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安叔老师
建议有借有还的,当企业资金多的时候就还掉法人的钱 查看全部回复
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Annina老师
我要办税-综合信息报告-一照一码信息变更-股权变更 查看全部回复
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筱粒老师
一般年底归还,不还清的话,税务若查到,可能会视为分红,缴纳20%个税 查看全部回复
8990
可以不附 查看全部回复
5361
venus老师
同学联系当地工商局,每个地方网址不一样,操作流程也不一样 查看全部回复
5250
Karina老师
你好,请问贵司对综艺节目的赞助的目的是什么?有投放了广告吗? 查看全部回复
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还给公司 查看全部回复
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真实情况没有风险 查看全部回复
3394
没问题 查看全部回复
2904
而已老师
任职受雇信息 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款-法人, 查看全部回复
3056
具体业务需要咨询打款人 查看全部回复
3167
股权转让如果溢价转让需要交个税,印花税 查看全部回复
3444
mila老师
法人可以公户转备用金出来的 查看全部回复
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张老师
库存是投资前的库存吗 查看全部回复
3577
jessica老师
最好是走其他应收款 查看全部回复
3571
是的 查看全部回复
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现在一般不能变小规模了 查看全部回复
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应当以他太太的名义租给公司,车在谁明下就以谁的名义 查看全部回复
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微尘
银行收到款项是现金流量,收入和支出的确认并不是根据收款来定 查看全部回复
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发生的成本没有发票,可以做无票的成本支出,账务处理是, 借:库存商品等科目, dai:银行存款等科目。 对外销售确认收入结转成本的账务处理是, 借:主营业务成本, dai:库存商品等科目。 在做企业所得税汇算清缴的时候,需要对无票的成本支出做纳税调增应纳税所得额处理 查看全部回复
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需要年底前归还 查看全部回复
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高老师
金额不多计入当期就好 查看全部回复
莹老师
是什么支出呢? 查看全部回复
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管理费用-米/调料/液化气 查看全部回复
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购买次月 查看全部回复
2773
先工商提交变更申请表 查看全部回复
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是什么性质的钱? 查看全部回复
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先挂其他应收款,待项目确定后业务后再做处理 查看全部回复
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借:管理费用等 dai:现金 查看全部回复
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可以卖 查看全部回复
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不能直接转,债转股需要债权债务人及股东同意,股东会同意并形成决议,并且只能是增资 查看全部回复
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根据项目做支出台帐 查看全部回复
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营业外支出 查看全部回复
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是什么用途你就备注什么 查看全部回复
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给公司打款 查看全部回复
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不用调整,上年年末数就是次年年初数据 查看全部回复
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是什么票据? 查看全部回复
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如果实际多转的不需要退回,先补提多的部分,然后做发放工资时按照实际支付的做分录 需要退回的话,需挂其他应收款 查看全部回复
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成本一般是需要发票的,你之前那笔账没有发票,建议拿票回来报销, 查看全部回复
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张瑞峰
这应该是无偿划转吧 查看全部回复
3738
可以 查看全部回复
3653
已经过期了? 查看全部回复
3949
揭老师
如果是工资或者分红 就需要交税借款的话不交税 但是需要归还 计入往来科目 查看全部回复
8010
可以查看明细账 查看全部回复
4258
dai款如果期限在一年内,计入短期借款,超过一年,计入长期借款 查看全部回复
3657
Summer
