我2021年12月从记账公司接手的,年底查账过程中发现2020年有发票重复入账多记了成本,我做了以前年度损益调整,2020年财务报表上利润是负数,但是调整后应该是有利润的,是没交税的,那这部分我现在要怎么补报企业所得税?#运输业#
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公司之前一直亏损,这次有一笔业务会产生一些利润,我想把今年5月购入的一辆车(大约40万)在企业所得税税前做一次性扣除。扣除之后当期利润为负数,后面预计会持续亏损,每个月怎么做账呢?#服务业#
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2月营业利润20万,另收到退税100万,利润总额120万,那么3月如果营业利润还是20万,这种情况下,一季度季报就要按140万缴纳企业所得税吧?怎么样可以让这100万退税不在一季度参与预交所得税,延期到4季度呢?#其他行业#
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因为退企业所得税比较麻烦,公司要求每个季度财务报表如果是盈利要交税的,情况下就暂估一笔费用冲销这样把未分配利润变为负数,这样先不用预缴,到12月底或汇算清缴时再调整该交税就交,这种做法可行吗?#服务业#
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请问什么时间上传个人老师,想问了专业的问题,六月份是利润负数,前两个月是利润正数,三个月加起来整个第二季度有利润,有企业所得税,然后现在做账是只要计提一次所得税,还是这三个月里每个月都得计提呢?所得,计提工资做账的凭证怎么办#房地产#
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