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小黑
需要,平常有些变更需要用到法人代表身份证的 查看全部回复
4145
金额大,尽量公对公 查看全部回复
6993
夏老师
生产成本归集成本费用,完工入库后结转到库存商品,生产成本期末有余额,说明产品当期没有全部完工,存在在产品 查看全部回复
4053
Annina老师
转营业外收入 查看全部回复
3531
大宁老师
借支时: 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 拿票报销时: 借:销售费用 dai:其他应收款 如果是销售员手里的钱还有交回时: 借:银行存款或现金 dai其他应收款 如果销售员借支的钱不够时: 借:销售费用 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4261
借现金dai银行存款。 查看全部回复
3893
andy老师
实际收入可以看利润表中的营业收入,支出这个如果采购了存货,但还没卖出去在利润表的成本里看不出来,所以支出可以看现金日记账和银行存款日记账 查看全部回复
8772
潇洒老师
借:业务宣传费 6688 广告费:3000 dai:银行存款 查看全部回复
6617
买来干什么用的呢? 查看全部回复
4081
再开个收据 查看全部回复
3767
税务师晓雨
法人把钱存公户,直接冲减原来的应收账款就可以 查看全部回复
3974
企业收到退还的个税手续费时: 借:银行存款 dai:其他收益 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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不是必须要当日填写,填写分录日期和岀库单一致,将来和库房对帐方便 查看全部回复
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税控维护费的会计分录: 借:管理费用 ?dai:银行存款等 按规定抵减的增值税应纳税额: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) ? ? ? ?或应交税费——应交增值税(小规模纳税人) ?dai:管理费用等 查看全部回复
5004
借应交税费一应交增值税一转出未交增值税 dai应交税费一未交增值税。 查看全部回复
4206
属于公司的收入都是需要做收入申报的 查看全部回复
3615
计提税金的分录需要冲销。损益结转需要重新调整,分摊没受影响的话就不用调整分摊的。 查看全部回复
4129
商品进销差价是指从事商品流通的小企业采用售价核算的情况下,其商品售价与进价之间的差额即为商品进销差价 查看全部回复
4230
高老师
你好,不会,保管好转款凭证就好 查看全部回复
3846
代开发票和你取得的发票一样,按照业务内容做分录 查看全部回复
3837
可以去网上找找相关模板 查看全部回复
4899
你好,根据业务量多少,可以按周或旬,按固定期间方便核对 查看全部回复
4414
如果是公司的真实业务没有关系 查看全部回复
3835
如果是按照权责发生制做账,那么就按照权责发生制分别确认收入、成本、费用、税金及附加、营业外收支,所得税费用等数据,就可以算出来了 查看全部回复
5655
你好 查看全部回复
3635
取消审核 查看全部回复
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你好,此发票上的物品是为了销售还是自己使用? 查看全部回复
3882
走现金跟有无发票没有必然联系 查看全部回复
3331
和开票的分录一样 查看全部回复
3264
工资属于企业的合理支出,应该如实记账,申报个税,可以税前扣除 查看全部回复
4786
个人代开发票增值税1%,个税是20% 查看全部回复
5315
你好,如果是自己单位使用可以根据价值计入固定资产、低值易耗品或费用 借:固定资产/低值易耗品/管理费用等 借:应交税费-应交增值税(进项税额)(专票一般纳税人) dai:银行存款/应付帐款 如果是为了销售计入存货 借:库存商品 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
18453
看凭证没问题 查看全部回复
3488
悠悠老师
错误不少。例如一月份。1)缴纳社保。这部分资金包括公司承担和个人承担的部分。借:应付职工薪酬一社保(公司承担部分)借:其他应付款一社保(个人承担部分)dai:银行存款 查看全部回复
4317
具体业务是什么? 查看全部回复
4008
认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3668
如果是一个公司,账上不做处理,仓库单独登记一下就好 查看全部回复
3906
这个这需要了解实际情况,然后再判断怎么处理 查看全部回复
5466
为什么不公户直接发工资? 查看全部回复
7580
缴纳社保的会计分录: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应付款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
2681
可以不做会计分录 查看全部回复
9818
要么是社保各自承担各自的,工资按照4000-300=3700,去计提工资,申报个税 查看全部回复
4349
如果金额很小直接记到现在就可以,如果金额很大,适用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整,同时更正税务报表,做专项申请退税 查看全部回复
3812
