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哈哈老师
你好,法人这么报是没问题的 查看全部回复
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王苗苗老师
请问我们需要缴纳工会经费(筹备金)吗,按照规定是需要缴纳的 查看全部回复
2790
patience
一般以做账的其他应付款余额为准,实际打款,备注为借款的后期可能会有还款 查看全部回复
1996
秦枫老师
8月30号营业执照 去税务局备案小规模 你从10月开始申报7.8.9三季度增值税,3季度都没结束,不存在逾期,你直接10月份去0申报就行了 查看全部回复
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其他应付款—法人挂账一百多万,可以从企业银行账上归还借支法人的钱 查看全部回复
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你是公司还是个人独资企业还是合伙企业 你说的个税是工资薪金个税还是个人独自企业合伙企业经营个税 查看全部回复
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杨老师
只能投资或者通过借款方式增加净资产 查看全部回复
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可以追加投资和赞助款,借 银行存款 dai 非限定性净资产 查看全部回复
2016
购置的什么资产? 查看全部回复
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那是那天入职你就填写那一天 9月的工资属于10月所属期 综合一句话就是 11月申报10月所属期9月份工资 查看全部回复
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在建工程转固定资产需办手续 自建固定资产交付使用的凭证是交付使用财产明细表或固定资产交接单,都由建设单位或单位的基本建设部门填制,或由基本建设各方组成的验收机构按规定填制,一般一式三份,经交接双方验收、签章、办理交接手续。交付使用财产明细表或固定资产交接单要详尽记录每项固定资产的名称、规格、数量、单价、总价、附属设备、预计使用年限、净残值等详细资料,并连同说明书、图纸等技术新文件一并交给接受单位。 查看全部回复
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一般写借 其他应收款(员工名字) 查看全部回复
2409
现在棚子已经投入使用了,已经达到预定用途的,在建工程转固定资产 查看全部回复
2443
刘淑萍
要把未结算的费用暂估入账,把在建工程结转固定资产,补提上达到预定可使用状态到目前的折旧 查看全部回复
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Icy 何
按照实质业务来说对方应该开具设备的发票,您这边应该按照资产入账,但实务上对方可能因缺乏进项等不合规原因,无法开具相应发票,这种情况建议更换供应商或者要求对方开具设备发票,而不能收与业务实质不符的发票 查看全部回复
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邹经理
问题可以展开说一下吗? 查看全部回复
2053
小企业会计是没有未确认融资费用的,按照实际的付款额计入资产的价值。需要确认一下,账面上的未确认融资费用是怎么来的,按照应该计入的科目进行调整,而不是后期转入财务费用。 查看全部回复
1925
如果折旧周期只有一个月的话,不满足固定资产确认条件的。可以走费用形式,一次性费用化。如果要进SAP 固定资产模版,建议讲这个设备单独设置一个卡片,再计提折旧。 查看全部回复
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其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息以外的其他各种应收及暂付款项。包括应收的各种赔款、罚款,应收的出租包装物租金,应向职工收取的各种垫付款项等。 查看全部回复
即小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。 查看全部回复
3738
是支出由法人垫付么 查看全部回复
2842
安叔老师
这看自己选择都是可以的 查看全部回复
2962
需要 查看全部回复
4049
意思就是资产出售给别的工资了,是固定资产么 查看全部回复
1294
可以的 查看全部回复
2065
补10月和11月的折旧 查看全部回复
1851
资产租赁后期会购买么 查看全部回复
2605
车间和设备所有权属于公司,车间和设备出租不是主营业务吧,车间资产折旧,借 其他业务成本 dai 累计折旧 查看全部回复
2314
保证金不需要开票,挂帐其他应付款就可以,是合规的 查看全部回复
3005
你把这几笔业务的分录做出来,然后就能出报表了 查看全部回复
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正确的你要做什么分录? 查看全部回复
2977
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3259
是的 查看全部回复
2666
挂其他应付款可以吗?可以 查看全部回复
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你做增值税了就视同销售了 查看全部回复
1686
1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
3679
是你之前申报的财务报表么 查看全部回复
4057
融资租赁。租赁的设备价税合计2.5亿,付款租金总额3.1亿,多付的0.6亿。是不是要计入财务费用啊(是的,入账的时候先做未确认融资费用,然后按期转入财务费用) 查看全部回复
1835
你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
2631
Lucky
