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王苗苗老师
其他应付款—法人挂账一百多万,可以从企业银行账上归还借支法人的钱 查看全部回复
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安叔老师
这样操作是不正规的 查看全部回复
2471
一般写借 其他应收款(员工名字) 查看全部回复
2409
借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
3095
patience
其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息以外的其他各种应收及暂付款项。包括应收的各种赔款、罚款,应收的出租包装物租金,应向职工收取的各种垫付款项等。 查看全部回复
2643
是支出由法人垫付么 查看全部回复
2842
可以的 查看全部回复
2047
可以,不过建议直接通过公户发放工资,后期发生争议了,能提供证明。 查看全部回复
6136
罚款没有入过账怎么做备用金 查看全部回复
2332
杨老师
保证金不需要开票,挂帐其他应付款就可以,是合规的 查看全部回复
3005
正确的你要做什么分录? 查看全部回复
2977
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3259
是的 查看全部回复
2666
挂其他应付款可以吗?可以 查看全部回复
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借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
2901
你做增值税了就视同销售了 查看全部回复
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1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
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你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
2613
房东租金跟宿舍租金不不同的租金么,房东的租金是什么用途 查看全部回复
2502
秦枫老师
你的意思是账户没有资金的时候 ,工资是老板直接代为支付的 ,所以挂了其他应付款法人是么?如果确定真实是老板代为支付的没有什么问题! 查看全部回复
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个户归还的的时候冲其他应付款 查看全部回复
2342
李伟老师
一般的备用金是库存现金 查看全部回复
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其他公司代付租金,借 预付账款 30000 dai 其他应付款-A公司30000。然后按月摊销 借 管理费用-租金等 30000/3 dai 预付账款 10000 查看全部回复
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是企业申请了商标权么,如果该商标有比较高的价值,代理费可以记到无形资产 查看全部回复
2755
哈哈老师
借钱的时候 借其他应收款 dai库存现金 拿发票报销 借制造费用 dai其他应收款 库存现金 查看全部回复
2207
阿米果
以上分录无误,另外乙公司要将股本/实收资本由原股东调整为甲和个人, 借:实收资本-原股东 dai:实收资本-甲/个人 查看全部回复
2233
管理费用不是不平,是因为出现负数了 查看全部回复
2720
可以 查看全部回复
1985
其他应收款下挂2个科目单位往来和职员往来 主要核算外部单位借款和员工内部借款及社保公积金个人部分等 其他应付款主要核算外部单位借款 不核算供应商和客户 查看全部回复
2306
备用金金额过大要看提现的用途是什么来判断是否会有风险 查看全部回复
5066
您好,转到营业外收入,需要交企业所得税 查看全部回复
4052
wam
支付环节,银行回单、内部管理层支付的审批单(若有)等 查看全部回复
2347
andy老师
括号是备注 查看全部回复
2653
实际上财务报表有数字么,没数字的话0报 查看全部回复
3505
Annina老师
有影响 查看全部回复
2745
你好 查看全部回复
2779
税务师晓雨
合并报表通常和其他应收款抵消,做相反的分录 查看全部回复
2046
差的100元,对方会不会退回来 查看全部回复
1865
付上级工会经费的时候冲销 查看全部回复
1700
你的其他应付款调整做收入,都没有涉及到现金,在现金流量表不体现 查看全部回复
2762
应付账款是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务。像向企业借款,一般走其他应付款-公司 查看全部回复
3097
挂其他应付款 查看全部回复
2514
原分录负数即可 查看全部回复
2551
借:财务费用 dai:其他应付款 查看全部回复
2709
不是投资款,计入营业外收入 查看全部回复
2240
