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李伟老师
如果是记到周转材料-低值易耗品的,摊销方式按照税务备案的摊销方式 查看全部回复
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哈哈老师
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
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酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
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归朝杰
是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
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您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
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税务师晓雨
成本主要是人工费这些。人工费都是直接计入工资就可以,这个不需要发票,申报个税就可以 查看全部回复
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根据发生费用的性质分类入账就行,比如检测时用的材料是计入成本中来核算的 查看全部回复
13410
王苗苗老师
可以的呢 查看全部回复
7511
你们对应的成本票是还没有开过来么? 查看全部回复
7854
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7775
andy老师
是的,都先入原材料,然后根据车间领料单来计入成本中核算 查看全部回复
8774
安叔老师
总成本就是实际生产产品所耗费的成本 查看全部回复
167
你们是什么公司呢 查看全部回复
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借,其他应收款,dai银行存款。 查看全部回复
823
增值税是流转税,不记到成本 查看全部回复
696
李可可
24年汇算清缴后发现有2500元管理费用未冲减预付款,是什么意思,是费用少入了么 查看全部回复
492
木言
购进原材料时,会计分录如下: 借:原材料 10000 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 1300 dai:银行存款 11300 查看全部回复
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杨老师.
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
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嗯,税局是要求提供说明么 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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可以附销售出库单表、销售单、销售成本结转表 查看全部回复
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进项一般你们购进的原材料等进项 一起申报,生产销售环节申报缴纳 查看全部回复
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之前的账务有凭证吗? 查看全部回复
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购进产品计入库存商品科目,销售产品按照产品进货单位成本乘以销售数量结转至主营业务成本 查看全部回复
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税率是13%么 查看全部回复
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餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
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请问我这个项目可以用合同履约成本这个科目把两个合同放一起核算吗?如果是同一个项目的话,可以的 查看全部回复
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孙老师
账务上,在今年调整就可以,做原凭证的负数 查看全部回复
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结转的数据是我们销售出去成本金额吗(是的,是销售出去的产品对应的成本) 查看全部回复
618
记福利费 查看全部回复
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销售了一辆二手车,车价总合计是180000么 查看全部回复
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如果是自己公司的项目,修建养殖设备安装记到在建工程 查看全部回复
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嗯,总金额是一样的吧 查看全部回复
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子公司是独立的法人企业,对么 查看全部回复
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资产的价值大,受益期间长 查看全部回复
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如果入账时记到了固定资产一般就需要计提折旧,等已提足折旧时可以停止计提折旧 查看全部回复
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成本的暂估是什么意思啊,可能是有成本发生了但是没取得合规票据需要预估 查看全部回复
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我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
1183
wam
不是说怎么调整,你企业需自查,是否存在成本投入与实际情况不符?既然有这个提示,说明企业的成本投入核算与同行业存在较大差异 查看全部回复
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原样分录负数红冲就可以 查看全部回复
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你是公司,不涉及个税 查看全部回复
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计入原材料暂估,没有销售 查看全部回复
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你好同学,请问还有上一个问题吗? 查看全部回复
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既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
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通过故意做高成本是不合法行为,可能会导致严重的法律后果和财务风险,平台不允许提供此类帮助 查看全部回复
要先自查,哪些费用没有取得发票,然后写明原因, 查看全部回复
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哪一笔的业务 查看全部回复
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是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
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跟银行dai款本金是计入短期借款或者长期借款 查看全部回复
毛利 查看全部回复
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毛利=不含税收入-不含税成本 查看全部回复
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有店面堂食吗 查看全部回复
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收到的发票有问题,改业务是真实的么,有真实的支出么 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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借银行存款100 销售费用200 dai预収帐款300 实际消费 借预收帐款 dai营业收入 应交税费一应交增值税 查看全部回复
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可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
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你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
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甲方是的 查看全部回复
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原分录是什么 查看全部回复
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调了去年的报表,会影响今年的年初数据 查看全部回复
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有对应收入的话,结转至主营业务成本 查看全部回复
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借方是销售是什么,是收入么 查看全部回复
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开发成本属于成本类科目,它在期末需要结转入存货的,资产负债表中不直接反映成本费用类科目。 查看全部回复
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可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
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食堂是独立核算么 查看全部回复
753
王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
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充电桩可以记到固定资产 查看全部回复
1620
是网站开给你们酒店的么 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
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1570329.76+26309.74+202417.25+577166.2-1453.45=2374769.5 逻辑应该是减去了营业外收入的部分 查看全部回复
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你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
527
是生产企业么 查看全部回复
677
从原材料调到在途物资里面 查看全部回复
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你是入账还是审核? 查看全部回复
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增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1094
581
我们的工人工资应该怎么做?直接人工记到生产成本,车间的间接人工记到制造费用,然后制造费用分摊到生产成本 ,加工完成按合同规定发给委托方时,生产成本再结转到主营业务成本。 查看全部回复
844
吴萌老师
建筑安装服务不完全等同于劳务成本。劳务成本是建筑安装服务成本构成中的一个重要部分。 建筑安装服务既包含劳务方面的投入,比如工人进行安装施工的劳动付出,但同时也涉及到其他方面的成本,比如管理费用或运输费用等。所以,根据实际情况进行成本费用的划分。 查看全部回复
这部分修路发生的成本费用怎么记,可以记到固定资产,在前期修建期间发生的支出记到在建工程,等修好达到预定可使用状态时再转到固定资产 查看全部回复
684
记到待摊费用里面 查看全部回复
1092
李凤
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
681
信息太少,算不出来 查看全部回复
518
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 查看全部回复
1398
你是哪一方 查看全部回复
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借:管理费-福利费 dai:应付职工薪酬-非货币性福利;借:应付职工薪酬-非货币性福利,dai:银行存款 查看全部回复
927
什么意思? 查看全部回复
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1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1280
支付的劳务费不需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
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账载金额填写实际发生的合计数 查看全部回复
982
不重要的调整就在当期收入、成本中调整 查看全部回复
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可以过“应付职工薪酬—工资”和“应付职工薪酬—福利费”吗?可以的 查看全部回复
978
夏老师
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燕子老师
还是和正常销售一样,结转主营业务成本 查看全部回复
1118
借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
原材料有真实的采购么 查看全部回复
1367
现在没有税负率的标准了,企业正常经营即可 查看全部回复
1506
云峰老师
你好同学, 这个要看用途,也可能一对一,也可能是以对多。 查看全部回复
1217
如果是商贸公司,销售成本为销售商品的入库单。如果是制造企业,一般就是销售该产品所发生的领料单以及一些结转的制造费用。具体还需要看具体情况 查看全部回复
1442
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