附在10月份后面是可以的,要是标准做,可以编调整分录,附在本期。 查看全部回复
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4857
夏老师
不能 查看全部回复
3357
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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要是做了其他应付款,可以挂着,后期可以冲其他应付款,可以还完后,入账走实收资本。 查看全部回复
3957
私账和用法人账户走账一般是违法行为 查看全部回复
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你们公司的税率是多少 查看全部回复
3290
可以调整计入营业外支出 查看全部回复
3943
借:其他应收款 dai:原材料,库存商品等 查看全部回复
4981
这个不影响的 查看全部回复
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肯定管理费用,风水大师开发票么 查看全部回复
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20+0.3+0.1+4+2 查看全部回复
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属于公司收入的没有开票的也需要申报 查看全部回复
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银行回单有显示什么钱吗?如果没显示,计入营业外收入 查看全部回复
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首先确保所以的支出都已经取的了发票进行扣除了 查看全部回复
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建议您做一笔调整分录,将其他应收款调整到其他应付款,出一个报表,该是什么数据就是什么数据。 查看全部回复
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月初+本月收入-本月支出 查看全部回复
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代理的进出口业务只是收取代理服务费,代理商品不属于公司,代理商品产生的收入及对应的成本与公司无关 查看全部回复
4788
大宁老师
这个一般是公司进账,借别人款,所以需要看看附件具体业务是什么 查看全部回复
3065
xinyue
直接在本月做一笔调账凭证。 查看全部回复
4314
借其他应收款-法人,dai银行存款 查看全部回复
3852
如果给了建造师工资的,需要申报个税 查看全部回复
4158
周老师
贴现时,借:银行存款,财务费用,dai:应收票据 查看全部回复
4567
李伟老师
计提工会经费时借:单位管理费用等 dai:零余额账户用款额度 支付工会经费款时 借:零余额账户用款额度dai银行存款 您可以参考 查看全部回复
8573
要看借款金额大小和期限才好定性 查看全部回复
4742
若鱼老师
年底其他应付款dai方余额,下一年应该放在其他应付款dai方余额 查看全部回复
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可以入账,但要把计提的利息跟50万本金还给法人 查看全部回复
3930
哈哈老师
对,需要去工商做手续 查看全部回复
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根据用途入账 查看全部回复
3491
没有发放还是应该留在应付职工 查看全部回复
3798
记在借方的 查看全部回复
7197
andy老师
根据合伙企业法律制度,合伙企业的损益分配规则为有约定按照约定,没有约定就需要协商,协商不成按照实缴出资比例,无法确定出资比例由合伙人平均分配 查看全部回复
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您既然是合伙企业,有对于盈亏方面进行约定或者协议吗? 查看全部回复
3284
您好,这个看企业情况,如果不需要了就可以转非正常不报法人的了 查看全部回复
4334
转给老板需要转款的银行回单备注清楚就行了 查看全部回复
4575
Alice老师
您好,应将固定资产转入在建工程,同时将已计提的折旧进行冲销 查看全部回复
4761
小福老师
研发样品领用材料等 借:研发支出 dai:原材料等. 销售研发样品 借:银行存款/应收账款等 dai:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额). 查看全部回复
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带着公章是哪个 营业执照 法人身份证 经办人身份证 股东会决议 查看全部回复
4673
清岚
报500是不需要开具发票的,如果报800,超过了增值税起征点,是需要提供劳务的一方开具劳务发票的。不然您这边没有发票做劳务成本,所得税汇算需要纳税调整的 查看全部回复
2688
发票增量并没有要求所有发票都需要开完,可以跟税管员联系咨询发票增量问题;或者考虑提高发票开具最高限额。 查看全部回复
3776
你们公司给私人转,挂其他应收款,私人转你们,挂其他应付款 查看全部回复
2548
Icy 何
员工工资的发放均通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
3347
小规模税率现在减按1% 查看全部回复
4810
你按照税务要求申请就可以 查看全部回复
4593
借;研发支出-资本化支出 dai:原材料100 应付职工薪酬130 银行存款18 查看全部回复
4350
可以,让对方写个委托收款说明就行 查看全部回复
4105
您根据实际转让协议填写就好,一般这些工商那里会有模板 查看全部回复
3451
同学 你好 请问具体是什么业务呢 查看全部回复
3854
同样的金额,一借一dai,只是变更二级科目,不会影响报表数。 查看全部回复
3335
严格来说是不合规的,一般银行承兑汇票是需要由收票方到开户银行办理贴现,但是实际工作中也有企业会寻找贴现手续费较低的第三方进行贴现 查看全部回复
7371
具体流程建议咨询当地社保局 查看全部回复
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