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答疑老师:安叔老师
多摊销部分先计入以前年度损益调整,然后转利润分配,未分配利润 查看全部回复
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答疑老师:李可可
1.如果增值税减免了的话,那附加税就不用计提了 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
借:银行存款 (出售收到的金额) 累计摊销 资产处置损益(出售金额和账面价值的差额) dai:无形资产(原值) 查看全部回复
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答疑老师:木言
跨年账务中限定性净资产错误结转成非限定性净资产后红冲并录入正确分录,在业务活动表上,错误结转时会错误反映净资产变动;红冲后应冲减错误增加的非限定性净资产金额并恢复错误减少的限定性净资产金额,录入正确分录后按正确业务性质体现净资产变动,确保业务活动表准确反映净资产实际情况。 查看全部回复
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没看到4800啊,是不是职工薪酬就是2400,如果是的话 借:管理费用 -2400 dai:库存现金 -2400 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
采用的什么会计制度 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,您是2023年卖出的时候没有结转成本是吗? 查看全部回复
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首先要调账,公司采用的什么会计制度 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
退回的话,发票作废 查看全部回复
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借:预付账款 -待摊费用 dai:银行存款 然后每月摊销进成本或者费用科目 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
5月份收回退回的货物 借:库存商品 dai:应收账款 销售 借:应收账款 dai:收入 销项税 成本结转 借:成本 dai:库存商品 7月份开具红字发票 dai:银行存款 dai:收入 销项税全部负数 冲成本 借:应收账款 借:成本负数 查看全部回复
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是采用的民间非盈利组织会计制度么 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
是想把管理费用调整为其他应收款? 查看全部回复
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你们重新开的发票是吗/ 查看全部回复
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这个要看公司的相关制度了 查看全部回复
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计入原材料暂估,没有销售 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
借费用-2600 dai应付-2600 借银行500 费用2100 dai 应付2600 查看全部回复
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你这个是什么发票? 查看全部回复
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那之前有给老板计提工资么 查看全部回复
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现在要摊销该怎么做,之前没有摊销的可以补摊销 查看全部回复
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