库存商品属于资产类 查看全部回复
2321
资产负债表、利润表,现金流量表 查看全部回复
1772
房东租金跟宿舍租金不不同的租金么,房东的租金是什么用途 查看全部回复
2502
你的意思是账户没有资金的时候 ,工资是老板直接代为支付的 ,所以挂了其他应付款法人是么?如果确定真实是老板代为支付的没有什么问题! 查看全部回复
2609
个户归还的的时候冲其他应付款 查看全部回复
2342
如果未交的增值税在资产负债表里应交税费 项目里,如果22年还未交纳还是在资产负债表应交税费项目里 查看全部回复
2831
个税如果漏申报的话,需要到税务大厅补申报,按实申报。看2022年9-11月的实际工资收入是多少。如果确实是0的话就0申报。 查看全部回复
2541
其他公司代付租金,借 预付账款 30000 dai 其他应付款-A公司30000。然后按月摊销 借 管理费用-租金等 30000/3 dai 预付账款 10000 查看全部回复
2636
去年办理的公司,今年办理工商年报了么 查看全部回复
2437
是今年的账么 查看全部回复
1519
是企业申请了商标权么,如果该商标有比较高的价值,代理费可以记到无形资产 查看全部回复
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要财务报表应该就是银行内部规定需要提交的资料,判断体现是否存在风险 查看全部回复
3507
在采购并验收时入账 查看全部回复
2307
判断增值税纳税义务发生时间是什么时候发生的,收入的确认和增值税纳税义务的判定标准不一样。如果增值税纳税义务已经发生了,需要更正增值税申报表 查看全部回复
2467
第二季度的是季度预申报,可以不用调整申报表了 查看全部回复
2117
资产负债上的未分配利润和利润表上的净利润对不上怎么回事呀,看一下利润分配-未分配的明细账,看今年有没有调整以前年度的账 查看全部回复
3223
陈爱琳
现在新成立的公司,如果是全电发票,确实不需要用到U Key了,用户名和密码登陆电子税务局就可以进行操作 查看全部回复
3848
是什么付款呢 查看全部回复
1937
不可以,在建达到预定可使用状态要转固定资产,固定资产折旧是进成本过费用的 查看全部回复
2213
这个情况你只能协调,要不公司内部接受这张收据,要不协调外部重新开 查看全部回复
2256
清岚
那去年有按未开票报税了吗 查看全部回复
7914
阿米果
以上分录无误,另外乙公司要将股本/实收资本由原股东调整为甲和个人, 借:实收资本-原股东 dai:实收资本-甲/个人 查看全部回复
2233
管理费用不是不平,是因为出现负数了 查看全部回复
2729
季报是季报,年报是年报 查看全部回复
2050
不一样了呀,如果没有新购入固定资产的话,23年的原值是减少的 查看全部回复
报表需要申报到注销当月,所有的数据也要清理,最后报表基本无数据了 查看全部回复
2951
可以超经营范围开票的 自行在开票系统中开具 不动产租赁 一般纳税人一般计税9% 出租2016年之前的享受简易计税 5% 记得发票备注栏备注不动产地址 查看全部回复
1757
其他应收款下挂2个科目单位往来和职员往来 主要核算外部单位借款和员工内部借款及社保公积金个人部分等 其他应付款主要核算外部单位借款 不核算供应商和客户 查看全部回复
2315
您好,肯定是需要在申报期内申报的 查看全部回复
您好,转到营业外收入,需要交企业所得税 查看全部回复
4061
需要的,开票就需要计入收入了,资产负债表同时确认应收账款等项目,利润表也要确认收入 成本 查看全部回复
3820
Annina老师
你是小规模吗? 查看全部回复
2767
wam
按照这个净利润的倍数来并购不用的 查看全部回复
2057
andy老师
你是刚才那个学员 查看全部回复
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同学你好 你说 查看全部回复
2258
1体现,利润表里有所得税费用一栏 查看全部回复
2568
有的报表模版直接就有开发支出科目,没有这个科目的报表是归集在无形资产科目 查看全部回复
1537
是新公司么,没有账务么。系统提示资产负债表中的两个总计不能为0,资产负债表货币资金和其他应付款填0.01,利润表0申报。 查看全部回复
4360
小企业会计准则,可以借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
2383
文化传媒有限公司,做电商一件代发,利润低,经常都是亏本卖,这种应该怎么记账报税呢?原始凭证正常入账,正常做账报税。 查看全部回复
3524
实践中,国有大中型企业改制过程中的资产评估增值,经国家税务主管部门下文明确,可以按评估价值入账并计提折旧税前扣除。 查看全部回复
3677
预交所得税利润按照财务报表上的填 查看全部回复
2237
如果是季度申报,开的都是普票,季度销售额不超30万的话 查看全部回复
1915
上下2个表数对不上? 查看全部回复
2387
更正1季度的财报申报 查看全部回复
5314
李伟老师
老师刚接到问题,再看 查看全部回复
2696
其他应付款变动的原因? 查看全部回复
1813
开票软件没有抄税、清卡 查看全部回复
3539
你好 查看全部回复
2779
venus老师
那同学你们这边需要付出什么 查看全部回复
3423
同学你们这边需要为这个光伏项目付出什么Σ(?д?;)就是你们的成本 查看全部回复
2503
账套是中途建账么 查看全部回复
1558
就填负数啊 按实际的填写 出现负数是因为你没有做报表重分类 查看全部回复
2432
税务师晓雨
合并报表通常和其他应收款抵消,做相反的分录 查看全部回复
2046
差的100元,对方会不会退回来 查看全部回复
1865
你可以在货币资金和其他应付款那里填 查看全部回复
2169
这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
3594
在申报的当月时候需要把税金及附加的减免部分冲减掉 查看全部回复
付上级工会经费的时候冲销 查看全部回复
1718
6月份有发放工资么 查看全部回复
2241
如果财务报表是季度申报,利润表本期金额填4-6 查看全部回复
4667
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