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哈哈老师
借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
4464
Annina老师
借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3951
而已老师
你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
3924
高老师
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
6183
可以在税前扣除 查看全部回复
6597
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4860
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4428
没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
6219
您好 查看全部回复
5211
悠悠老师
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
4158
挂靠这种的,拿工程款需要提供发票的,你用付发票的钱冲其他应收 查看全部回复
4113
质保金之前开票了吗? 查看全部回复
4410
别人代付工资 查看全部回复
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4590
归老师
已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
7650
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6975
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
4500
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5598
借:银行存款 dai:应收账款(预收账款) 查看全部回复
4554
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5814
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6552
如果是一般纳税人的话是9%,小规模纳税人是1%现在 查看全部回复
6048
这个不属于材料费 进 工程施工-其他间接费用 查看全部回复
5373
这么做没错 查看全部回复
您好,入管理费用 借:管理费用 dai:现金或银行存款 查看全部回复
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
4185
今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
5400
借:营业外支出 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5823
借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
4455
这样做不对 查看全部回复
4509
借:银行存款 dai:应收账款/预收账款 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5472
王苗苗老师
您好,属于输运行业 查看全部回复
7578
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
现金折扣进财务费用 查看全部回复
5310
你的期初余额不平 查看全部回复
11898
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6876
一次性结转 查看全部回复
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账号正在注销中
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
4446
收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
7083
李伟老师
如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
5265
未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
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是的 查看全部回复
7308
水利工程一般纳税人是9% 查看全部回复
9243
一般是按照工程进度开票 查看全部回复
6939
可以直接做工程施工,但是也是需要出入库单的 查看全部回复
7497
借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
5688
按照这个做就可以 查看全部回复
7011
您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
5706
你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
4905
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5796
您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
5913
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
6138
员工个人奖励吗? 查看全部回复
7272
对的 查看全部回复
8208
可以的 查看全部回复
5940
甲供部分,单位不入账 查看全部回复
6579
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
8154
王老师
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
7596
自建工程,可以进在建工程,其他项目的,进工程施工 查看全部回复
6363
你好 查看全部回复
6786
开办费是二级明细科目,主要是核算企业筹办期间的费用 查看全部回复
11232
您好,两种都是可以的 查看全部回复
你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
5886
曹智慧
该工程如果是跟收入有直接关系,可以计入主营业务成本 查看全部回复
7488
是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
5805
工程设施补偿费这个是支付给租赁单位的么? 查看全部回复
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7047
可以 查看全部回复
6885
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7965
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8604
单独签合同 查看全部回复
5841
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8505
连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
8856
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7092
是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9207
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7254
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11925
如果是审计收费,参照审计收费标准,没有统一标准 查看全部回复
6228
把你的分录发过来 查看全部回复
6768
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
6705
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13617
机组,电焊机做固定资产,折旧处理,扳手进周转材料,摊销 查看全部回复
8577
借税金及附加,dai银行 查看全部回复
6813
您好一般银行都是金额比较大的交易,而且通过应付账款的话将来对账也方便,而现金一般都是小额交易就不会涉及到对账 查看全部回复
8190
借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11097
开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10422
andy老师
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
10692
12510
个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
8712
开办费 查看全部回复
6759
您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
8343
你点结束了么? 查看全部回复
18972
分包的话 让分包公司给你开发票进施工成本就可以。你还收啥管理费? 感觉你这是挂靠吧 挂靠的话,视同自有项目进行核算。 查看全部回复
8586
包清工是什么? 是清包工吧! 只要不是超范围经营,我感觉没什么税务风险~ 建筑公司给你开票 你再给甲方开票 查看全部回复
借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8064
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