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哈哈老师
员工用记入福利费,请客户记入招待费 查看全部回复
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小黑
管理费用-诉讼费 查看全部回复
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Afei老师
新收入准则下,使用合同履约成本-工程施工。借:合同结算-工程结算-收入结转,dai:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税;借:主营业务成本 dai:合同履约成本-工程施工-工程施工结转 查看全部回复
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Annina老师
车辆费用用于在建工程和工程施工的可以分摊进入在建工程和工程施工 查看全部回复
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税务师晓雨
明细科目是企业根据自己的情况去增加减少的,没有统一标准 查看全部回复
6852
venus老师
对的分大类核算的 查看全部回复
3999
大宁老师
是哪个部门招待的呢? 查看全部回复
3871
高老师
你好,生产成本的二级科目一般分为基本生产成本与辅助生产成本。基本生产成本包括原材料(料)、生产工人工资(工)、制造费用(费),就是常说的料工费;辅助生产成本包括用来核算动力、修理等为生产服务的辅助生产车间发生的费用。 查看全部回复
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一般专业一些的财务都会使用这些科目 查看全部回复
5039
甜甜老师
您执行的什么准则 查看全部回复
4579
andy老师
如果是直接运到工地的,可以直接记到工程施工 查看全部回复
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所得 查看全部回复
4429
你好,每天按种类统计(销售日报),月末汇总 查看全部回复
3217
李伟老师
增值税、企业所得税、账务处理上,确认收入的条件都不一样,应该分别考虑 查看全部回复
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夏老师
既然设了二级科目,就要按二级科目结转 查看全部回复
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还有一部分不是差额征税,也是人力资源服务么? 查看全部回复
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会计上的二级科目没有严格要求的,你可以单独设置,模型费就可以 查看全部回复
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可以去学一下建筑行业的全套账和财税问题,这里面涉及到的内容比较多,几句话说不清楚 查看全部回复
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你们是生产装修材料的,还是做工程安装的? 查看全部回复
4381
Amy老师
银行存款,现金,应收票据等货币资金的明细 查看全部回复
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设工程施工一分包工程二级科目。 查看全部回复
3434
按行业划分,建筑业使用的会计科目一样 查看全部回复
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单位业务做什么的? 查看全部回复
3452
你好,是合同履约成本-工程施工明细科目吗? 查看全部回复
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管理费用-招待费 查看全部回复
6188
可以按照课程体系设置 查看全部回复
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政府会计和企业会计不一样,你看下政府会计的相关科目,支出属于哪个就记哪个 查看全部回复
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没问题,可以添加 查看全部回复
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你好,(700000+100000)*5%=40000 查看全部回复
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不能 查看全部回复
4083
是的 查看全部回复
4773
没问题,可以设置这个科目 查看全部回复
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辅助 查看全部回复
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管理费用-福利费 查看全部回复
5980
可以 查看全部回复
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账号正在注销中
你是觉得,有二级科目做账麻烦是吗? 查看全部回复
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可以直接挂预支员工名字 查看全部回复
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应交增值税本身就是二级科目,他的一级科目为应交税费 查看全部回复
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做劳务费和销售费用 查看全部回复
28854
管理费用-研发费用 查看全部回复
4743
归老师
如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
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可以找软件客服看看 查看全部回复
5751
王苗苗老师
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
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磨具可以按低值易耗品核算 如果使用期限长也可以作为固定资产核算 不管是固定资产还是低值易耗品最后都要进制造费用的 查看全部回复
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拍摄视频是卖呢 还是营销其他产品? 查看全部回复
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人工 水电 折旧 制造费用 零星辅料都可以 根据自己的需求设置 查看全部回复
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这个具体是什么费用呢? 查看全部回复
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这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面 查看全部回复
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工资/办公费/招待费/福利费/社保费/差旅费/中介费/咨询费/办公费/工会经费/职工教育经费/快递费/水电费/劳保费等等,具体情况具体例举 查看全部回复
