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高老师
转入利润分配-未分配利润科目。如果以前年度损益调整科目余额在dai方,借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润,如果科目余额在借方,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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哈哈老师
您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
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您好,盈利的话,进货花了100元,但是库存还剩下30,相当于70元的货物卖了130元挣了60元 查看全部回复
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Annina老师
当借款处理 查看全部回复
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您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
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真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
8235
李伟老师
你们收到A的承兑的时候,借:应收票据 dai:其他应付款-A,你们支付给C的时候,借:其他应付款-A dai:应收票据 查看全部回复
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享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
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B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
6192
您好,您这种情况不属于开红字发票的情况,毕竟你们不是因为开错发票或者发生退货的情况,你们提供给对方盖章的复印件对方即可做账 查看全部回复
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因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
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账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
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归老师
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
9135
王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7965
你投入的钱22万?收到的钱11万?支出25万,就是剩的8万 查看全部回复
6903
现金=总收入-总支出=(22万+11万)-25万=8万 查看全部回复
6129
对,算利润就是这么算的 查看全部回复
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这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行 查看全部回复
平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
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您好,您是啥意思? 查看全部回复
5814
没有回单先把账补上 查看全部回复
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会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9333
根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
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老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
可以,不过你们员工领费用的时候都不签字么? 凭证打两张,让他在凭证上写现金已领、签字作为附件。 查看全部回复
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销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
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不是需要单独设置一个科目,管理费用下设置个二姐科目,月末的时候 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出。 查看全部回复
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借固定资产,dai银行 查看全部回复
7551
计入以前年度损益调整 查看全部回复
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存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
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一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
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利润总额在未分配利润里显示 查看全部回复
8838
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
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有,会计凭证、账簿有保管年限的。未按要求保管要处罚的,税局稽查是可以追溯的,不是说你本年度汇算清缴完以后就没事了。 查看全部回复
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可以结转,所得税汇算清缴调增 查看全部回复
6723
发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
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您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
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王老师
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
16533
悠悠老师
为何开会? 查看全部回复
6543
国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
13266
需要报税的,做一套账 查看全部回复
7416
可以的 查看全部回复
11169
是不想分红么? 筹划个人所得税 查看全部回复
7101
而已老师
你好 查看全部回复
5904
您好 查看全部回复
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按照企业真实情况处理 查看全部回复
6417
进场费是押金吗?要退还的吗? 查看全部回复
6885
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
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对方抵扣了做账了,需要给对方 查看全部回复
6003
您好,在固定资产模块中有计提折旧 查看全部回复
8631
税务师晓雨
您好,第一、告诉老板:您好,尊敬的老板,现在造工资表是要申报个税的,申报个税需要农名工的身份证信息的,如果您想造假,现在税局也是很人性化的,如果有人发现自己的身份信息被冒用,也是可以举报的。举报完税局就会打电话来咨询,如果是造假的,还可能会来咱公司查查账什么的,万一、查出点什么问题,到时就是要求咱补点税,缴点罚款就可以了,罚款也不多,最高是5倍。您要是做好心理准备了,麻烦您欠个字授意,然后我在这样做,毕竟拿的工资跟承担的风险不成比例呢 查看全部回复
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可以的,先暂估 查看全部回复
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看情况,有的合同付款是会计填单审核后给出纳付款,有的出纳填单,会计审核后付款 查看全部回复
8694
开的是普票还是专票? 查看全部回复
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您好,您的问题描述有问题,无法判断。两人共投资24万,是否包含三哥转让的3万,没有说清楚。后面又变成两人共投资6万,投到哪去了?没有说清楚 查看全部回复
是的,税务风险很大 查看全部回复
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做工资需要申报个税,也有社保风险 查看全部回复
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如果是银行理财产品,借:其他货币资金,dai银行存款 查看全部回复
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您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
8055
您好,留抵的进项税额一般不用做账务处理。 查看全部回复
6336
没有备注的,最好退回重做备注进来 查看全部回复
7821
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8667
您好,内账的话就是看收入成本是否都已经入账,该计提摊销的是否都已经做了,费用是否都入账了 查看全部回复
6669
收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
7083
您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
7677
办了税务登记的单位或个体户,都需要发票扣除的,小额零星500以下的是只没有办理税务登记不能开票的 查看全部回复
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建议以公司名义租土地,然后公司支付租金,公司把土地作为无形资产,单独核算,摊销 查看全部回复
9783
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
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记到营业外收入,开收据就可以 查看全部回复
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8073
跟正常的纸票一样做账,进网银把电票打出来当附件就可以。 查看全部回复
6795
补充登记法。摘要写清楚补登记之前入账的凭证号。出的科目和之前一样,金额是27000 查看全部回复
可以啊,如果只是往来款的话,就不能记入到预收预付了。 查看全部回复
是的 查看全部回复
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高考做的哪方面支出呢?具体业务是什么? 查看全部回复
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在的,亲 查看全部回复
要么做投资款,要么对方给你开票,你付加盟费 查看全部回复
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您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
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如果不考虑税费的话,分别是:42万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-42万;10万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-10万;9万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-9万;7万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-7万 查看全部回复
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一般在建工程一其他和在建工程一财务费用是分开的 查看全部回复
19755
你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
17712
普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
8226
您好支出该记账记账,只是没有发票不能在税前扣除。 查看全部回复
7839
计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
6633
您好,这笔具体是什么业务呢? 查看全部回复
6480
没事,挡住一点没关系,但是最好别挡住关键信息。 查看全部回复
按照开票处理 查看全部回复
8748
您好,运费直接计入到销售费用-运费里。 查看全部回复
7137
您好,可以 查看全部回复
5994
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
您好,这张凭证是不是写错了?应该是转出未交增值税吧 查看全部回复
6111
做到当期 查看全部回复
20925
内账费用直接做费用 查看全部回复
8064
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
24435
是的 预收账款的时候不用写增值税科目。 确认收入的时候才做增值税 查看全部回复
6012
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