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Annina老师
什么原因转款?什么原因不还? 查看全部回复
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哈哈老师
这收入不都是你们从银行支出的吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
首先需要每天登记收入,在入账时,可以到月底汇总做一笔分录 查看全部回复
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隋文老师
我有一个问题,2022年开票一笔收入,未提销项税,那每个月是如何与实际申报数据对上的? 查看全部回复
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patience
是收到现金返利么 查看全部回复
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杨老师
利润表上的营业收入 查看全部回复
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纸箱的用途是什么 查看全部回复
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查一下是不是税款 查看全部回复
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李伟老师
什么成本 查看全部回复
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是报增值税么 查看全部回复
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tammy老师
电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
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如果根据新公司法规定,五年内缴清,那么就根据你们营业执照上的时间,再加个五年,比如2019年,那么就是到24年 查看全部回复
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要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
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银行存款利息收入需要申报缴纳企业所得税,不免企业所得税 查看全部回复
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系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
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12月的账是已经年结了么 查看全部回复
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andy老师
原来的分录怎么写的? 查看全部回复
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收入啊,未开票收入也要加进收入总额里面报 查看全部回复
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报销流程:一般是报销人把发票整理好,填写报销单,把原始票据跟报销单黏贴一起,并签字。给到会计,会计审核并签字,审核过后给到老板审核签字,审核完后给到出纳报销。可能每个公司的财务制度有点差别,具体的以公司制度规定的报销流程为准。 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,看合同,如果我们是代收,就让客户给对方开1000,我们只开50 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
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如果你们之前房子是记固定资产,现在转让了,要通过固定资产清理科目核算 查看全部回复
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计入销售费用-其他 查看全部回复
2001
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2669
稍等 查看全部回复
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你要确定下你们的这个是资源税还是其他的费用类 查看全部回复
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去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
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开票税率多少? 查看全部回复
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代理给你们开具发票吗? 查看全部回复
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这个还是需要计算的。因为有三种可能,第一,甲乙两家公司都无签订雇佣协议,就是按劳务费计算。 第二是与甲签订雇佣协议,乙按劳务 第三是与甲是劳务,而与乙签订雇佣协议 查看全部回复
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年底需要年结,本年利润科目结转到利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
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实际饭卡没充值上,是么? 查看全部回复
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你好同学 账面期初加本期增加减去本期减少=期末 查看全部回复
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不属于不征税收入,要并入缴纳企业所得税 查看全部回复
1474
wam
一般要结合公司的造价、预算等考虑 查看全部回复
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安叔老师
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
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判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
1442
奖金算年收入里面 查看全部回复
1169
什么手续费 查看全部回复
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你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
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个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
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如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1404
看出售的是什么 查看全部回复
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子公司卖给母公司的行为已经结束的话,子公司不能转 查看全部回复
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5万减1万??4万??20%??8000元 查看全部回复
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如果采购的商品自用了,是不需要确认收入的 查看全部回复
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如果是在增值税征税范围内的,取得收入,入账时需要价税分离,分别核算收入和增值税。如果是增值税免税的项目,入账时不用核算增值税,可以不用价税分离 查看全部回复
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是固定资产处置,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 查看全部回复
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有什么合理的避税方法吗可以少交房产税跟城镇土地使用税吗?房产税有两种计税方法,一种是房产税依照房产原值一次减除10%至30%后的余值计算缴纳。一种是房产出租的,以房产租金收入为房产税的计税依据。可以把房产出租出去 查看全部回复
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开票给别人,需要确认收入 查看全部回复
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不是的,按照实际的销售款项核算,扣手续费前的核算 查看全部回复
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这个看双方间的协商 查看全部回复
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总收入乘以税率 查看全部回复
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在超市购买物品消费,会刷卡的,款项能确认的 查看全部回复
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借 固定资产清理40000 累计折旧40000 dai 固定资产 80000 查看全部回复
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招待费计入管理费用-招待费,银行利息收入,借 银行存款 借 财务费用-利息收入 负数 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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税务师晓雨
租金不看时间是看款项 查看全部回复
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既然是早交,就是合已履行,就应为确认。 税法还是参考上面的文件规定 查看全部回复
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年末所有损益类都要结转到本年利润 查看全部回复
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借 销售费用-招待费 dai 库存商品 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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现在是什么阶段? 查看全部回复
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借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2333
是取得费用发票么 查看全部回复
1203
可以一次性计入财务费用 查看全部回复
1782
安装工程完成了么 查看全部回复
1173
是的,可以全部计入开办费。也可以计入长期待摊费用。如果金额特别大,摊销期限在1年以上的,建议计入长期待摊费用 查看全部回复
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对11月来说就是无票收入吧,是的 查看全部回复
1081
需要交企业所得税,企业所得税=(430000-100800)*25%*20%=16,460 查看全部回复
1450
你好,财务报表是根据账务处理生成的 查看全部回复
1199
无票收入可以设置成三级科目吗,可以 查看全部回复
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支付出去的做成本 查看全部回复
1307
预收账款和其他应收款余额是怎么形成的 查看全部回复
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成本按用途可分为土地开发成本、房屋开发成本、配套设施开发成本、代建工程成本。 查看全部回复
1461
根据全部收入额计算 查看全部回复
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个税汇算清缴如果个人不想操作,可以公司代申报吗?可以公司代为办理 查看全部回复
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不合理,你只能按实际业务开70的发票给他 查看全部回复
1303
项目补贴 查看全部回复
1334
不是的 还是按照500的 查看全部回复
2091
你好同学,可行。可以开具。只要属于就可以开具 查看全部回复
3779
西贝老师
同学你好,严格来讲如果是8月的收入是需要更正8月申报表的,实操中也可以补在11月 查看全部回复
1697
减免的原因是什么? 查看全部回复
1377
实际银行收到款项了么 查看全部回复
收入类科目就属于损益类科目啊 查看全部回复
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可以,餐饮酒店一般设置应收账款-散客 查看全部回复
1810
可以的 查看全部回复
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主营业务收入 查看全部回复
1981
2399
计入营业外收入 查看全部回复
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1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
珠宝零售批发企业的商品改尺寸等收到的款项要缴纳消费税吗,要交消费税 查看全部回复
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其他业务收入 查看全部回复
1685
小规模纳税人原3%的税率减按1%税率开具了。季度收入超过30万,需要全额纳税的 查看全部回复
1454
要开具发票,销售什么就开具什么发票 查看全部回复
1689
是你们购买货物的发票吗,款项没有支付是吗 查看全部回复
1813
个体户交过经营所得个税后,账上的钱,法人可以提出来 查看全部回复
1314
你好同学,(三)居民个人来源于中国境外的利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得和偶然所得(以下称其他分类所得),不与境内所得合并,应当分别单独计算应纳税额。 三、居民个人在一个纳税年度内来源于中国境外的所得,依照所得来源国家(地区)税收法律规定在中国境外已缴纳的所得税税额允许在抵免限额内从其该纳税年度应纳税额中抵免。 查看全部回复
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