老师,你好我想请问下2023年12月公司暂估了一笔成本,现在2024年第一季度成本发票才陆续回来,我应该如何做账务处理呢?还有老师顺便帮我看下我去年12月份做的暂估成本的分录对不对呢?我们是做企业咨询服务的公司#服务业#
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各位老师麻烦问一下,我们是分公司做账,去年暂估成本入账之后,现金流和利润是负的了。现在发票到了,但是总公司说现金流和利润不支持付款。但是如果不付款的话,我们的利润和现金流不就是正的了吗?#出纳#
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我们是小规模纳税人,因为去年取得一张1.1w的餐饮费发票,对方今年被认定是虚开增值税发票,税务机关要求我们补滞纳金和企业所得税更正申报,请问我们去年去年营业利润是-1.8w,该费用去年被计入管理费用,也没有做过税前抵扣,怎么做账和重新申报更正#出纳#
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公司之前一直亏损,这次有一笔业务会产生一些利润,我想把今年5月购入的一辆车(大约40万)在企业所得税税前做一次性扣除。扣除之后当期利润为负数,后面预计会持续亏损,每个月怎么做账呢?#服务业#
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老师,您好,公司有一笔加盟费在23年确认收入,然后24年退还了14000,做账的时候可以按照一下分录做吗 1)借:以前年度损益调整:13861.39 应交增值税:138.61 贷:应收账款 2)借;利润分配-未分配利润:13861.39 贷:以前年度损益调整:13861.39 3)借:应收账款14000 贷:银行存款14000#出纳#
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