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6月份之前开了371万的票,当时是核定征收,也按照1.4交了个人经营所得税5.2万,从7月开始改成查账征收后,只有在12月开了一笔38000的票,我们的年终利润表上写的本期和本年都是38000,但是专管员说要看全年的,也就是包含前面371万的,合理吗?#商业#
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我妈现在和别人合股一个店 别人欠我们总共欠着15万2千 这个月收入2w4 然后有个人欠1万6千8 然后打算这个6千8不要他的了 两个人平摊了 月底结账的时候是从这个月收入里面减 还是从总帐里面减? 这个十五万2千每个月是活动的 也有可能多或少 因为别人可能会还#出纳#
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老师你好,我这边的银行回单显示收到一家公司转来的款项10600元,附言写的是奖励,那我要怎么做分录?这笔奖励会不会涉及到个税的申报 还有就是这笔奖励是开了发票的,发票开的是10800,收到10600,这个要怎么处理?#房地产#
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老师 个税汇算 有一种情形不用汇算 :汇算需补税但年度综合所得收入不超过12万 比如年收入10万,我平时已经预缴了个税,怎么会涉及到补税的问题 还有这个12万是什么 不是6万吗?#其他行业#
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建筑公司一项目工地的财务,直属上司是此项目负责人,我来之前都没人具体做流水,记账那些,现在我接手后被要要求把前一个月的补上,但是负责人他自己也不记得部分款项的用途,还有他向公司借支的工资,然后很多交易都没有单据,想问一下老师这些怎么整理?#建筑工程#
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老师,我们公司没有劳务派遣资质,现在我们公司人员在为其它公司服务,他们的人员工资社保由对方公司承担,然后我们给对方开票对方把他们人员成本的钱打给我们我们这边发放,我的理解是我们给他们提供服务,他们给我结服务费,那我开票收到钱可以借银行贷主营业务收入应交税费。发放工资时就直接分配到各个部门呢,计入管理费用销售费用呢?#房地产#
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老师,我们公司人员在为其它公司服务,他们的人员成本由对方公司承担,然后我们给对方开票对方把他们人员成本的钱打给我们我们做代发,那请问这些人员工资我这边要计入管理费用还是成本啊,因为这些人员算后台,之前公司也没有收入都是计入管理费用的。#物业#
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