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做应付职工薪酬 查看全部回复
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大宁老师
可以计入生产成本-人员工资 查看全部回复
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谭老师
返手续费? 查看全部回复
2428
tammy老师
上个月就是原材料少盘了这么多钱,是不是?这个月盘点的时候就把这个原材料盘盈这么多钱回来 查看全部回复
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Yan
你们系统有启用外币核算吗?期初有录汇率的吗? 查看全部回复
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有没有延迟扣税? 查看全部回复
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木言
这个是员工在职期间取得的收入,应计入应付职工薪酬 查看全部回复
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venus老师
销售费用 查看全部回复
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不是内部调户,需要附银行回单 查看全部回复
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年终奖申报和工资一样,是实际发放次月进行申报。看你描述问题是年终奖做了计提但实际没有发放,所以你现在不应该申报年终奖,但在汇算清缴前若年终奖没有发放则年终奖不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
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操守为重
你的具体问题是啥 查看全部回复
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易老师
把帐都补起来,税改报的都申报,税款补起来 查看全部回复
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是经营所得吧 查看全部回复
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相当于现金收款 查看全部回复
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是食堂吃饭还是啥 查看全部回复
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能分出是哪个工程的吗 查看全部回复
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绾绾
可以的 查看全部回复
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你们的工会账户是独立核算的,是不是? 查看全部回复
6303
记入财务费用-利息科目 查看全部回复
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归老师
0.2分还是0.2元? 查看全部回复
3828
你们的内部审批借款人是5000的那个人吗 查看全部回复
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所有者权益么? 查看全部回复
2966
借的时候借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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发票抬头要开公司名称才能够在所得税前扣除 查看全部回复
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借:管理费用6000 其他应收款--某某4000 dai:银行存款10000 查看全部回复
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可以计入长期待摊费用中 查看全部回复
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可以记入管理费用——软件服务费 查看全部回复
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有开发票吗? 查看全部回复
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那你平时看同事处理事情,有学到什么吗,觉得自己可以独立处理账务吗? 查看全部回复
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自己打印出来做账就可以 查看全部回复
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Amy老师
可以在会计宝首页咨询下客服这里的实操课程哦。 查看全部回复
3967
现金流量表有现金流才要填 查看全部回复
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建议还是约定给付一定的租金 查看全部回复
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安叔老师
如果在个二线城市,已经很不错了, 查看全部回复
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意思是对方退了两次押金,你们把其中的一次又退回给对方了? 查看全部回复
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微尘
建筑企业购买材料记账借原材料dai银行存款领用原材料借工程施工dai原材料 查看全部回复
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先建立账套,就是每月有单据就按照单据录入凭证,出具报表 查看全部回复
2587
项目是独立核算吗? 查看全部回复
3982
哈哈老师
借银行存款 dai其他应付款财务人员 借其他应付款财务人员 dai银行存款 查看全部回复
2747
小智
电卡 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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多取的备用金转回去还是什么情况? 查看全部回复
2980
只是做账时录错了是吧 查看全部回复
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应该是应交税费–应交增值税的借方余额表示留底税额 查看全部回复
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在2021年12月调整一下,然后汇算清缴的时候按照修改以后的财务报表填写就行 查看全部回复
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这个最好是问领导跟带你的师傅,每个单位流程都不一样的 查看全部回复
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Icy 何
买票是违法行为,所以返回的钱一般不会再入公司账目 查看全部回复
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金额是你的库存商品的金额 查看全部回复
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借管理费用2870 dai银行存款2660 dai其他应付款210 查看全部回复
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是的 查看全部回复
2690
按实际发票内容入向账。 查看全部回复
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依然是负的,因为你已经暂估入库做了成本,收到发票后冲回暂估再依发票做一笔 查看全部回复
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张瑞峰
固定资产盘盈涉及以前年度损益调整 查看全部回复
3449
借:银行存款,dai:财务费用--利息收入 查看全部回复
4015
预付帐款 查看全部回复
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费用化了还是购置固定资产了 查看全部回复
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套餐里包括甜点或者其他的嘛? 查看全部回复
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多结转的冲回即可 查看全部回复
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建议以实际发生的业务开具发票入账。 查看全部回复
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不行 查看全部回复
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一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
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不用。平时做账根据银行与现金每个月的明细来入账即可。 查看全部回复
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开出去的发票做销售收入,收到的发票根据类型记入相关的科目,比如库存商品、管理费用等 查看全部回复
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社保记入你的成本 查看全部回复
3763
直接做到本月 查看全部回复
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什么发票? 查看全部回复
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有买社保吗 查看全部回复
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不好意思哈,我们平台并不是教大家少缴税或者不交税的 查看全部回复
3407
做账 查看全部回复
2397
全职还是? 查看全部回复
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借:开发成本-土地征用及拆迁安置补偿费 查看全部回复
3587
为什么没有成本? 查看全部回复
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不好上升到违法不违法去,反正哈规定是按工资来的,但是实际工作中很多都是按最低社保基数交的 查看全部回复
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转帐时挂的预付帐款吗? 查看全部回复
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12月的那个分录做红字 查看全部回复
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金额小直接记入办公费用 查看全部回复
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三个公司相互之间有关系吗? 查看全部回复
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差额计入以前年度损益调整 查看全部回复
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没啥好办法 查看全部回复
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是的,可以差旅费 查看全部回复
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借银行存款dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税dai,以前年度损益调整,同时,借以前年度损益调整,dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
挂应收,如果做现金的话,对方开个收据就行了 查看全部回复
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根据对方提供的社保原始凭证分割单借:成本费用 (公司部份) 借:其他应收款(个人部份)dai:其他应付款(缴纳社保单位) 查看全部回复
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借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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如果是小企业会计准则的话,直接在收到发票当期列支费用就可以 查看全部回复
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根据发票内容 借:管理费用/销售费用/原材料/库存商品等 进项税 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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看是成本类还是费用类 查看全部回复
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冲红的那张跨年了,要做调整,你们是小企业会准则还是实行会计准则的?如果是实行小企业会计准则,直接通过利润分配,未分配利润,调整 查看全部回复
可以挂预付账款 查看全部回复
2985
应该是税款,或者社保退款 查看全部回复
11076
没有发票吗? 查看全部回复
6237
你收到对方的款,但对方是用的银行dai款dai出来的钱支付的是吗? 查看全部回复
2715
你之前去年计提的费用的金额跟今年收到发票金额一致吗? 查看全部回复
3779
期初余额,账薄和报表一致吗? 查看全部回复
3330
福利费 查看全部回复
3152
记入管理费用–福利费 查看全部回复
6101
意思是把234月的都缴纳了是吧 查看全部回复
2531
一般纳税人就计入进项 查看全部回复
2534
Annina老师
个人车辆养护费跟公司经营无关的不能税前扣除 查看全部回复
3848
金额不大的可以做到当期,在当期扣除 查看全部回复
2933
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