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22年多计提了一笔分录19.6万元 借:管理费用-工资 贷:应付工资 这笔分录在23年冲回的时候用了“以前年度损益调整”科目,导致资产负债表和利润表勾稽关系不平,请问因为做了这笔分录,需要更正申报22年的年度财务报表和汇算清缴吗?#服务业#
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小规模纳税人5月份补交了第一季度的税,并在5月份做账的计提了第一季度的税金,申报第二季度财务报表的时候,利润表上营业税金及附加就是第一季度的税金数字,还是应该怎么报?并且教育费附加已经减免了,但是利润上还是有数字#房地产#
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企业每个月连续亏损共计20万元,每个月计提递延所得税资产,共计提5万元,分录:借递延所得税资产5万,贷所得税费用-弥补亏损5万,在申报税务局财报时候填写利润表的所得税费用需要填写-5万吗还是只填写到利润总额-20万#工业制造#
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我从湖南省税务系统导出了财务报表,期中利润表的销售额260万, 然后也导出了增值税以及附加税申报表,这个里面的按适应税率征税销售额却有300万,这种相当于报税收入有300万,大于利润表的销售额,这也可以吗#注会CPA#
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不是附加税退税了,然后做成借银行,贷附加税,之前多计提的就冲红了,但是这样一来,税金及附加就是负数,报税过不了,请问应该怎么办呢,是12月计提的,1月缴纳的,四月退回的,因为是小企业会计准备,没有以前年度损益调整这个科目,说是直接计入当期损益了,请问这个分录应该怎么做呢,按照上面方法做,纳税申报利润表过不去,显示不对#建筑工程#
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我上个月电费多计提了,本月冲了管理费用和本年利润,12月把本年利润结转未分配利润,这样导致我财务报表数据不对,资产负债表的未分配利润期末数与利润表累计数加未分配期初数总和相差就是我回冲的数字,老师怎么解决呢#其他行业#
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我是小规模纳税人,2022年1月份要预交第四季度的企业所得税,那这个第四季度的企业所得税要计入2021年12月份利润表所得税费用吗,计入12月份的话,那我怎么确认要计提的所得税费用数额?还是直接计入2022年1月份里面?#餐饮酒店#
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分公司与总公司是非独立核算,每次分公司发财务报表给总公司,然后进行分摊所得税,分公司再进行报税。这样导致分公司账做完发报表,没有计提所得税,分公司得到确切所得税金额后,可以直接计提吗?对总公司报表有没有影响,对分摊的所得税有没有影响?#服务业#
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