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答疑老师:Icy 何
计入营业外收入,是需要缴纳所得税的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
了解税法和会计规定有差异的地方,可以看看你们企业当年需要调整的差异有哪些;了解税法对一些费用税前扣除规定,确定是否需要调整。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你自己都没有梳理清楚业务怎么处理 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
对的 查看全部回复
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你们查找下原因,是不是有以前年度损益 查看全部回复
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金额小的,借银行存款,所得税费用(红字表示) 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
如果是金额小,是退回的多缴的企业所得税,直接记在当期,借:银行存款 dai:应交税费-企业所得税 借:所得税费用 负数 借:应交税费-企业所得税 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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可以调增 查看全部回复
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账没有错的不用改 查看全部回复
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您好,如果只是计提没有缴纳,那么需要做纳税调整,等实际缴纳后再做税前扣除 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:归老师
不是 审计报告只是根据准则来做的 如果准则和税收有差异的需要调整的 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
有2点要确认一下: 1、是你账载金额与税收金额之间的差异导致纳税调增500,还是工资调增500?工资调增,说明成本升高了。利润总额应该降,而不是升 2,发生变动的是利润总额还是应纳税所得额?这两个是不一样的。 查看全部回复
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答疑老师:小黑
可以入账,但是没发票要调增,除个人每次500收据可以税前扣除 查看全部回复
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调增 查看全部回复
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你把税收金额跟账载金额填一样的就不会调增了 查看全部回复
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答疑老师:高老师
您好,不需要 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
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