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小小
小企业会计准则吗 查看全部回复
2958
Yan
负债类,dai方登记期初数 查看全部回复
3850
小黑
等拿到红字发票,做相反分录 查看全部回复
3331
是否报销看公司规定,只是没发票不能税前扣除 查看全部回复
5407
需要 查看全部回复
4022
绾绾
申报跟缴费可以分开操作的 查看全部回复
4917
修改卡片 查看全部回复
3662
谭老师
找到之前那张卡片去修改 查看全部回复
3399
Annina老师
审批单,合同 查看全部回复
3551
财务报表、科目余额表,记账凭证,原始凭证(报销单,审批单,发票,出入库单,银行回单等) 查看全部回复
3919
按照转账做 查看全部回复
4541
Karina老师
你好,系统没做 现在这笔钱做了其他应付单 不生成凭证 查看全部回复
4715
借应付账-劳务公司,dai应付账款-供应商 查看全部回复
3099
筱粒老师
12月按照正常的税率做,因为申报表已把错误的冲掉了,1月开负数发票 查看全部回复
3232
而已老师
1月红冲,根据红冲发票入账 查看全部回复
3294
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3639
是什么款 查看全部回复
2724
安叔老师
这个汇款是什么用处呢 查看全部回复
3156
文件名修改下 查看全部回复
5283
按照批准编号装订 查看全部回复
2355
没有发票真实支出的可以做账,不用红冲,所得税汇算调增就可以 查看全部回复
3669
不可以 查看全部回复
5112
1月份漏了,你银行余额对得上? 查看全部回复
3242
不需要 查看全部回复
3394
大宁老师
计提结转指的是那些,日常用的吗? 查看全部回复
3523
可以 查看全部回复
3016
可以在12月冲减多提的 查看全部回复
3142
利息收入在dai方不是红字的,如果在借方会是红字 查看全部回复
3503
按照之前做的凭证做负数凭证 查看全部回复
3170
现在是删除不了么 查看全部回复
3858
另一个凭证不用附入库单 查看全部回复
3819
就相当于公司代收代付嘛 查看全部回复
3032
高老师
如果只是收到对方预付的款项 借:银行存款 dai:预收帐款 查看全部回复
2231
年末本年利润余额结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
2176
附到凭证后 查看全部回复
4102
哈哈老师
可以,可以直接做账 查看全部回复
3862
会计 查看全部回复
5323
当期的固定资产卡片可以删除,以前期间的无法删除,只能通过固定资产清理来处理。需要先反审核、反过账固定资产卡片对应的凭证。 查看全部回复
12864
正规是的 查看全部回复
4738
不能 查看全部回复
4332
直接删除啊,如果过账了和审核了,要反过账和反审核 查看全部回复
3392
譬如房产证之类的 查看全部回复
2566
就是房产证 查看全部回复
4323
可以多进多出 查看全部回复
2528
如果是买东西的话需要合同,发票,支付凭证,送货单,入库单 查看全部回复
莹老师
原材料跟在产品只是存货的其中项,存货还包括产成品等。或者查看生产成本科目期末是否有余额 查看全部回复
4532
银行流水可以打印出来单独保管,银行回单可以附在对应的记帐凭证后面 查看全部回复
22608
季度末结转 查看全部回复
4037
微尘
汇总转账凭证和汇总付账凭证都是根据库存现金和银行存款dai方设置的 查看全部回复
3934
工资出具工资表可以税前扣除,前提是真实业务,已经实际发放 查看全部回复
4572
张老师
你主管的意思应该是即使用完以前年度损益调整,其最后的合并分录就相当于做相反分录 查看全部回复
4128
操守为重
会计是反映企业运行过程的全部内容,入库单也是一样,如果只是汇总,就没有入库的实际意义了。 查看全部回复
4391
影亦老师
是的 查看全部回复
4318
如果是带薪年休假,按出勤正常计算工资就好,不需要另外做分录 查看全部回复
3236
可以重新计提折旧 查看全部回复
4658
可以,但是1月申报期内需要申报增值税和企业所得税,报财务报表,所以还是需要早点处理账务 查看全部回复
3989
Amy老师
上个月就已经做进了应交税费一应交增值税一进项税额吗? 查看全部回复
2750
Icy 何
一般金蝶软件里会设置你的凭证里面涉及现金或者银行科目时就强制需要指定现金流量 查看全部回复
4530
没有建,那就补进去啊 查看全部回复
3464
3049
多付时怎么记帐的? 查看全部回复
4299
正确。 累计原始凭证是在规定时间内(一个月内)连续多次记载不断重复发生的同类经济业务的原始凭证,相对于其他的原始凭证而言,可以减少凭证数量和记账次数。 查看全部回复
3926
根据不同行业的,根据企业自身要求的,如工业加工业,可以分为,原材料-半成品 -注塑类 -grc类 等等 查看全部回复
3432
调整的成本是这个月发生的,还是在结转前就发生的? 查看全部回复
3238
可以的,但是报销的内容所对应的科目要记得区分填写 查看全部回复
4254
是的,冲销 查看全部回复
2647
编号 查看全部回复
3596
建议单独做一个无票的台账备查 查看全部回复
3370
借营业外支出 dai 现金/银行 查看全部回复
2809
没关系的 查看全部回复
3510
如果在期间选对,损益也结转,结账的情况下,利润表收入栏是有数据的,建议咨询一下财务软件服务商 查看全部回复
7844
可以正常记账,所得税税前扣除 查看全部回复
3522
凭证管理界面一查询打印凭证 查看全部回复
4246
可以的,都要附 查看全部回复
4647
凭证录入包括凭证类别、凭证编号、制单日期附件张数、摘要、会计科目、发生金额、制单人等 查看全部回复
3282
橘子
其他的同理 查看全部回复
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借:银行存款9500,dai:应收账款9500 借:银行存款3000,dai:库存现金3000 借:银行存款68000,dai:应收账款68000 查看全部回复
5959
开票确认收入借:应收账款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 对方付款时冲应收账款 借:银行存款/现金 dai:应收账款 查看全部回复
3878
有物流的清单 查看全部回复
3600
jessica老师
你们出让股权的记账凭证 查看全部回复
3977
跟凭证大小的发票不用折叠 查看全部回复
3105
同学,你们就按利息确认为纯利息收入 查看全部回复
2924
做调账处理,如果涉及损益类科目调整且金额较大的话可以用以前年度损益调整科目做调整,如果金额小可以直接在发现当期直接计入相关科目 查看全部回复
4122
可以不附 查看全部回复
5352
没有税吗? 查看全部回复
3324
发票,支付回单,合同 查看全部回复
3589
在你们社保申报的系统里 查看全部回复
3200
这个既不算转账也不算付款,只是通用的记账凭证 查看全部回复
4277
退票后可以去火车站打印退票费凭证 查看全部回复
3402
借现金,销售费用一差旅费,dai其他应收款 查看全部回复
2858
借债权投资—成本100000 dai银行存款100000 查看全部回复
5443
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4656
你是年末还是月末 查看全部回复
4354
如果是只收到货款,原始凭证是收款的银行回单或现金收据等 查看全部回复
4289
再付款后,重新做一张凭证 借:应付账款,dai:银行存款 查看全部回复
2751
5321
你单位支付的银行回单 查看全部回复
3160
之前没有做费用的,现在可以做到当期 查看全部回复
3141
税费计算表 查看全部回复
4032
你看看是哪个用户在用,让他退出,你再去修改 查看全部回复
17085
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