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Icy 何
总资产周转率等于4800/【(4380+4360)/2】=1.1 查看全部回复
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需要报送的 查看全部回复
4854
张老师
1,实收资本:40*0.05%(2018年5月1日后增加的减半征收,你看一下要不要考虑,) 2.借款:100*0.005% 3.以货易货:(250+300)*0.3% 4.技术转让:0 查看全部回复
3548
安叔老师
一般银行是可以的,具体咨询所在开户行 查看全部回复
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这种专门的财务软件设置可以找系统维护老师帮忙设置 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
4186
Annina老师
财务费用 查看全部回复
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增值税 查看全部回复
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按照新的收入准则规定这种情况是需要确认收入的,所以确认了收入就需要确认税金 查看全部回复
2809
venus老师
同学这个没有必然联系,负数可能你们留抵比较多 查看全部回复
3827
可以 查看全部回复
3463
高老师
实际缴纳的增值税/不含税销售收入 查看全部回复
3314
同学,你们就按利息确认为纯利息收入 查看全部回复
2933
jessica老师
对呀,收到的利益冲减财务费用,为负也没问题 查看全部回复
3908
6574
筱粒老师
1.逐笔核对,最后看各自的余额是否一样; 2.不一样的话,找出差异,如果是未达项引起的,编制余额调节表 查看全部回复
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扣除之前 查看全部回复
3198
进财务费用 查看全部回复
2975
如果你企业执行的企业会计准则,建议用新收入准则 查看全部回复
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橘子
是不是有没有结转利润的科目 查看全部回复
2954
M老师
平时无票的费用,成本摘要中可做标记,定期统计,汇算清缴时调增 查看全部回复
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按借款合同缴纳印花税 查看全部回复
3407
建议有借有还的,当企业资金多的时候就还掉法人的钱 查看全部回复
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直接冲应付职工薪酬和费用 查看全部回复
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dai款合同交印花税 查看全部回复
2847
可以在柜台补报 查看全部回复
4131
山峰
Hi 您好,您可以在财务软件里,导表的那个界面,选择期间,然后导出来就是对应期期间的了。 查看全部回复
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有财务软件的话可以自动生成的 查看全部回复
3658
利润是权责发生制下算的,银行的现金流是收付实现制下的,这是正常的 查看全部回复
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一般来说报税的时间比较固定,分为月报,季报和年报,具体的时间一般主要登录电子税务局就可以看到各税种和报表报送要求的时间,另外个税则登录个人所得税代扣代缴平台即可。账单一般可按月到银行自助机打印,只需要带公司的银行卡即可 查看全部回复
3322
是工地的临时设施吗? 查看全部回复
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微尘
同学,这个涉及税收筹划的问题,范围比较大,您可以咨询专门的专家 查看全部回复
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可按照单子上的日期来登,月末若存在未达项,再编制余额调节表 查看全部回复
3569
是的 查看全部回复
3903
Karina老师
公司工资成本=应发工资+公司承担社保 查看全部回复
3981
只有银行存款支付才盖银行付讫章 查看全部回复
3102
要交 查看全部回复
3620
就是资产负债表的长期股权投资项目里 查看全部回复
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应收账款年末为啥没有余额,其他应付款金额较大 查看全部回复
3351
是对公转账到您的卡上吗 查看全部回复
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银行收到款项是现金流量,收入和支出的确认并不是根据收款来定 查看全部回复
4231
第二题,金额记错,公司银行存款日记账应调增1800元 查看全部回复
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您具体是什么业务,医药公司销售矿泉水吗 查看全部回复
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清岚
公司注销银行的时候 查看全部回复
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借成本,dai预付账款 查看全部回复
3331
都可以用 查看全部回复
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你好,您记账本位币为美元的话,港币就是您的外币,在港币发生交易的时候,需要按照对应的汇率把港币折算成美元记账,对于港币账户期末需要做汇兑调整。如果您港币账户实际有款就要有余额,港币账户实际没有资金就没有余额 查看全部回复
4099
xinyue
如果是同一公司的账号,是没有关系的。 查看全部回复
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找出差异项,进行调节,哪些是: 银行已收企业未收,银行已付企业未付企业已收银行未收,企业已付银行未付 查看全部回复
