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我单位是劳务派遣人力资源公司,我和保险公司签了合同,我给第三方单位的员工买雇主责任险,我给第三方单位开具差额发票劳务费免税,保险公司给我单位开具专票。第三方单位把钱给我,我给保险公司。这个怎么账务处理#其他行业#
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就是我们公司的单子 要开发票 现在呢 其中有一个耗材是“润滑脂”这个在税收分类编码里有一个单独对应的列项 但是我们公司没有权限去开这个内容,我同事她说在其他的选项里面选一个靠近的就可以了 我不知道 这样会不会在税务上会不会有什么隐患#其他行业#
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老师,请教个问题 甲小规模公司找乙拍摄,拍摄费总共8700。甲9月末公户支付乙定金5000元,10月8日收到乙开出的税票《税票是甲公司的成本票》,10月9日支付乙尾款3700,甲公司该怎么做账,分录怎么写。#其他行业#
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甲小规模公司找乙拍摄,拍摄费总共8700。甲9月末公户支付乙定金5000元,10月8日收到乙开出的税票《税票是甲公司的成本票》,10月9日支付乙尾款3700,甲公司该怎么做账,分录怎么写#出纳#
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老师您好,我想请问个问题。我公司是五月份升为的一般纳税人,然后五月份去税务局申报了小规模4-6月的税和属于5月份一般纳税人的税。但是3月份有一张海关进口增值税(已缴纳有银行回单);还有一张销项收入发票(未超征收范围),那期末增值税有余额怎么结转,直接在四月份期末计提结转吗?我做海关进口增值税的分录是:借:应交税费—应交增值税—已交税金 贷:银行存款 这笔分录在三月份 不知道这样对不对?#其他行业#
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您好,我这面需要开发票,一个是咨询服务费,一个是专利代理服务费,但是对方将两笔钱一起打进账户,请问我在开发票时,可以将一笔钱分成两个名称开发票吗,会对我年末的总账入账时产生疑问吗,谢谢!#服务业#
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老师你好,我想请问一下建筑业的成本如何核算?特别是。比如说开票开了60万,人工发生了50万,材料也花了30万。但其实是因为对方开票是付款时才付的,实际上成本是和收入不匹配的,如果按照完工百分比法的话没有办法确定百分比。像这种情况该如何核算成本呢?#建筑工程#
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老师,我们小规模,以前代账公司记账申报的工会经费都不是按照个税申报工资总额来申报的。比如一个季度40000总额,工会经费申报的计税依据6000元,现在接回来了该依照前面处理还是全额申报好#建筑工程#
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