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王苗苗老师
小规模减免的是普票,减免是1000 查看全部回复
1570
甘老师
收发票的一方,购买的建筑服务用于一般项目可以正常抵扣 查看全部回复
4118
小规模纳税人是可以自行开增值税专用发票的 查看全部回复
2302
税法上这样规定的 查看全部回复
12613
patience
建筑企业,请问成本票不够是什么意思。就是收入太高,成本费用票太少。 查看全部回复
2910
杨老师
自产自销的才可以 查看全部回复
6002
厚积薄发
对 查看全部回复
2477
tammy老师
如果确实存在有剩余未开发票,可能是系统问题 查看全部回复
2419
是申领发票还是代开发票 查看全部回复
1995
清岚
首页-【我要办税】-【发票使用】-【发票票种核定(增值税发票】 查看全部回复
2007
商务车上公司的车,账上有是么,是一般纳税人么,车主要是用于生产经营么,是的话可以 查看全部回复
2360
红冲后会重新开票么 查看全部回复
1777
开0%的发票是吗? 查看全部回复
3615
安叔老师
你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
3760
设备加操作人员,就不是13%了 查看全部回复
9075
甲怎么做账吗? 查看全部回复
1491
看什么装修,如果是门头广告牌可以开广告,正常的装修就要开装修费,不能开广告费 查看全部回复
2819
合法合理 查看全部回复
3428
如果确实是公司的支出的话,可以报销,正常入招待费后,汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
4092
不需要 查看全部回复
2528
你是说成本费用票么,可以的 查看全部回复
4663
在境内发生的应税业务,是可开具专票的 查看全部回复
1977
不可以的 查看全部回复
3137
借 管理费用-其他 dai 银行存款等 查看全部回复
2774
可以的 查看全部回复
3392
你公司支付金融公司 借:应付账款 金融公司 dai:银行存款 收到车借:库存商品等应交税费-应交增值税dai:应付账款-供应商 查看全部回复
1623
Alice老师
您好,可以抵扣所得税,企业可凭法院的判决文书与收款方开具的收据作为扣除凭据。 查看全部回复
2332
许老师
如果进项税额与开具的免税发票有关,则需要分摊出来 查看全部回复
2552
需要 查看全部回复
4143
一般纳税人,都是专票,假如先不考虑企业所得税,增值税=730/1.13*0.13-700/1.13*0.13=3.45,附加税=0.41.除去各种税费,利润=730-700-3.45-0.41=26.14 查看全部回复
2246
孙老师
具体是哪方面的物资? 查看全部回复
2141
具体支付的是什么分成款? 查看全部回复
3657
私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
6004
2210
尽量取得专票抵扣进项税额 查看全部回复
2219
招待费是不能抵扣的,如果认证了就做进项税转出 查看全部回复
2624
可以的,如果有内销的货物,可以抵扣内销的增值税 查看全部回复
1857
调减0.2万 查看全部回复
2887
不需要,购入劳保用品用于生产经营的,取得专票的进项是可以抵扣的。 查看全部回复
6126
理论上是需要开具服务发票的。 查看全部回复
3947
这个价格是你们双方协商的 查看全部回复
2291
负成本? 查看全部回复
4047
开票系统是不是最新版本 查看全部回复
11156
对方丢失我方开具的专用发票,可以用发票复印件抵扣入账的 查看全部回复
6624
可以报销 查看全部回复
4629
税务师晓雨
实际业务和A发生的,不能由B开具发票,但是可以签订三方,有B代收款 查看全部回复
3475
有风险,因为是跟A公司签订的合同,应该由A公司开具发票 查看全部回复
2515
wam
按实际开票金额确认收入 查看全部回复
1974
10432
专票的税率都是1%么 查看全部回复
6983
你说增值税需要结转么 查看全部回复
2478
高老师
如果发票开错了,作废或红冲,重新开票 查看全部回复
3783
增值税=200000*13%=26000;附加税=26000*(7%+3%+2%)=3120;假如没有任何成本,企业所得税=(200000-3120)*25%=49220;税额合计=78340 查看全部回复
21279
需要的 查看全部回复
2191
可以认证抵扣 查看全部回复
1834
增值税税负率=缴纳的增值税/不含税收入 查看全部回复
1820
先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
3388
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2703
如果是需要在生产加工环节交消费税的产品,受托加工需要交消费税 查看全部回复
2309
andy老师
普票金额填在10栏 查看全部回复
2689
有成本费用支出么 查看全部回复
2440
个人报销时: 借:其他应收款 dai:银行存款 物业开票时: 借:管理费用-水电费 dai:其他应收款 查看全部回复
2343
一般,开票总金额=不含税金额+增值税税额 查看全部回复
2793
1520
专票栏没错啊 查看全部回复
1853
看发票上的销项税额 查看全部回复
2745
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 主营业务收入 季度纳税申报如果属于免税销售额额,借应交税费-应交增值税 dai营业外收入 查看全部回复
2245
燕子老师
直播设备一套的单价不到三千元,可以入固定资产,也可以直接进费用。 借:固定资产/管理费用-办公费 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款/银行存款 但如果直播设备是你们的主要资产的话还是建议入固定资产 查看全部回复
2696
不低于自己企业的税负就可以,没有具体的规定 查看全部回复
2344
增值税率是13%。。。借:应收账款 -113 dai:主营业务收入 -100 应交税费-销项 -13 同时 借:主营业务成本 -70 dai:库存商品 -70 查看全部回复
2848
不用 查看全部回复
4352
征税期前是不是要把1-3月的票抵扣掉,你指的是什么票,销项票还是进项票 查看全部回复
1847
正常的原因导致的税负率过低不会有影响的 查看全部回复
2954
自来水么,税率为9% 查看全部回复
8026
大类都是劳务,没多大区别 查看全部回复
2527
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3795
重新开,是在4月份作废,重新开。跟3月的申报没有关系 查看全部回复
2579
是的 查看全部回复
1864
你是增值税季度申报么 查看全部回复
3153
金额重大的,应当调整属月份的数据 查看全部回复
1783
小规模纳税人去税务局代开专票,现场就要交税的 查看全部回复
2044
稍等,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1897
可以,开数量0.9,后面再开0.1 查看全部回复
3673
3606
不含税收入-成本和费用=应纳税所得额 查看全部回复
2085
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
1679
可以呀 查看全部回复
2069
你收到红字发票,借 库存商品等 负数 dai 应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
1619
需要的! 查看全部回复
2487
说明你开的发票范围超出你原本核定税种的范围了 查看全部回复
16854
方便发一下截图么 查看全部回复
2275
2137
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2628
2298
比如你们购进的用于医疗服务的产品、办公发生的水电费等 查看全部回复
2232
1907
进项税额转出需要做如下处理: 1.增值税申报系统填报的时候要在对应栏次填报增值税进项税额转出的金额; 2.财务账需要做一笔分录 借:成本或管理费用等科目 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2585
增值税税率是3%? 查看全部回复
1869
专票开三个点可抵扣九个点 查看全部回复
2162
如果是不经常的业务,可以临时超范围开具发票 查看全部回复
2744
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