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答疑老师:王苗苗老师
1月当月还需要计提折旧,对吗?对的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
借:在建工程50000 应交税费-应交增值税(进项税)6500 dai:应付账款56500 借:在建工程800 dai:库存现金800 借:固定资产50800 dai:在建工程50800 查看全部回复
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如果暂估汇算清缴前还没取得合规票据,需要纳税调增,填在纳税调整项目明细表第30栏 查看全部回复
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答疑老师:李凤
红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
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跟收入直接相关的支出记到成本 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
第3联是报销联 查看全部回复
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答疑老师:李可可
这个装订根据自己需求和情况来装订,其实都可以。如果想方便以后查找的话,就分开装订 查看全部回复
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期间费用表管理费用 社保的支出在工资薪金那一行列报 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
好的,同学 查看全部回复
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意思是公司收到款项又支出去,是么 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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员工在外租房跟公司有什么关系 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
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对,这个月再做一个凭证 dai:营业外收入 负数 dai:应交税费-应交增值税 正数 查看全部回复
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开具的收据(因为不是开具的发票)应当加盖单位的公章或者财务专用章,而不是加盖单位的发票专用章。 查看全部回复
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你说的报告是什么报告 查看全部回复
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如果没有减值准备的话,分录是对的 查看全部回复
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没有 查看全部回复
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流动比率:流动资产/流动负债 速动比率=速动资产/流动负债 现金比率=货币资金/流动负债 资产负债率=负债/资产 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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