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哈哈老师
可以的 查看全部回复
3672
Summer
要以劳务费形式发放,个税按照劳务费申报。 查看全部回复
4187
1.借现金5000dai银行存款5000 2.借银行存款10000dai应收账款10000 3.借银行存款30000dai短期借款30000 4.借银行存款50000dai股本50000 5.借原材料150000 应交税费-应交增值税(进项税)19500 dai银行存款169500 查看全部回复
12094
mila老师
借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
4416
是一般纳税人? 查看全部回复
4990
如果是付货款的话,借应付帐款,dai应付票据 查看全部回复
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借长期借款或短期借款 dai实收资本 查看全部回复
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您好,应收的期初可以先做的,后面有回款能做上去的 查看全部回复
4320
andy老师
1、打开电脑,在电脑中打开并整理出账单数据信息的形式。2、在电脑上启动启升防伪税控界面系统,选择界面左上角的“批量开票”3、在界面中找到Excel文件选项,点击查看并打开文件4、转到okimport选项并单击“确定导出”按钮5、在新的窗口中选择启升防伪税控接口系统与接口中的表单数据之间的对应关系6、单击“OK”按钮,快速导入表中的数据。7、选择需要拆分的订单和相应的拆分规则,点击“确定拆分”选项 查看全部回复
9620
悠悠老师
可在软件更改申报个税数据(请参照当地税务机关) 另,报税工资应和账上的工资一致 所以,更改个税工资,帐上也要作相应调整。自然,报表/税都要作调整。 查看全部回复
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计提工资社保公积金,借:成本费用类科目,dai:应付职工薪酬 支付社保公积金借:应付职工薪酬,其他应收款,dai:银行存款 支付个税借:应交税费-应交个人所得税,dai:银行存款 发放工资借:应付职工薪酬,dai:其他应收款,应交税费-应交个人所得税,银行存款 查看全部回复
3781
需要 查看全部回复
2936
你这个不是累计折旧没减,而是资产和负债权益差一个固定资产的金额 查看全部回复
4112
借:银行存款,dai:其他应付款 查看全部回复
3542
莹老师
这是你登记的一个发票,收款的台账把 查看全部回复
4180
不用调整,上年年末数就是次年年初数据 查看全部回复
3789
实收资本是要退回股东的投资,这一部分是不用交税的。 查看全部回复
4276
3937
如果实际多转的不需要退回,先补提多的部分,然后做发放工资时按照实际支付的做分录 需要退回的话,需挂其他应收款 查看全部回复
3377
4178
承兑汇票支付是需要有真实业务的 查看全部回复
9515
李伟老师
你好 查看全部回复
5091
1.付款凭证 借:其他应收款 dai:现金 2.付款凭证 借:材料采购 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 3.转账凭证 借:原材料 dai:材料采购 4.转账凭证 借:制造费用 管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
3537
Amy老师
资产负债表和什么来进行核对呢? 查看全部回复
6463
有备抵科目的用账面价值,比如固定资产有折旧,账面价值一般为余额减去累计折旧 没有备抵科目的直接用余额 查看全部回复
3555
若鱼老师
收到时:借应收票据,dai应收账款 贴现时:借银行存款 财务费用,dai应收票据 查看全部回复
3958
借财务费用1200,dai应付利息1200 查看全部回复
6521
您问的太笼统了,涉及面广,我们平台有针对事业单位的实操课程,建议您去听听,您可以咨询客服领取 查看全部回复
4660
借入的时候,借银行存款1000000,dai长期借款1000000 年末计提利息时,借财务费用90000,dai长期借款-应计利息90000 到期还本付息时:借长期借款1000000 长期借款-应计利息90000 财务费用90000 dai:银行存款1180000 查看全部回复
6692
表格和软件都是可以的 查看全部回复
3352
dai款如果期限在一年内,计入短期借款,超过一年,计入长期借款 查看全部回复
3657
按之前的成本重新入库 查看全部回复
在产品不是报表项目,报表只会显示存货 查看全部回复
3636
100*90%-200+150 查看全部回复
7230
如果是公司收入的话,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3092
查这家公司的明细账 查看全部回复
5052
可能存在反方向记账的原因,导致科目余额表与利润表数据不一致。 查看全部回复
编制什么财务报表 查看全部回复
3900
税务登记 查看全部回复
3376
会计分录,3题借银行存款384、dai应收账款384,4题借财务费用32,dai银行存款32 查看全部回复
5669
借:其他应收款 dai:原材料,库存商品等 查看全部回复
夏老师
一个文件 查看全部回复
4060
缴纳时,借:应交税费-应交个人所得税,dai:银行存款 查看全部回复
2818
除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下: (一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; (五)电子设备,为3年。 依据 中华人民共和国企业所得税法实施条例 ( 中华人民共和国国务院令第512号 ) 查看全部回复
3892
查看全部回复
4598
一般作为工会经费专用户 查看全部回复
4547
陈爱琳
用Excel表,设置六列:日期,品名,进货数,销货数,库存,备注。然后盘点时筛选某类你需要的品种,就能直接看到账面库存,再与实际盘点相比较,就知道是否一致。 查看全部回复
5273
建议您做一笔调整分录,将其他应收款调整到其他应付款,出一个报表,该是什么数据就是什么数据。 查看全部回复
4024
月初+本月收入-本月支出 查看全部回复
4321
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