿,准确进行核算。对账证件全、核算准确的个体工商户,税务部门对其实行查账征收的税款;对生产经营规模小又确无建账能力的个体工商户,税务部门对其实行定期定额征收;具有一定情形的个体工商户,税务部门有权核定其应纳税额,实行核定征收。 查看全部回复
5054
不能,开错了冲红重开就好 查看全部回复
2975
4341
同学,先建账 查看全部回复
3085
凭支付回单,审批单入帐,没有发票所得税调增 查看全部回复
2773
是什么费做什么费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3555
直接联系财务软件商就可以 查看全部回复
2658
机动车发票正常勾选认证抵扣即可 查看全部回复
3488
计提借管理费用一公积金,dai应付职工薪酬一公积金,支付借应付职工薪酬一公积金,其他应收款一个人公积金,dai银行存款 查看全部回复
2722
小月老师
是的按6点交税 查看全部回复
4046
把发票附在11月凭证后面 查看全部回复
3783
增量留抵还是集成电路企业采购设备的? 查看全部回复
3701
销售费用一共应该是5万是吗 查看全部回复
2988
代加工费用应该记为生产成本,然后结转到盘子这个半成品的成本中,是不应该记为制造费用的 查看全部回复
2582
不可以的 查看全部回复
3392
若鱼老师
没有发票的话,可以根据合同和收据记入管理费用,但这笔费用不能税前扣除,建议让房东到税务局代开发票,这样方便企业计算所得税时扣除。 查看全部回复
4668
借:投资收益 dai:长期股权投资 查看全部回复
3904
山峰
我感觉,如果赔偿款被指定专门用途了,收到的时候进其他应付款,花掉的时候冲其他应付;如果没被指定专门用途,收到记营业外收入。 查看全部回复
3607
你好,请问你是想咨询公司房屋拆迁获得赔偿款如何入账吗? 查看全部回复
4130
就相当于公司挂靠a公司 查看全部回复
4323
之前是退换红包,现在是用外购商品兑换 分录外购实物 库存商品 dai钱 兑换实物借销售费用 dai库存商品 应交税费-销项 查看全部回复
3120
税后扣除的就是所得税费用 查看全部回复
要的 查看全部回复
3740
这个计入管理费用就可以 查看全部回复
2978
不是呢 查看全部回复
3509
您好。请问医疗费,后期您还会从保险公司,或者员工那里收回来么?如果是的话: 借:xx费用 194939.11 借:其他应收款 1159.89 dai:银行存款或者应付账款一类科目 1159.89 从员工那里或者保险公司收到医疗费以后: 借:银行存款 1159.89 dai:其他应收款 1159.89 查看全部回复
3042
1,最好是能找到以前的账务明细。暂估是没取得进项发票吗? 2,函证对方客户确认金额,确实应付未付的不用处理直接正常结转下一年 3,确实不付了,直接结转损益表交税吧 查看全部回复
5604
要交 查看全部回复
3629
长期应付款还挂帐多少呢? 查看全部回复
2994
如果你的业务是买信息技术服务的话,做成本 查看全部回复
借管理费用-汽车费用,dai银行存款 查看全部回复
5797
计提借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/附加税 查看全部回复
3315
办公费 查看全部回复
4587
需要 查看全部回复
3117
没有影响 查看全部回复
3089
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