因为公账冻结,所以个税都是由我这边先支付,报销可以用一般户转到我账户上吗,做账可以这样做吗??借:应交税费个税 贷:其他应付某某 ,钱到账了后是不是可以 借:其他应付某某 贷:银行存款?#初级#
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你好 我想问下 公账付个人的备用金 会计分录 借:其他应收款---备用金 贷:银行存款 这样写吗 (还是借方挂个人的往来款呢?毕竟公对私付给个人的备用金,是用于垫付一些材料款的,到时候个人收到一些票据 报销时冲掉)#其他行业#
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有两笔不同的货款,第一笔开了1760的发票是销售咖啡的,已经开了发票了,对方没有打钱,但是后来对方又增加购买了200元咖啡,最后打了1960进公账。第二次对方购买了2000的酒,现在还没有开发票,请问可以把之前200元的咖啡和酒放在同一张发票上吗?都是一个客户。还是把之前的1760作废,重新开个1960的发票#商业#
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老师,房租费支付了,没收到发票,账怎么做?当月能摊销吗? 还有出租方说要给我们免1个月费用,意思要把1个月的费用公对公再退给我们,那我按哪个金额摊销?怎么调账? 房租是这个月付的,估计减免的部分这个月不能给返回来#其他行业#
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李老师您好!公司老板有两家公司,AB公司售卖不同的产品,法人都是老板,我属于A公司内账财务,也做B的内账流水,A公司没有什么流水,外帐是代账公司做,现在接手后要求老板A公司的公账规范起来,但是老板的B公司属于荣誉公司,非盈利机构,B公司卖的产品和A无关,我们售卖B产品是另一家公司代开发票和进出货,盈利后进另一家公司的资金池,入老板的私户,数额很大,请问这是代开发票么?对我做财务有影响么?#其他行业#
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公司注册了很久到现在才开始运营,以前的账务都是外包出去,那边的会计没有管公账的账,去年所有年报都是0申报,所有余额都为0,但是公账的余额是1元,前面的流水找不到最初的第一笔,我做成 摘要:个人转账 借:银行存款 1 贷:其他应付款—个人 1 只有记账凭证,没有银行回单 这样做可以的吗#其他行业#
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公账的网银过期了,为了测试一下能不能代发出去,给老板代发了100招待费,这比费用是 借:管理费用—招待费 100 贷:银行存款—**银行**支行 100 记账凭证是只附银行回单 这样做可以吗?#其他行业#
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公司2016年注册到现在才开始运营,以前的账务都是外包出去,外包的会计没有管理公账的流水,然后2021年企业年报都是0申报,所有余额都为0,但是公账2021的余额是1.03元,前面的流水找不到最初的第一笔,我该怎么做这多出的1.03#商业#
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2021年我们做的所得税会计分录为 借:应交税费-预缴所得税384003.98,贷:所得税费用 -384003.98。 20年21年所得税费用如下,20年实际缴纳84080.39,现在该如何调账呢,因为之前的钱未进损益表#其他行业#
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老师,我们公司是去年十一月底成立的,之前一直没有都是记的流水账,现在老板要求我从一月份开始把之前的内帐都补起来,那期初余额要怎么填呀,去年十二月公账上有的第一笔收入(是企业运营公司,类似于物业)#物业#
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老板说算一下今年开年后磨具厂的盈亏,计算盈亏是直接按营业收入+应收账款+库存囤货-应付账款-管理费用(工资,电费,报销开支)这些费用以外,另外还需要计算损耗么 ? 还有如果之前购买的设备还需要分摊进来也需要减掉设备分摊的费用吧? 这几个疑问麻烦老师帮我指导指导。 还有设计到开票的是这行业是需要扣除哪些费用 增值税 附加税 所得税这三个税费的扣除吗 转公账是走的别人的账户#餐饮酒店#
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我们做金属的,我们很多货物回来是没有发票的,然后走的私账。我们想走一下公账,所以出了一车货给厂家那边走公账,也开了发票出去,但是没有进项票,我们想后面入货然后跟对家要进项票这样可以吗#其他行业#
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一个酒吧(个体户)平时开票比较少,也没有做未开票收入(一季度),但是成本费用票挺多,现在就是像一些电费啊,社保啊!什么的都是老板用微信,个人的银行卡交的钱,像这种计入什么科目?我用库存现金支付,但是现在库存现金账上余额也不够,这样一般我要怎么去调账#个体工商户#
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老师您好,有个问题想咨询下。我们公司转款给个人10万,其实就是买东西进来,但对方没有票给我们。想问下可以用公账转吗,对我们有什么风险吗,我想到的就是没成本入账要多交税,不知道还有没有其他风险?#其他行业#
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就是应收帐款挂了一百多万了,应付账款挂了五十多万,怎么调账会比较好呢,用现金把应收帐款收回来然后用现金付他的应付账款,付完之后还剩五十多万,然后五十多万还给股东,这样会不会有风险呢#房地产#
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中途建账,请各位大神指点! 我是内帐,老厂内帐只有应收和付款对公对私记一起 普通合伙工厂,搬迁,重新注册有限责任制公司。老板不变。 目前新公司刚生产,但前期买地盖厂没有记账,只有对公账户银行流水(很多是加票点开票走公账),几个负责采购人员手计经手购买(对公对私都有,没分),并且旧厂很多东西也搬过去,大部分不能计数估值 这种情况怎么建立内帐呢#工业制造#
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事业单位做政府年度报告,在审核校验的时候显示,资产总额,负债总额,费用总额较上年增减变动幅度超过30%,这个是因为上年底财政调账导致的,然后需要写说明,但是不好直接说是因为财政调账导致的,该怎么委婉的说这个事呢?#出纳#
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12月公账转出一笔26万的款项,现在还回来了,我冲红12月的改成其他应收款,然后平账,为何会计会删掉冲红的,不改。这样其他应收和应付,不就都挂帐了吗 图一是12月转出去的分录,图二是收到26万的分录,是同一个人。#出纳#
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老师你好,请问公司只有一个公账,但记账时不小心弄成两个名称相差两个字的账户,其中一个几年前使用做了30多笔分录,请问现在是需要一笔笔冲销后更正还是直接在此账户上将公账号备注上就行了,或者是做一笔分录将A上的余额转到A1上呢#工业制造#
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