自建工程,可以进在建工程,其他项目的,进工程施工 查看全部回复
6336
您好,两种都是可以的 查看全部回复
6912
工程设施补偿费这个是支付给租赁单位的么? 查看全部回复
6552
李钢老师
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
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6597
找到差额,再逐笔核对,启用进销存模块 查看全部回复
6516
机组,电焊机做固定资产,折旧处理,扳手进周转材料,摊销 查看全部回复
8559
王老师
开办费 查看全部回复
6750
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
6714
您好,这个主要是核算项目中的办公费和车辆费用等 查看全部回复
8415
您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
8550
您好,您说的情况,收入直接录入销售额300的,至于是哪个销售的话,您可以单独登记明细账 查看全部回复
7137
人工费就可以 查看全部回复
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纳税总额指的就是公司当年度所缴纳的税款总额,公司所承担的所有税款在当年度缴纳的 查看全部回复
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分几种情况:1、如果属于经营需求的报销,应计入管理费用;2、如果是为了完成某个项目而做的报销需要计入该项目成本中,3、如果是生产制造中产生的工程员外出费用需要计入制造费用 查看全部回复
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建议先放到其他往来科目中核算 查看全部回复
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可以的呢 查看全部回复
7511
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
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借:待处理财产损益 dai:库存商品等 处理 借:其他应收款 营业外支出等 dai:待处理财产损益 查看全部回复
582
wam
是需要加明细 查看全部回复
1017
Lucky
可以公户转给个人 无发票可以去税局代开 查看全部回复
861
木言
首先,当年净利润 150 万元,按 10%提取法定盈余公积,即 150×10% = 15 万元。 提取盈余公积后,当年可供分配的利润为 150 - 15 = 135 万元。 年初“利润分配—未分配利润”科目dai方余额为 15 万元。 所以 2023 年年末未分配利润 = 年初未分配利润 + 当年实现的净利润 - 提取的盈余公积 即 15 + 135 = 150 万元 查看全部回复
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建设厂房,如果是作为固定资产使用的话,记到在建工程 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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购进时先计入低值易耗品 查看全部回复
438
杨老师.
其他应付注销时还未支付出去转营业外收入 查看全部回复
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点击税务数字证书显示不是数电票试点纳税人么 查看全部回复
416
孙老师
你好同学,这个主要是结合你们实际业务情况。货物是在哪个时间点来确认收入 查看全部回复
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首先,创建一个新的表格,表头分别列出收入项目、支出项目、金额等栏目。 然后,将原收入表中的各项收入项目及对应的金额逐一填入新表格的收入栏目中。 接着,把明细表中的支出项目及对应的金额填写到新表格的支出栏目里。 在填写过程中,确保收入和支出的分类清晰明确,并且金额准确无误。 查看全部回复
1012
李可可
如果是自己公司的项目,修建养殖设备安装记到在建工程 查看全部回复
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利润表中各个项目的数据来源是根据相关会计科目的发生额进行分析计算得出的。 比如营业收入,是根据主营业务收入和其他业务收入科目的dai方发生额减去借方发生额后的净额填列;营业成本是根据主营业务成本和其他业务成本科目的借方发生额填列。 对于费用类项目,通常是根据其借方发生额填列;而对于收入类项目,则要综合考虑其dai方发生额以及可能存在的冲减等情况。 查看全部回复
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往银行交保证金的 借:其他货币资金(收到的其他与经营活动相关的现金)dai:银行存款(支付的其他与经营活动相关) 查看全部回复
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你好,后面不用附着单据。 查看全部回复
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建筑安装劳务是9% 查看全部回复
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一般就写余额是由什么业务产生的,比方存货就写其中原材料多少,产成品多少,在产品多少这样 查看全部回复
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补缴往年所得税,所得税费用增加,利润减少,利润分配-未分配利润减少 查看全部回复
计入工程的项目成本 查看全部回复
630
开发成本属于成本类科目,它在期末需要结转入存货的,资产负债表中不直接反映成本费用类科目。 查看全部回复
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意思是假如应发是5020.33,实际发放时是5021么,实际多发了,是么 查看全部回复
303
可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
870
你们有实际发生吗? 查看全部回复
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
989
B收到c的发票 借:主营业务成本应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
1219
没有交易退款 借:预收账款 dai:银行存款 营业外收入 查看全部回复
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工程项目用土,采购土时,发票开具的税收编码是1020504040000000000建筑用砂、土 查看全部回复
749
借:预付账款 dai:银行存款5000 查看全部回复
1517
黄仁淇
装修工程,如果是租入房屋,按照预计使用寿命和剩余租赁期孰低摊销,如果是自有资产,按照预计使用寿命摊销,一般不低于5年 查看全部回复
1081
目前是建设阶段,是购建固定资产么 查看全部回复
949
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
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