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(1)月末,将损益类有关收入账户的余额结转“本年利润”账户。其中:主营业务收入 170000 元,其他业务收入 20000 元,营业外收入 50000 元,投资收益 15000 元。请作相应的会计处理。 (2)月末,将损益类有关费用账户的余额结转“本年利润”账户,其中:主营业务成本 111000 元,营业税金及附加 935 元,其他业务成本 10000 元,销售费用3000 元,管理费用 19365 元,财务费用 700 元,营业外支出 25000 元。请作相应的会计处理。 (3)丙公司 2019 年度实现净利润 20 万元,按税后净利润的 10%提取法定盈余公积50%分配给股东#初级#
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公司每个月会给我业绩清单,我会核算成本 ,老板要求我算因为这些业绩而产生的费用 ,以及人工物料车费等费用。现在我做月利润中所遇到的问题有以下几个:1.同事报账会把上个月做其他活动的报销单报于这个月,这样就会导致月利润数据不准确。2.同事有时候会把这个月还没做完的业务放到下个月再报给我,但是供应商是把实际制作的清单发于我,这样算的月利润也不准确。有什么好方法吗老师#其他行业#
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公司成立之初,经营规模较小,业务量少,会计核算采用记账凭证核算组织程序。经过几年的发展,公司经营规模不断扩大,业务量逐年增加。最近一年来会计人员发现每月登记总账的业务量非常大。公司会计负责人决定修改会计核算组织程序,采用汇总记账凭证核算组织程序,组织日常会计核算。 要求:结合该公司的情况,分析记账凭证核算组织程序和汇总记账凭证核算组织程序的特点和适用范围。#初级#
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您好,老师,咨询个业务,我是做分公司的税务登记,分公司的业务来源是由总公司分派的,收入有一部分属于总公司,属于我们的收入部分由总公司划款给我们,我们开票给总公司,请问税务登记时核算方式怎么选择?#其他行业#
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您好,咨询个业务,我是做分公司的税务登记,分公司的业务来源是由总公司分派的,收入有一部分属于总公司,属于我们的收入部分由总公司划款给我们,我们开票给总公司,请问税务登记时核算方式怎么选择?#其他行业#
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老师您好,我们企业承接的业务板块有物业和资产运维,由多个项目构成。运维的这个板块,我们一部分自行维保和维修,由资产运维部负责统筹日常需要用到的耗材采购及分配到各个运维项目。耗材有的是采购完直接用了,有的能重复使用到各个项目,金额小到几百大到几千,非常细碎可能有好几百个耗材。请问耗材这里需要满足什么条件才可以计入主营业务成本科目,还是需要库存商品这个科目冲一下,账务上应该怎么处理?这样处理所需的凭证附件有哪些?#服务业#
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我们单位是总公司,底下有个分公司,分公司现在是工伤上是非独立法人营业执照,税务上是单独核算的,单独建账,单独报税。分公司有个员工是和总公司签订的劳动合同,工资由总公司发放,社保个税都在总公司系统随总公司人员一起申报。月末单位承担的工资和社保部分再凭借内部工资单由总公司和分公司进行结算,这样就导致社保个税申报在总公司(个人部分在总公司扣除),成本费用入账在分公司,这样合不合理?总公司和分公司结算,总公司需不需要给分公司开劳务发票?#服务业#
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老师 请教一个问题 我们2021年发生了贷款利息费用的业务 当时的会计没有开具发票,但是已经全部入账了 借:财务费用 利息费 贷:银行存款 现在我来了以后银行给开具了2021年整年的财务发票 我现在需要怎么处理 银行开具的是普票 #其他行业#
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我们公司融资租赁了一批设备,是分期付款的,前期付了一笔保证金,后来还最后一笔设备款的时候,保证金要抵设备款 但是由于财务软件变更,保证金是建账之前付的,目前没有办法查到记录到哪个科目里面了 怎么处理#其他行业#
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小规模后勤服务公司主营业务给某食堂供货 每天采购食物原材料(蔬菜肉粮油等)销售给某食堂,需要销售开票给对方 但是部分蔬菜等没有采购发票,(批发市场摊贩采购)每天都会采购 一个月下来金额较大。如何入账 如何税前扣除呢#房地产#
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合伙企业有一笔投资分红款,领导开始用报销的形式发了一小部分,想避税,但是税务查的比较严,后来将全部的分红款做为收益,按合伙协议分配后缴纳了个人所得税,但分红款税后没有实际发放,一直挂应付股利中。导致现在银行存款的余额小于应付股利。怎么处理?#其他行业#
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合伙企业有一笔投资分红款,领导开始用报销的形式发了一小部分,想避税,但是税务查的比较严,后来将全部的分红款做为收益,按合伙协议分配后缴纳了个人所得税,但分红款税后没有实际发放,一直挂应付股利中。导致现在银行存款的余额小于应付股利。怎么处理?#房地产#
