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夏老师
需要 查看全部回复
3846
绾绾
用发票跟银行回单入账就好 查看全部回复
3766
小小
对方开发票吗 查看全部回复
3828
还有凭证可以录入的吗 查看全部回复
2878
账套生成?换账套了吗? 查看全部回复
3794
安叔老师
是在年结账之后的账套 查看全部回复
2777
tammy老师
没有特殊的模板,一般根据上面有的真实填写就好 查看全部回复
4224
哈哈老师
凭证附科目余额表就行 查看全部回复
3320
小智
现在做一笔相反分录,然后再做一笔正确的就可以了 查看全部回复
3290
Amy老师
金额大吗 查看全部回复
2982
直接冲销就行,不需要附什么 查看全部回复
2971
谭老师
工资是分公司现金发放和老板自已发一部份吗? 查看全部回复
5329
所有人工资计提一笔就行的 查看全部回复
3212
高老师
如果是劳务,原始凭证应该是劳务发票 查看全部回复
3816
Yan
一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
3574
就是在财务软件中录入记帐凭证 查看全部回复
3436
要在年结账套之后才能做一月份的 查看全部回复
3999
易老师
可以 查看全部回复
3552
不同软件数据不共享的,如果需要共享数据,这需要开发的,金额较大,软件服务商可以做的 查看全部回复
3916
要,一般要付科目余额表或者平衡表 查看全部回复
6197
期初余额,账薄和报表一致吗? 查看全部回复
3312
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2842
根据原始凭证做记帐凭证就行了呀 查看全部回复
3720
是的,调整交企业所得税 查看全部回复
3335
个税一般是员工自己承担的,不用区分 查看全部回复
4294
Annina老师
红冲管理费用是减少当期的费用 查看全部回复
2993
一般哈直接银行回单 查看全部回复
3837
对的 查看全部回复
3299
计提的时候借,利润分配未分配利润 dai,应交税费应交个人所得税 实际缴纳的时候 借,应交税费应交个人所得税 dai,银行存款 查看全部回复
2866
私人卡还的吗 查看全部回复
3742
大宁老师
可以补录 查看全部回复
4426
微尘
以实际付款日期为准 查看全部回复
3198
按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。 查看全部回复
4207
是怎么做分录吗? 查看全部回复
2747
建议联系软件开发商,然后你自己试试,要多放纸试试调整,没好的办法 查看全部回复
4940
直接把二级科目删了,前面的又全部会变成税金及附加。 查看全部回复
6997
如果21年帐已做完,你从今年元月开始做就好 查看全部回复
借管理费用-福利费 dai管理费用-招待费 查看全部回复
3264
涉及损益吗 查看全部回复
3408
跟之前蓝字的分录一样,金额用负数 查看全部回复
3124
银行回单或者银行回单+申报表等 查看全部回复
2242
可以报销,但不能税前扣除 查看全部回复
3193
现金存银行时 查看全部回复
2916
一般发现上月少提了,次月就会补 查看全部回复
4220
4353
可以复印一份,两个月都附上凭证。 查看全部回复
4301
需要车票 查看全部回复
4026
多交社保,多发工资吗? 查看全部回复
2697
发票开了,确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3445
可以自己制作一张表格作为附件 查看全部回复
5253
COCO老师
先反结账 查看全部回复
4455
不符合资本化的应入费用化,固定资产日常维修费用一般进管理费用 查看全部回复
3158
venus老师
同学你们报关单上有 查看全部回复
3741
打科目汇总表即可 查看全部回复
3119
不需要 查看全部回复
3239
确认收入结转成本的意思 查看全部回复
2895
建议重开 查看全部回复
3065
购买充电桩计入固定资产,A4打印纸计入管理费用办公费 查看全部回复
5290
可以计入其他业务收入 查看全部回复
3391
可以增设 查看全部回复
一般收据联次上有标注记账联,放在凭证后面即可 查看全部回复
3776
货物运输电子货票收款凭证并不是发票,不能税前扣除。 查看全部回复
4493
可以报销,不能税前扣除 查看全部回复
2887
没有错误哦 查看全部回复
3963
b是注销了吗 查看全部回复
4190
原始凭证丢失了写情况说明领导批准后凭复印件入账 查看全部回复
3768
这是非财务专业问题,所以有转单情况 查看全部回复
3878
订凭证按照你做账顺序装订 查看全部回复
4402
具体业务是什么? 查看全部回复
3709
按进度进行结转 查看全部回复
2983
3561
补做 查看全部回复
3360
借:银行存款,dai:其他业务收入/营业外收入,dai:应交税费一应交增值税。 查看全部回复
3575
3031
最严谨的做法是整张凭证冲销再更正,备注写冲销几月几号凭证 查看全部回复
3224
不需要,抵扣联单独装订留存 查看全部回复
4075
借费用,dai现金/银行存款 查看全部回复
4082
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3940
收到款借银行存款,dai营业外收入 查看全部回复
3751
如果用于经营使用的,可以开具专票,可以计入固定资产科目 查看全部回复
4059
能拍照吗? 查看全部回复
3600
不做 查看全部回复
6198
刘老师
可以系统再结转一遍哦 查看全部回复
3691
按实际报销 查看全部回复
4911
直接调整 查看全部回复
2948
预收账款,收入按月分摊入账,但增值税要全额在一月申报,没得分摊 查看全部回复
4232
而已老师
你根据科目余额表建账 查看全部回复
4253
正常入账,所得税汇算清缴时候调增 查看全部回复
5834
你银行存款dai方是不是给实际扣缴数不一样 查看全部回复
3984
是的,报表出来就可以填报了 查看全部回复
3359
资产负债表的利润总额指的是未分配利润吗 查看全部回复
jessica老师
材料入库无金额吗? 查看全部回复
6136
正常处理 查看全部回复
3639
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -58.24 借:应交税费-应交城市建设维护税等科目 借方蓝字正数 查看全部回复
3089
一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
3708
就是你正常填写就好了 查看全部回复
3287
王苗苗老师
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算100 查看全部回复
3831
李伟老师
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算109 预付账款/预付账款结算-9 查看全部回复
3389
你只是需要把实收资本里的原股东改成现在的新股东 查看全部回复
3719
小黑
4085
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