我们公司和某国企公司有一笔业务往来,这个月开了200万的发票过去,但是对方告知本月无法付款,按照他们的要求不接受跨年发票,现在要我们当月作废发票或者是明年冲红重开发票,请问如果本月作废的话会有税收风险吗?#房地产#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
我们公司是物联网服务平台公司,主要就是结算平台的服务费,现在我们要地推做宣传我们的app,要买几万块钱的鸡蛋或者水果来送人,财务说我们公司不能要这种购买产品的发票,要了就代表我们是商贸公司,做买卖,和公司主营业务不符合,现在要花这钱出去,该怎么付,怎么入账呢#房地产#
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老师,我们公司租赁平台的小规模纳税人,有一个个体工商户和我们公司签约,然后通过我们公司这个平台做租赁业务,我们公司提供设备和平台服务,然后租赁费是打到我们公司的支付宝公户,我们收取一定点位的费用,这种情况我们一般是给这个个体开什么项目的发票,我们需要把扣除点位以后的款打给这个个体户吗?#房地产#
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公司在异地做涉税事项申报说报的80公司在异地做涉税事项申报,申报了80万按80万预缴缴呃尊公司在异地做涉税事项申报,申报了80万按80万预缴缴呃尊继税但我公司在异地做涉税事项申报,申报了80万按80万预缴增值税,但实际业务发生了100万。那么我这发票100万会有什么问题#出纳#
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我们公司是一般纳税人,6月邀请建筑公司进行厂区拆除,9月收到了对方的发票“建筑服务·车间拆除”,价485436.89,税14563.11,并先付款10万,12月付款40万,这笔业务分录应该怎么做? 厂区不是我们的,是有关单位查封的,我们是中间人 过程中的废品处置费抵顶拆除费#出纳#
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我们公司是一般纳税人,6月邀请建筑公司进行厂区拆除,9月收到了对方的发票“建筑服务·车间拆除”,价 485436.89,税14563.11,并先付款10万,12月付款40万,这笔业务分录应该怎么做?#出纳#
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