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Annina老师
0申报的按次申报的可以不报 查看全部回复
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有数据呢,你去人力资源官网看看 查看全部回复
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哈哈老师
您好,股东转让股权和公司没有关系,公司没有代缴义务。 查看全部回复
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选择跟对方一样的税目 查看全部回复
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万分之五 查看全部回复
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您好,个人所得税的话,需要在发放工资的次月申报,将员工工资及个人负担的社保公积金输入系统里,还有员工专项附加扣除也输入系统,专项附加扣除员工可以通过个税APP自己填写。 查看全部回复
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您好,是不含税的金额。 查看全部回复
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印花税进税金及附加 查看全部回复
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您好,印花税在学习中是不用计提的,但是实际中一般都是计提的,这样以后查询方便。 查看全部回复
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您好,印花税一般是根据合同金额*税率来计算的 查看全部回复
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您好,一般来说收付款都是通过公账进行交易的零星的费用报销可以用现金来报销。您说的做银行流水是指什么情况? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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在个人App上申诉 查看全部回复
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您好,小规模纳税人包括公司性质的企业和个体工商户这样的非公司制企业,公司制企业缴纳企业所得税,个体户这样的缴纳个人经营所得税。 查看全部回复
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你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
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进营业税金及附加 查看全部回复
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可以据实申报点费用 查看全部回复
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andy老师
您好,请问是公司发生了业务需要开票吗? 查看全部回复
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您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
7812
把11月的账做了,出报表就可以 查看全部回复
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您好,要是真实没业务零申报就行就没事 查看全部回复
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做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
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可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
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开票不含税收入栏次 查看全部回复
7587
归老师
可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
14301
您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
8910
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
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高老师
您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
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哪种印花税? 查看全部回复
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你们是什么行业的企业? 查看全部回复
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您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
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小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
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您好,可以参考一下 查看全部回复
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税务师晓雨
你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
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所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
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你好,需要手动填写的 查看全部回复
佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。 劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系),提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系,也没有任何劳动合同关系,其所得也不是以工资薪金形式领取的。 查看全部回复
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您好,不是的,不开发票也需要报税的,小规模按照季度申报增值税,一般纳税人按月申报增值税。 查看全部回复
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个人所得税么,你是不是通过自然人扣缴那个申报过了 查看全部回复
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免税收入是指国家给的补贴津贴,保险赔款,军人的转业费等等 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,这个需要确定你们是否属于免征增值税的范围 查看全部回复
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李伟老师
销售方开红字发票就可以 查看全部回复
5625
您好,一般税务局会先让补申报,会有罚款的,如果需要补税的还是有滞纳金的。 查看全部回复
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您好,您说的合并申报指的是? 查看全部回复
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您好,可以的,只是这个人需要在年底汇算清缴的时候合并纳税。 查看全部回复
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您好,小规模纳税人收到专票可以入账,只是不能抵扣进项税额。 查看全部回复
10890
11月申报10月个税 查看全部回复
10422
您好,不是这样的,只要公司给员工发工资了,就要申报个税。和是否上社保没有关系。 查看全部回复
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您好,如果有员工离职,这名员工的状态可以改成非正常状态就行。 查看全部回复
28503
您好,印花税需要计提一下,这样以后查起来方便。 查看全部回复
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您好,您这个60%的比例是从哪里来的?现在原则上社保应该是按照工资计提,但是如果按照实际工资计提社保可能会大大增加中小企业的负担,所以现在对这块查的也是不严。 查看全部回复
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对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
实发多少填多少 查看全部回复
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原则上要求社保基数按照实际工资上,但是全额缴纳对企业负担很重,不少企业都是按照最低基数缴纳的,税局一般不说。估计以后这个还会出政策 查看全部回复
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增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
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您好,只要真实发放给员工的工资就需要申报个税,和是否上社保没有关系。 查看全部回复
12798
Karina老师
您好 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
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没对,专票需要交税 查看全部回复
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按照不含税收入交 查看全部回复
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您好,销售蔬菜肉类是免税的,开票和报税都是免税的 查看全部回复
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采集成功后上传审核通过了吗? 查看全部回复
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您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
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所谓千户集团就是年度缴纳税额达到国家税务总局标准的纳入千户集团范围 查看全部回复
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19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
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是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
8712
您好,您是个体工商户个税核定征收的的单位吧? 查看全部回复
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按正确的申报就是正确的,没什么影响,需要去修改之前的申报表,按照正确的资产总额填写。 查看全部回复
8577
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10485
您好,等于说您个体户的个人所得税是核定征收的是吗? 查看全部回复
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您好,您可以和客服要一下现金流量表的模板,应该是带公式的,直接填上数就行。 查看全部回复
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错误提示截图发下 查看全部回复
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这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
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需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
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您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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您好,购货和销货的时候都需要缴纳印花税的。 查看全部回复
8559
1.如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据; 2.如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据; 3.如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据. 查看全部回复
7119
您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
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您好,你们是什么行业,不签合同吗 查看全部回复
7074
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
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您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9369
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7695
把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
8847
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11997
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12186
您好,一般核定征收都是针对个人所得税来说的,您增值税也是核定征收的吗? 查看全部回复
15705
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
32085
您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
您好,现在印花税在网上就可以申报,不用再去税务局购买印花税票,在网上申报交款就行。 查看全部回复
8928
一般情况下,涉及到的合同都是需要缴纳印花说的,比如说房租 租车的都需要缴纳 查看全部回复
9756
印花税有按次的 有按季度的 也有按月申报的 查看全部回复
8163
8784
您单位是什么时候成立的?小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
31338
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7929
您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
14418
您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
8181
7083
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