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许老师
都是计入管理费用 查看全部回复
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tammy老师
如果是符合资本化确认条件的,记成本中,如果是不符合资本化,先计研发费用费用化中,后期转到管理费用研发费用中 查看全部回复
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利润高通常没有什么风险,可以暂估一些成本入账 查看全部回复
4121
杨老师
进费用 查看全部回复
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中级考试也是记入管理费用 查看全部回复
2236
甘老师
房产中介的成本主要是相关人员的工资 费用如办公费,房租,水电费等 查看全部回复
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不包括 查看全部回复
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孙老师
建议与实际业务相符 查看全部回复
2620
patience
工程施工分明细科目 查看全部回复
2867
秦枫老师
同学你好,用于车间设备的维修,企业内部维修人员工资计入车间的制造费用归集!其余的是销售部门维修计入销售、管理部分维修计入管理费用! 查看全部回复
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微信转账尽量改成对公账户支付,如果想做成本费用扣除,一定要对方开具发票,不然不可以,收据不管用 查看全部回复
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公司还没业务吗? 查看全部回复
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人工支出,器材的折损费等 查看全部回复
3788
安叔老师
可以 查看全部回复
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可以采用月末一次加权平均分或者先进先出法 查看全部回复
4237
高老师
20000-800-11600 查看全部回复
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大数据行业的成本主要是电脑等设备的折旧费、网费、电费、人工费、服务器成本等 查看全部回复
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席俊义
入库和购买玻璃原片发票,计量方式不一样造成的差异嘛 查看全部回复
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将自产产品作为福利发放给职工视同销售 生产工人570人,每台产品含税售价=800*1.13=904元,生产成本合计= 570*904=515280 查看全部回复
除了结转成本,还需要结转期间损益,制造费用结转到生产成本,生产成本结转到完工产品,完工产品结转到库存商品等等 查看全部回复
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这个没有办法,正常就是亏损 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
3734
水电费发票给你们吗? 查看全部回复
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是运输原材料的运输费么,是入库前的运输费么 查看全部回复
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稍等,我看一下资料 查看全部回复
2453
要做分录吗还是 查看全部回复
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曹老师CPA
车间的计入制造费用亲 查看全部回复
2605
折旧不是全部计入管理费用的,要按收益对象归集 查看全部回复
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(3)支付消费税 第一种情况收回加工应税消费品 借:应交税费-应交消费税5000 dai:银行存款5000 第二种情况收回后直接出售 借:税金及附加5000 dai:应交税费-应交消费税5000 借:应交税费-应交消费税5000 dai:银行存款5000 查看全部回复
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正常来讲你们应该在签订合同的时候申报印花税。 查看全部回复
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建议记入成本 查看全部回复
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成本是核算该商品领用了多少原材料计算出来的。利润是销售商品的收入减去商品的成本及费用所得到的 查看全部回复
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红冲重复入帐及得重复结转的成本 查看全部回复
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正常范围的残次品,是企业正常生产过程中符合生产工艺要求在正正常范围内的残次品,每月的废品率相对均衡 查看全部回复
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盈亏是利润表的净利润就是盈亏情况 查看全部回复
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如果该批原材料开的是专票且是一般纳税人,要做进项转出,借原材料 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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①借:管理费用-职工福利费10000 dai:应付职工薪酬-职工福利费10000;②借:应付职工薪酬-职工福利费10000 dai:库存商品9100 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出)900[9100/(1-9%)*9%] 查看全部回复
2922
李伟老师
