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答疑老师:王苗苗老师
您好,你是生产销售 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:COCO老师
奖品 ,可入 职工福利 查看全部回复
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业务招待费 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好:30栏填写纳税人本期缴纳上一税款所属期应缴未缴的增值税额。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,免税的只能开普票 查看全部回复
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答疑老师:木言
你的公司销售面膜需要缴纳消费税,缴纳环节如下: - 委托加工环节:除受托方为个人外,由受托方在向你公司交货时代收代缴消费税。若受托方有同类高档化妆品的销售价格,按此价格计算消费税;若没有,则按组成计税价格=(材料成本+加工费)÷(1-消费税比例税率)计算。 - 销售环节:你公司将收回的面膜以高于受托方的计税价格对外零售,需申报缴纳消费税,计税时可扣除受托方已代收代缴的消费税。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
需要,一般15每片以上就需要了 查看全部回复
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您说的是计算税收成本吗? 查看全部回复
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您好,借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 借银行存款 dai固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 把固定资产清理的余额,转到营业外收入或者是营业外支出 查看全部回复
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红字发票在开票系统里填开红字发票,按照提示开具。申报的时候需要按照1月份开出的发票申报。3月份申报2月份的时候这笔负数发票会自动抵减减2月份的开票金额 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
单独计税的吧,年终奖 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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不包括开具的专用发票 查看全部回复
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为什么会造成dai方余额 查看全部回复
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您好,没有调整的也得填写 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
你好,每个月5000以下是不交税的,一年可以减免6万 查看全部回复
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账上做的视同销售收入,申报增值税时主要填写在《增值税纳税申报表附列资料(一)》和主表《增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)》中,具体如下: 《增值税纳税申报表附列资料(一)》 - 一般情况:如果是一般计税方法下的视同销售,按适用税率计算销项税额,将视同销售收入金额填列在对应税率的“未开具发票”栏次的销售额列,销项税额填在相应的销项税额列。 查看全部回复
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答疑老师:wam
认证时 借:应交税费一进项 dai:应付账款 红冲进项转出 dai:应付账款 红字 dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
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答疑老师:李可可
先查明原因 查看全部回复
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是的, 查看全部回复
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