对方公司出钱打给我公司,并以我公司名义买了一块土地,我账务处理为挂了一笔其他应付的往来。一开始这块土地的契税由我方支付并计入土地成本,并未挂往来,现在对方公司要支付契税的钱给我们,我可以冲其他应付款吗?还是得做别的科目?(另外这块土地也是在我公司名下,对方打给我们的土地钱需要视作营业外收入吗?)#房地产#
浏览:3237
公司在2021年买了一块地皮,地皮的拆迁户赔偿没有协商好,地皮一直没开发。之前年度未做账,现在在补账,如果我把土地出让金记到之前年度,是不是会影响后续开发时成本。 出让金已经支付了,但是入账到当年的开发成本,地皮也没开发,如果今后开发,这个成本已经入到当年了,又无法计入无形资产,现在不知道入到哪个科目。#房地产#
浏览:2316
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
公司在2021年买了一块地皮,地皮的拆迁户赔偿没有协商好,地皮一直没开发。之前年度未做账,现在在补账,如果我把土地出让金记到之前年度,是不是会影响后续开发时成本。 出让金已经支付了,但是入账到当年的开发成本,地皮也没开发,如果今后开发,这个成本已经入到当年了,又无法计入无形资产,现在不知道入到哪个科目。#房地产#
浏览:2667
开发建筑企业收到和使用政府专项债券资金进行会计核算的政策和准则有哪些?比如收到政府专项债为什么入长期应付款科目?对于利息,用应付利息核算的准则?专项债资金用于支付工程款,归集为开发成本的准则?#建筑工程#
浏览:2431
录错个人往来科目,把其他应收贷方录成了其他应付贷方,现在进行科目调整 ,是借:其他应付款 贷:其他应收款 在世界实际录入分录中写成 贷:其他应收款 贷:其他应付款(负数),为什么要两个放在贷方,两个放借方可以吗#工业制造#
浏览:5416
收到一笔租金应付给别人的,但是租金又扣了一笔建设补偿费,借:银行存款 200万元 管理费用 -建设补偿费 100万元 贷:其他应付款-租金300万元,实际付租金的时候,1.借:其他应付款-租金 200万元 贷:银行存款 200万元 还有100万元要从租金里支付2.借:其他应付款-租金 100万元 ,,贷方是什么科目?#其他行业#
浏览:3788
你好,我想咨询一下,总施工单位把劳务分包给劳务公司,劳务公司尚未给总包单位开具劳务费发票,总施工单位代发了劳务公司施工班组的农民工工资,把工资表还有支付明细表给了劳务公司,请问劳务公司拿到本月的工资表和支付明细表,劳务公司如何做账,以工资表进成本嘛,如何账务处理#工业制造#
浏览:1639
现有子公司职工企业年金9万,其中2023年6万,2024年3万,全部由母公司支付,子公司借职工薪酬3万,贷以前年度损益调整6万和其他应付款内部往来3万;母公司要求挂内部往来3万,6万的误差挂应付职工薪酬,请问怎么处理#出纳#
浏览:1273