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答疑老师:andy老师
你们是直接申报增值税的时候减免的? 查看全部回复
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答疑老师:木言
增值税上先做未开票收入负数,然后再按照正确的开票金额申报,收入和成本讲究配比原则,属于哪一期的房租费用就入到哪一期 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你们的销售额是多少? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
需要的,可以计入其他业务收入 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
借:应交税费-增值税应交税费-城建税应交税费-教育附加应交税费-地方教育附加 dai:银行存款 借:税金及附加dai:应交税费-城建税,教育附加,地方教育附加 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
取得收益,借银行存款 dai投资收益 应交税费应交增值税销项税额 计提增值税,借应交税费应交增值税销项税额 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
开具发票时应当使用中文,但付款方为外国企业或外国人可以使用外文填写。不过有的税局要求把客户名称翻译为中文开具,可以再问下当地税务局有没有要求 查看全部回复
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一个是企业开具发票收入大于所得税申报收入,这个我查了利润表,增值税和所得税报表,营业收入都是一致的。 风险提示是开票收入大于所得税申报收入,增值税申报表的收入包括开票收入+未开票收入,你是需核实这两项,并不是一个申报收入与利润表收入的一致, 查看全部回复
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答疑老师:李可可
为什么要进项税额转出 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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需要申报,需要更正1季度的申报表 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
稍等 查看全部回复
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invoice是指取得国外的形式发票么?形式发票不能抵扣进项税额,可以抵扣企业所得税 查看全部回复
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可以。 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十五条 下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(四)从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
需要的亲 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,应确认的收入金额为16000 20000*(1-20%)=16000计算收入的时候,商业折扣需要扣除 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
收到的发票吗 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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答疑老师:patience
银行回单上有没有备注投资款 查看全部回复
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进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
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