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关于摊销各费用,分录, 借:制造费用-财产保险费 -租赁费 管理费用-财产保险费 -办公费 贷:预付账款 我在写预付账款的明细手工帐是怎么写,用红笔一个一个的写在财产保险费,租赁费,办公费吗?还是用黑笔#初级#
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老师,您好!我单位买了一套设备总价40万,预付款32万已付,在设备的安装过程中,设备厂家给我单位完成了火灾赔偿15万(转入老板私人账户),对方的8万元尾款我单位也不用支付了,现在让对方单位给我单位开具40万的发票(普票),可以吗?#工业制造#
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我司是做人力资源外包服务的,现在承接极兔司机岗外包业务,为了便于干线司机休息,客户为司机在途经城市租了房屋免费给司机住宿休息,不向员工收取住宿费。 客户要求把房租和水电费转给我司,由我司支付给房东,并由我司开具增值税发票给客户。这样做合理吗,解决方案是什么?#出纳#
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: 我是个体户 定期定额的 。 这月去税务局代开了增值税专票 12万 , 今天我去开普票,出现一个 代开票类型 必填选项: 超出领购发票使用范围和超过领用发票开具限额。以前开票没遇到过!#个体工商户#
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老师你好,我这边的银行回单显示收到一家公司转来的款项10600元,附言写的是奖励,那我要怎么做分录?这笔奖励会不会涉及到个税的申报 还有就是这笔奖励是开了发票的,发票开的是10800,收到10600,这个要怎么处理?#房地产#
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老师,公司跟员工签订私车公用协议,约定租金350,加油费报销, 不满500不开发票开收据,那收据有什么要求 所得税汇算清缴需要调增吗?个所税不满800不用缴纳?那印花需要吗?收据是一个月一个月开好呢还是直接一年开?一年开会涉及税吗#建筑工程#
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请老师帮忙解答一下,要具体过程,有劳多谢! 企业本月生产甲、乙两种产品,共同耗用某种材料1053千克,单价每千克10元。甲产品的实际产量为400件,单位产品材料消耗定额为1.2千克;乙产品的实际产量为300件, 单位产品材料消耗定额为1.1千克分配甲、乙共同耗用的材料并写出会计分录。#出纳#
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老师,我想咨询一下。我们公司应付账款科目下有设置供应商和暂估2个明细科目,后来我又设置核算项目(比如供应商-暂估原代码是5001.01,我新设了5001.01.01,把余额都转过到新设的明细科目中了,并且设置了核算项目供应商,因为前期已有业务发生)我想说我这样的操作对吗?另外,还想问设置核算项目有意义吗?#出纳#
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老师,我想咨询一下。我们公司应付账款科目下有设置供应商和暂估2个明细科目,后来我又设置核算项目(比如供应商-暂估原代码是5001.01,我新设了5001.01.01,把余额都转过到新设的明细科目中了,并且设置了核算项目供应商,因为前期已有业务发生)我想说我这样的操作对吗?另外,还想问设置核算项目有意义吗?#出纳#
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两个人合伙 一人出钱买一辆卡车拉货 用一个司机 司机是我们一方自己开的 结算时候是毛剩多少钱 减去维护车的各项开销 等于净剩 净剩一人一半 那么 司机钱要怎么算呢 是也算一人一半 还是对方得支付我们一个司机的工资钱呢? 现在是对方算账把司机钱算在维护车的开销里了 然后得出净剩 净剩一人一半分了 等于他支付我们司机的一半费用 另一半算我们自己的#运输业#
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老师,我们公司是一般纳税人,做机械租赁的,老板的家人办理了个个体户,个体户的客户付了张50万的承兑汇票,个体户又将承兑汇票转入一般纳税人公司,之间没有业务关系,一般纳税人再将承兑汇票付给供应商这个关系要怎么做账呢?#服务业#
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您好,我普通发票打印错号了,把71号的发票打印在了72号的纸质发票上了,导致系统里72号发票没发打印了,因为是1月份开的票,2月份系统里也作废不了了,我就在2月份红冲然后重开了,然后把那张打错的发票手写了作废,请问这样处理可以吗?系统里那张72号的就不用管它了是吗?#初级#
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还有上次我问你的,就是我们刚接的挂靠公司账务,我要建账,会计分录如何做呢?假如小张接A公司项目100元挂靠我们公司,我公司开票给A公司100元,银行收A公司100元,扣管理费1元,税点11.5元,付小张87.5元,有一天小张开某公司进项发票来抵扣税点,这个我要怎么做呢?#其他行业#
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老师您好,我是一个小规模纳税人。今天一个熟人会计来我这查看我我的销售发票、出售合同,还用她的手机拍了发票和合同,并且还专拍了购买方的印章。请问他拍这些有什么用?对我有什么影响吗?#个体工商户#
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a公司员工的劳动关系在a公司,但实际在b公司上班,人力成本也是由b公司承担,员工的工资五险一金由a公司给b公司开发票,b公司给到a公司,a公司给他们代发,b公司给到a公司钱包含实发工资,五险一金和个税。现在有这么一个情况,在b公司工作期间,b公司给员工发放了一个奖励以现金形式发放的,让a公司代发的部分是扣除奖励之后的钱,但是个税是加上奖励的,现在b公司说奖励这部分钱对不上,让a公司要把现金奖励退给b公司,但是当时b公司并没有把这部分钱给到a公司,现在对于a公司来说记账的时候奖励那部分因为发放是不是得计入其它应付款啊,b公司索要的这部分就是其它应付款写不到吧,那这个是怎么操作啊,让两边的账都平了#服务业#
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老师好,我们公司是化工企业,一般纳税人,生产一种主产品和一种副产品,业务对外的业务主要是主产品开票缴税,副产品不开票,盈利就是靠副产品这边,由于原材料用的进项税额是9%的税率,开出去销账是13%的税率,所以缺进项发票,这种情况能有什么好的办法解决吗#工业制造#
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