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小黑
看你咋做 查看全部回复
6072
大宁老师
收到发票根据情况入成本费用,开具的发票确认收入 查看全部回复
3701
需要补申报 查看全部回复
3777
刘老师
需要走公账 查看全部回复
5522
Annina老师
当月计提工资,次月发放申报就可以 查看全部回复
3083
tammy老师
因为像医保是当月申报次月扣款的 查看全部回复
3242
安叔老师
可以先用administrator试试 查看全部回复
5405
谭老师
可以按2885元入帐 查看全部回复
3629
100除以1.09抵扣进项 查看全部回复
3468
什么理赔款 查看全部回复
2779
借记“管理费用”等科目,dai记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,dai记“管理费用”等科目 查看全部回复
3096
红字做分录冲回 查看全部回复
4351
微尘
企业会计是权责发生制 查看全部回复
3519
Yan
负债类,dai方登记期初数 查看全部回复
3886
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3678
下个月拿票做红冲 查看全部回复
4624
冲销原笔分录 查看全部回复
3680
清理往来 查看全部回复
高老师
什么税。 查看全部回复
4530
借:生产成本-原材料 dai:原材料 查看全部回复
3557
是的, 查看全部回复
2927
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项 查看全部回复
3314
收到钱借银行存款dai应付 付的时候 借应付dai银行存款 查看全部回复
4004
进口海关缴款书 查看全部回复
4617
无法取得发票吗 查看全部回复
3357
dai款转入公户,借钱dai其他应付款 查看全部回复
3929
借:在建工程,应交税费-应交增值税,dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
3835
借:短期借款,财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
3485
可以计入营业外支出 查看全部回复
2910
做其他业务收入 查看全部回复
3539
开出承兑票付出时:借应付帐款 dai:应付票据 查看全部回复
4296
不可以 查看全部回复
4031
两个公司是两个独立的法人主体,各做各的账 查看全部回复
3348
采购暂估入账 查看全部回复
2935
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
3451
按照银行扣款做 查看全部回复
4319
借管理费用一汽车租赁费,dai银行存款 查看全部回复
3284
税控盘没有重新发行嘛 查看全部回复
3771
正常情况下,工资表中个税都是预计算的 如果是9月发放工资,则个税应该是个税系统税款所属期9月的个税 查看全部回复
4764
xinyue
交电费时,借:其他应收款 dai:银行存款,收回电费时,做相反的分录。 查看全部回复
3652
可以按实际支付的入帐 查看全部回复
3516
可以的 查看全部回复
3172
你们公司账上有车没 查看全部回复
6787
你们手工账?那你们用什么做账呢 查看全部回复
3504
你找一下差额在哪里 查看全部回复
4097
绾绾
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3458
张老师
车辆修理的时候有做账务处理吗? 查看全部回复
4017
这个是不需要额外做账的 查看全部回复
4664
按照错误的专票先做账,这个月红冲 查看全部回复
3077
你这种做总分公司模式选非独立核算可以不用单独报税 查看全部回复
3269
借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3639
Icy 何
按照之前的错误凭证的分录做一个相同的分录的凭证,只是金额为对应的负数 查看全部回复
3806
款付了吗 查看全部回复
3958
借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
2875
有留抵税额不用进行账务处理 查看全部回复
3178
而已老师
你们开票的金额有没有扣掉手续费? 查看全部回复
3274
是什么费用 查看全部回复
2568
不会啊 查看全部回复
2728
借:其他应收款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)法人 查看全部回复
3965
你们需要付他钱,然后用你们的货来抵? 查看全部回复
3397
第一行 查看全部回复
4901
小规模吗 查看全部回复
2492
需要 查看全部回复
3655
计入待处理财产损溢 查看全部回复
3617
财务做账根据业务收支来做 查看全部回复
3977
企业所得税0申报 查看全部回复
3968
M老师
美元可以兑换成人民币,差额可以计入财务费用-汇兑损益,税务上该正常做收入交税 查看全部回复
3109
可以 查看全部回复
4048
可以用 查看全部回复
4210
不能随意调整 查看全部回复
2741
如果是跟收入直接相关的做主营业务成本 查看全部回复
3311
企业在财产清查中盘亏的固定资产,通过“待处理财产损溢——待处理固定资产损溢”科目核算,盘亏造成的损失,通过“营业外支出——盘亏损失”科目核算,应当计入当期损益。 企业在财产清查中盘盈的固定资产,作为前期差错处理。盘盈的固定资产通过“以前年度损益调整”科目核算。 查看全部回复
3523
1.高新技术产品收入 2.研发费用归集 这两项都需要三年数据 查看全部回复
4053
社保是挂靠的人自己交的吗? 查看全部回复
4537
你不处理,你银行账务不是不对嘛,可以挂预收嘛 查看全部回复
2762
都是费用发票吗 查看全部回复
5084
表格可以做一些财务软件不能做的台账之类的 查看全部回复
4350
易老师
多提的红冲掉 查看全部回复
3151
未缴税,不影响申报 查看全部回复
5700
按劳务报酬申报 查看全部回复
3160
不能 查看全部回复
3749
查账征收的需要做 查看全部回复
4390
按照开票金额交 查看全部回复
3898
支付,借费用,dai银行存款,退款,借银行存款,费用(借方红字) 查看全部回复
3281
借管理费用,dai也挺好吃款 查看全部回复
4291
你们开给天猫? 查看全部回复
4212
若鱼老师
支付专利款时,借预付账款,dai银行存款,专利下来时,借无形资产,dai预付账款,根据专利的保护年限和评估年限(选择最短的)确定使用年限后按月摊销,借管理费用,dai累计摊销 查看全部回复
3866
小福老师
同学 你好 前期是否有做计提呢 查看全部回复
4683
同学 你好 查看全部回复
6565
如果是买车相关的费用做固定资产 查看全部回复
4558
借管理费用-推广费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
3566
借银行存款,财务费用-利息(借方红字) 查看全部回复
4885
成本没有发票的账上可以做成本,所得税汇算调增就好 查看全部回复
5422
Amy老师
借:所得税费用,dai:应交税费一应交所得税。 查看全部回复
3623
你方因什么业务付款呢? 查看全部回复
4987
陈米老师
按谁借谁还的原则,还款是也应由该名职工按原渠道还款,分录借记库存现金,dai记其他应收款-某职工10000。 查看全部回复
3900
3637
可以计入 查看全部回复
4476
第四个银行有资金往来,就是没做进账里嘛? 查看全部回复
3520
做到固定资产里面 查看全部回复
4397
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