登录/注册
Annina老师
2020年入账了吗? 查看全部回复
6302
Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
6003
账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
6336
工程服务发票的话需要备注工程地址和工程名称 查看全部回复
10222
小黑
第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
6327
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
7623
归老师
所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
6372
是的 查看全部回复
5103
可以 查看全部回复
7137
哈哈老师
借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
12456
借:其他应付账款dai实收资本 查看全部回复
6300
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5535
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
6084
借:利润分配—提取法定盈余公积, dai:盈余公积—法定盈余公积。 结转利润分配的分录: 借:利润分配—未分配利润, dai:利润分配—提取法定盈余公积 查看全部回复
8352
对,接收单位代扣代缴个税 查看全部回复
5553
附在凭证后面 查看全部回复
4194
借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
3870
我个人建议备注清楚 查看全部回复
37494
除了要交税务的以外,企业一般会收取2-4个点的管理费 查看全部回复
4860
需要交个税 增值税和附加税 查看全部回复
6462
包工包料5万吗?还是仅仅劳务5万? 查看全部回复
4779
卖废品,借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4320
开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
3861
高老师
您好,完工后结转到主营业务成本 查看全部回复
3969
借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
5022
是的,税率不一样的 查看全部回复
4644
5130
按照实际入账 查看全部回复
5202
郭艳飞
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8568
开票开工程9% 查看全部回复
8748
您好,收客户款怎么做的分录现在还怎么做分录,金额是差价负数 查看全部回复
10521
需要,跨县市的需要办理外经证 查看全部回复
11367
个税核定一般是项目所在地税务要求的 查看全部回复
7875
房地产企业么? 查看全部回复
5148
借银行存款,管理费用-水电费,dai应收账款,如果水电费没有发票,汇算清缴要调增 查看全部回复
8694
借:固定资产 dai:应收账款 查看全部回复
7047
算到工资里面 查看全部回复
4455
一般都是进成本的分录 如果是商贸企业就是购买库存商品的金额 查看全部回复
4428
高荣老师
收到供应商退货款,相应的采购商品也退回了吗 查看全部回复
4464
借:工程施工--材料费 dai:原材料 收到对方的发票 借:工程施工-劳务费(分包劳务费)等 dai:银行存款 查看全部回复
4365
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
4572
您好,9% 查看全部回复
8163
印花税不能退税 查看全部回复
6057
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4950
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
4896
5094
诉讼费进管理费用 查看全部回复
5454
借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
5166
您好 查看全部回复
借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
4140
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4086
借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
4032
辅料可以,主要材料最好还是通过原材料科目核算 方便管理 核算也更准确 查看全部回复
6165
分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
5301
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
5877
这个保险是用作什么都 查看全部回复
5445
可以直接进制造费用 查看全部回复
4563
税务没打上吧 查看全部回复
5931
借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
5850
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3924
可以的 查看全部回复
4977
悠悠老师
本来就是要这样处理。 查看全部回复
4473
李伟老师
如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
4707
那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
4599
你交的什么保险是从社保局买的那个吗?还是商业保险 查看全部回复
5058
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
5004
要 查看全部回复
9531
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
可以冲红部分 查看全部回复
七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
5355
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
9225
建筑服务 不配备人员是租赁 租赁是13 建筑是9 小规模都是3 查看全部回复
8640
记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
记入工程施工-劳务费里面 查看全部回复
5184
可以去代开发票,但是个人不能代开专票 查看全部回复
4842
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6714
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7254
借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
4581
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
4545
建议进待摊费用,像购买的空调、热水器这种基本是附着在建筑物上的,摊销期限至租赁到期日 查看全部回复
4482
不交 查看全部回复
如果项目是简易征收、甲供材或者营改增之前的老项目,可以开 查看全部回复
6633
购买的黄金记入短期投资里面 查看全部回复
4608
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
13050
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7533
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
没有资质不能接工程,当然也需要看什么工程了,但一般都需要资质的 查看全部回复
5580
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7398
4005
有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
你多交税税务局不会管的 查看全部回复
4914
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4716
意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
5220
可以计入销售费用 查看全部回复
6012
建筑施工企业么? 查看全部回复
5013
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
是的,需要开票 查看全部回复
4347
而已老师
保函只能去基本户银行开 查看全部回复
6579
这个要看甲方要求 查看全部回复
6552
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载