如果是个人就是自然人股东 查看全部回复
4334
可以 查看全部回复
4340
会计做账需要知道具体业务是什么,不知道业务无法判断 查看全部回复
4241
COCO老师
能否具体的描述一下呢 查看全部回复
3865
3025
2013年没有记账吗? 查看全部回复
3370
可以把法人0申请 查看全部回复
4813
进口增值税和进口关税会计分录如下: 借:库存商品或原材料(采购价+关税等) 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
3091
可以,属于公司收入的要交税 查看全部回复
3399
现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
5145
出租方和承租方本身就不是一个人 你们公司在租房的话 用的是法人的名字租赁的也是可以使用的 查看全部回复
5810
需要一致的 查看全部回复
3196
可以先进库存商品,之后给员工用了,再做福利费 查看全部回复
5858
员工辞职了,是需要填社保减少表的 查看全部回复
4353
这样结转的目的,是为了更清晰的知道全年累计盈利多少或者全年累计亏损多少。 查看全部回复
4155
王苗苗老师
不一定 查看全部回复
3087
你这样问太笼统。要看进公司账户的钱是什么钱。如果是往来性质的不用。如果是销售收入,理论上无论是否进公户,无论是否开发票,都要作收入报税。 查看全部回复
5398
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4568
进营业外收入 查看全部回复
4671
现金不是凭空想象出来的,也不能凭空让他消失。公司的现金不够,可以从对公户上取,也可以找别人借。 查看全部回复
4185
分录不一样。建设方,是房地产企业就在开发成本。其他企业在在建工程。 查看全部回复
3525
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5249
如果使用的是工会会计制度,没有本年利润的科目 查看全部回复
6349
先登报遗失声明, 补办可以和变更地址同时进行。 查看全部回复
8250
普票可以 查看全部回复
4323
不可以 查看全部回复
4119
是的 查看全部回复
5237
把之前账户的钱转入预存科目就好 查看全部回复
4142
借管理费用-办公费 查看全部回复
3179
是的,账上也需要做虚拟库 查看全部回复
3689
开票的时候借应收账款dai主营业务收入dai应交税费。收到谁的利息。就借银行存款dai应收账款。 查看全部回复
4559
是否被查,不好说。这涉及到当地税务管理力度,涉及到你的金额大小,涉及到别人公司的涉税风险。一句话,涉及到的面广。你承包工,要开承包的主体,是你个人还是你名下的公司。如是前者,可到税务前台开票,款可转到你个人账户。当然,不同主体签合同,实际交的税会有所不同。 查看全部回复
5115
要看签订协议的双方,如果以你个人名义签协议,款项可以打给你个人 查看全部回复
3062
李伟老师
表格就记录每个店合计转了多少钱,摊销了多少钱,然后就是剩余了多少钱。自己做个表格就好了 查看全部回复
4297
我们是单个问题单独咨询的,以后请分开提问:1、《企业会计准则第1号——存货》应用指南:企业(商品流通)在采购商品过程中发生的运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用,应当计入存货采购成本,也可以先进行归集,期末根据所购商品的存销情况进行分摊。对于已售商品的进货费用,计入当期损益;对于未售商品的进货费用,计入期末存货成本。企业采购商品的进货费用金额较小的,可以在发生时直接计入当期损益。 查看全部回复
4863
如果外包公司从苏宁购进了材料,那么苏宁应该给外包公司开票,外包公司确认购进原材料,销售给客户,外包公司确认收入,让苏宁把钱打给外包公司就可以 查看全部回复
4214
如果是会费收入,借:银行存款/库存现金 dai:会费收入 如果是工会返款,借:银行存款 dai:拨缴经费收入 查看全部回复
3290
可以直接借:管理费用-开办费,dai:银行存款 查看全部回复
4162
公司的对公账号 查看全部回复
4577
你好,固定资产提足折旧后仍继续使用的,不再计提折旧。 查看全部回复
8540
你好,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3868
借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
5788
和老板签订租赁协议,约定相关内容 查看全部回复
3660
没有发票的采购,凭合同,采购申请单,入库单做账 查看全部回复
3600
借固定资产dai银行存款 查看全部回复
5377
你好,实际缴纳的个税没问题吧 查看全部回复
3911
你好,金额大吗? 查看全部回复
4156
3412
股权转让协议 查看全部回复
4401
要怎么平掉不入账了吗? 查看全部回复
3934
可以扫可以用账号密码登录 查看全部回复
8156
退回重开 查看全部回复
5007
总公司的人在分公司交社保吗?还是分公司自己人的社保? 查看全部回复
5043
借材料,dai应付账款,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3988
对方抵扣了,对方没开红字信息表的,你开不了负数发票 查看全部回复
3890
4022
你好,整个分录流程没问题,但办公家具要有具体明细,根据具体明细价值计入固定资产、低值易耗品或相关费用 查看全部回复
4083
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