借:原材料 5 dai银行存款5万 发出 借:委托加工物资5 dai原材料 5 支付加工费 借:委托加工物资1.8 应交税费-应交增值税(进项税)0.234 dai:银行存款2.034 缴纳消费税 借:应交税费-应交消费税1。2 dai银行存款1.2 借原材料6.8dai委托加工物资6.8 查看全部回复
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计入原材料,如果是研发部门领用用于研发可以计入研发支出-某某研发项目-原材料 查看全部回复
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①借:工程物资353982.30[400000/(1+13%)] 借:应交税费-应交增值税(进项税额)46017.70 dai:银行存款或应付账款400000 查看全部回复
3190
厚积薄发
借:委托加工物资 16000 dai:原材料 16000 借:委托加工物资 2000 应交税费——应交增值税(进项税额) 260 应交税费——应交消费税2000 dai:银行存款 4260 借:原材料18000 dai:委托加工物资18000 查看全部回复
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不正确,累计折旧金额不对 查看全部回复
2987
不正确 查看全部回复
3787
第一年折旧额=(247.2-7.2)*5/15=80 第二年折旧额=(247.2-7.2)*4/15=64 查看全部回复
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没有其他数据的话,就只需要填写收入和费用表格就行了 查看全部回复
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支付的租金计入长期待摊费用分期摊销计入主营业务成本,收取的租金计入收入。 查看全部回复
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设备入账价值=46800+10335+2340+1600=61075(元)。 查看全部回复
4553
计入管理费用 查看全部回复
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支付配件款时 借:长期待摊费用 dai:银行存款 每月计提摊销 借:销售费用 dai:长期待摊费用 查看全部回复
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那你们就是人工会成本 查看全部回复
2955
具体每个行业都不同的,建议就具体问题咨询 查看全部回复
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销售空调加安装吗 查看全部回复
3960
做1万的成本 查看全部回复
3650
Amy老师
管理费用 查看全部回复
4886
理论上是可以的,你们也可以选择一般计税方法,开具6%的专票 查看全部回复
5126
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2971
制造费用”科目是核算归集:企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用;(属该费用借方)。 成本项目中的“制造费用“:反映的是将归集的制造费用分配到产品成本中的结果,(属该科目dai方)。 查看全部回复
6863
3461
丁老师CPA
没事,主要是真实的就行 查看全部回复
3110
小小
这个 利润表编制是不是存在问题,是从哪里看到的 查看全部回复
3354
Leaf
不太对 查看全部回复
4098
是的 查看全部回复
2822
正确的应该要在2月份和1月份计提 查看全部回复
3079
2823
可以描述清楚一些吗 查看全部回复
6835
需要 查看全部回复
2517
木言
1、原材料—暂估 100000 dai:应付账款 100000 查看全部回复
8547
夏老师
属于视同销售 查看全部回复
8480
可以做成一笔 查看全部回复
2740
如果不跨年的话,直接转到本期的成本中就可以 查看全部回复
2852
销售费用 查看全部回复
2767
按实际购价 查看全部回复
2983
借:销售费用 dai:应付账款 查看全部回复
3611
是上一期的期间费用 查看全部回复
6576
材料类记入原材料,配件器具类可记入周转材料,领用时根据用途计入生产成本或制造费用等 查看全部回复
2831
4月如果有产品的话,算到4月产成品和在产品成本里 查看全部回复
2826
3309
计入成本费用都可以,按工资薪金申报 查看全部回复
6552
销售价格是一个方法。也可以按照制定的bom成本 查看全部回复
3878
10000+2000+1800=13800 查看全部回复
3013
全额计入 查看全部回复
3588
是在自己公司加工吗 查看全部回复
3530
应该约定如何结转收入和成本 查看全部回复
3496
嗯,工业企业核算。委托加工。 查看全部回复
3144
如果进项税额很多,抵扣销项税额用不掉,或者不需要抵扣销项税额,可以办理留抵退税 查看全部回复
3057
通常收入和成本是配比的,您可以把研发需要的材料或者人工通过成本核算 查看全部回复
6138
谭老师
安装费用可以暂估 查看全部回复
3597
Yan
按每个月用的数核算,每月交的钱一般是上月的 查看全部回复
3566
venus老师
成本包括原材料,工资,折旧和水电费 查看全部回复
3029
可以的 查看全部回复
3926
归老师
是的 购置税直接入成本 查看全部回复
3454
业务活动成本更合适 查看全部回复
3387
按大类做二级科目,在二级科目下在设三级,具体名字 查看全部回复
3051
预付定金 借:预付账款 dai:银行存款等 收到货物 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人且专票)dai:预付账款 银行存款等 生产领用 借:生产成本 dai:原材料 成品入库 借:库存商品 dai:生产成本 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2597
出库只是材料的价格, 查看全部回复
2731
打家具的成本主要有材料费,人工费,机器使用费及相关设备折旧费,为发家具提供的都要相应计入成本去核算 查看全部回复
4305
石老师
你好,可以按照收入比例进行分摊 查看全部回复
3232
你好,出包方式建造固定资产,建筑安装工程是按照工程进度计算产值计入在建工程科目, 设备安装是设备买入和安装时计入在建工程。 查看全部回复
2923
哈哈老师
借管理费用负数 制造费用负数其他应付款负数6 查看全部回复
3388
食品加工中发生的原材料,人工 和间接费用进行归集,能直接计入的就直接计入,不能直接计入的就分配计入 查看全部回复
4544
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