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老师您好,我们公司的流程是这样的,是生产电源板的, 根据客户的要求设计产品,做好后免费给客户送样。样品测试成功后会收到订单,确认订单后采购原材料,原材料采购齐后外发外面的加工厂加工,加工好成本后再送回我们公司,然后再测试检测合同后才能发货。 老师请问,这种流程是按照工业企业核算还是商业企业核算?具体要怎么做?免费给客户送样品(每个客户最多2个样品)的要怎么. 做账?#商业#
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前提:外部对公司进行审计,盘点到现金日记账这一块,当时我们现场盘点现金时数据是对的,但是打印资料时,数据给错了,并且审计也签了字。导致明细账和盘点数据有误差 现在有证据可以解释这个差额,并证明明细账是正确的。 问题:解释之后,会对审计结果有什么影响吗?审计会如何处理?#出纳#
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老师,您好 请问一下,制造业卖原材料给客户,我写的分录是,借:应收账款,贷:其他业务收入 结转的时候,借:其他业务成本 贷:原材料 ,没有减少库存商品,直接减原材料这样对不?谢谢#工业制造#
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老师,公司去年7到9月有业务,后面都是零申报,那现在我报财务报表,资产负债表期末余额填的是什么,年初余额填的是什么呢,以及利润表该怎么填,还有企业所得税本年累计金额包括营业收入,营业成本,利润总额那些是不是全部填0呢#商业#
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公司的产品来源为:产家--营销公司--我公司,三个公司是同一集团内单独核算的公司。我公司销售产品的时候,经常买赠,销售主产品赠送主产品加副产品,开票的时候要如何开具?开展业务的时候经常拿产品赠送客户或者用于招待,这部分酒要如何处理?#商业#
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请问老师,新人小会计发现我这家公司从14年成立起的收发汇总表和总账金额对不上,差了二十多万。到了3月初为止该公司有七万多是0库存,有余额,主管叫我做了个出库成本调整的分录。完了还是对不上。主管叫我查为什么对不上,我真的想吐槽怎么查,都是上一任留下来的烂摊子?想问一下我要怎么处理这个问题呢?#商业#
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是这样的 我们是做跨境电商业务的 服装鞋包类贸易 我们在厂商采购 只有商品成本价 不需要运费 之后商品入库 我们在亚马逊速卖通独立站三个平台进行售出 这其中才会产生一些运费之类的成本 然后我在可以看到每天的收入支出和成本 这样的话我的全套账务怎么处理呢 我很乱 可以求老师给我一个具体详细的处理流程吗呜呜呜 谢谢老师#商业#
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老师,我们老板公司名下有3家企业,一家一般纳税人,两家小规模,一般纳税人业务还行,其他两家小规模业务非常少, 1,我们在财务软件上新建账套,3家公司可以做到一个账套里吗? 2,还是必须要新建3个账套?#商业#
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来一家公司做会计,然后把代账公司做的账接手过来了。银行存款余额对不上,请问该怎么调整?代账公司做的账没有按银行流水做,也没有附银行回单,可能那个月有七八笔业务,代账公司就做了一两笔,导致交给我的期初余额和实际差很大#商业#
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针对这个业务能提什么问题呢 24、31日,“本年利润”结转“利润分配——未分配利润”。 本年利润↓ 2175 利润分配——未分配利润↑ 2175 当年所有的收入和费用转给本年利润之后,计算出来的本年利润的余额就是企业当年赚取的利润(或亏损)。本年利润只是用来归集收入和费用算出利润的,而后面分配利润的时候,就用不到它了,而是用例外一个账户“利润分配——未分配利润”,所以需用把本年利润的余额转给“利润分配——未分配利润”,“利润分配——未分配利润”就是专门用来分配利润的时候用的,可以说是各司其职。 赚钱的时候,本年利润的余额在贷方,转给“利润分配——未分配利润”的时候,本年利润的贷方余额就减少#初级#
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您好,老师,应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方有余额怎么处理?平时计提是:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,缴纳时:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款,这样做对吗?这样借方应交税费-应交增值税-转出未交增值税一直有余额,我是一般纳税人企业,谢谢🙏#房地产#
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业务部门自己买的物品,直接找到财务报销了,单位库管没有经手,所以没有写出入库单,财务应该找仓管补出入库单,做库存物品记账,然后出库转费用,还是当做随买随用,直接记作费用处理,怎么处理更规范#其他行业#
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公司以前做账只做库存现金,没做银行存款,实际公户有流水,如果我想从2月开始录入银行存款的凭证,财务系统银行存款初始余额是0元,实际登记日记账上月余额是4000元,这样的话银行余额就和科目余额表不一致了,这样怎么处理?#出纳#
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