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工资大于生育津贴,不给员工发放生育津贴了,那收到生育津贴时冲减开发成本,借 银行存款 dai 开发成本 查看全部回复
2028
孙老师
送礼用的吗? 查看全部回复
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预付款意思就是实际业务已经发生但是没有取得发票,应该正常计入到成本费用 查看全部回复
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木言
存在这个风险,但具体的征收细节个税法实施条例没有明确 查看全部回复
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A部门先支付挂应付账款,与BC部门挂其他应付款 查看全部回复
2750
对方打给你的土地款和契税都不需要你还吗? 查看全部回复
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其他应付款挂帐明细是法人名的话,dai方余额表示公司有需要还给法人的钱 查看全部回复
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你好同学,做到其他应付款的原因是?物业公司是代收代付的吗? 查看全部回复
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不合理的,取得股息红利需要按照取得的收入作为计税基础的 查看全部回复
2009
没有工程物料这个科目,应该是工程物资吧 查看全部回复
2241
年初如何平的呢?是什么原因要求借方余额调至本年账务里呢 查看全部回复
2637
意思就是这是暂估的费用,没有真实的支出,借 其他应付款 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
2261
用做备用金可以凭借借款,报销的时候需要发票 查看全部回复
3612
借入的企业是做这个分录 查看全部回复
1945
发票来了吗?还是发票不会来了? 查看全部回复
2773
借 原材料/库存商品 dai 银行存款 查看全部回复
缴纳的时候,员工自己交的这部分借方做其他应付款,不能进应付职工薪酬 查看全部回复
4090
退回的款项冲回就可以了 查看全部回复
3029
账务按实际入账,可以挂账 查看全部回复
3234
你好,需要冲销上月凭证,本月重新入账 查看全部回复
2005
表示还法人的欠款还多了,现在法人欠公司的款 查看全部回复
3454
你的意思是之前的成本数据错了,是么 查看全部回复
3250
报表年报按账套里的填,数据不需要改 查看全部回复
4019
资产负债表的资产合计不能为0 的 查看全部回复
4529
tammy老师
计提工资 借,管理费用等 dai,应付职工薪酬工资 计提公司承担社保 借,管理费用等社保 dai,应付职工薪酬社保 发放工资 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 dai,其他应付款代扣代缴社保 dai,应交税费应交个人所得税 查看全部回复
3159
填写借支单然后摘要写备用金 查看全部回复
2037
这个个人是法人么 查看全部回复
2134
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1845
原则上公司不能设私户,提取备用金,账面显示是提取现金 查看全部回复
2090
有没有申报个税 查看全部回复
2073
谭老师
为什么要挂其他应付款一老板 查看全部回复
5698
客户是个人么 查看全部回复
2482
借 其他应付款—暂估 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
4010
清岚
之前怎么做的? 查看全部回复
5415
一般是挂在其他应付款 查看全部回复
2725
甘老师
刚看到 查看全部回复
3362
完整的分录是什么 查看全部回复
2272
夏老师
按比例分红,ABC各分一万 查看全部回复
2532
席俊义
这个做职工福利费就好 查看全部回复
燕子老师
一般都是填的经手人,当然偶尔也会有实际报销人和经手人不是同一个人,如果出现不一致的情况最好核实一下 查看全部回复
1913
其他应付款个人余额在dai方 金额是负数是啥意思?表示其他应付款个人余额在借方,相当于其他应收款 查看全部回复
2567
从公账提备用金是直接取现还是转到私人账户 查看全部回复
2839
不需要申报增值税 查看全部回复
3926
个体户既有公户 也有私户走账;一个私户卡捆绑好几个个体户,那我是不是保证是对应A个体的就做A个体账,是的。 查看全部回复
2697
附在12月 查看全部回复
1695
一般不可以 查看全部回复
2627
企业一直亏损会影响企业的经营,企业的声誉。 查看全部回复
2575
这个是不是你们暂估成本专门用的一个科目 查看全部回复
1371
做在应交税费 查看全部回复
3652
没问题 查看全部回复
1756
去更正收到退税款的所属期 查看全部回复
3433
从银行取出备用金或从公户转到私人账户用作备用金 查看全部回复
2165
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