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Icy 何
1收到电子承兑不用开纸质收据 2.用当时背书出去的承兑或者贴现的记录做附件 查看全部回复
6597
李伟老师
具体业务能描述下吗 查看全部回复
3208
Annina老师
借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
4317
借主营业务成本,dai银行存款 查看全部回复
6531
需要申报 查看全部回复
5996
做无票收入 查看全部回复
3905
如果私卡转回的是公司收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税既可以 查看全部回复
3713
大宁老师
二手房卖给对方了? 查看全部回复
2925
这个个税最终是谁出钱? 查看全部回复
7331
高老师
购入时计入交易性金融资产 查看全部回复
2523
借银行存款,财务费用-利息(借方红字) 查看全部回复
3527
可以 查看全部回复
4039
而已老师
一个是银行开的,一个是企业开的 查看全部回复
3777
收到,借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
2722
对的 查看全部回复
3786
哈哈老师
可以,可以直接做账 查看全部回复
3871
Amy老师
这个是个人名义交的税,是公司这边交的吗? 查看全部回复
4273
易老师
为了规避风险,建议不要用你的私人卡 查看全部回复
4282
筱粒老师
收到往来款时: 借:银行存款 dai:其他应付款 往来款转实收资本: 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
8268
货物入库的话,借库存商品,dai应付账款 查看全部回复
2999
做费用 查看全部回复
5819
借销售费用-招待费,dai银行存款,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3069
借:其他应收款 dai:银行存款 下月收到退款做相反分录就好 查看全部回复
2694
dai款是公司对公账户还的还是大人私人卡还的 查看全部回复
3391
借:短期借款或长期借款等 财务费用-利息支出 dai:银行存款 查看全部回复
9753
如果欠工资,计入其他应付款 查看全部回复
3570
借应交税费-未交增值税,dai其他收益 查看全部回复
3058
安叔老师
入财务费用比较好 查看全部回复
3463
查账找原因处理 查看全部回复
3956
如果有油费发票 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票,一般纳税人用) dai:银行存款 查看全部回复
3186
这个没有什么风险的,就是银行的联系人 查看全部回复
12901
专票请退回,普票看看名称和税号 查看全部回复
6056
张老师
借:在建工程15 存货跌价准备3 dai:原材料12 银行存款 6 查看全部回复
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如果公司是亏损,不会影响会计分录,不需要做账 查看全部回复
5108
venus老师
先税务后银行 查看全部回复
3879
如果你是收到款,款项属于公司收入的,借银行存款,主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4075
Karina老师
你好,记账凭证里的分录写错了哦 查看全部回复
4029
若鱼老师
借财务费用,dai银行存款 查看全部回复
4028
(1)和(2)属于银行未做账,公司不需要做账务调整,(3)公司需要调整账务,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
4083
需要 查看全部回复
3967
借银行存款9900,dai预收账款9900,借预收账款9900,应收账款20.22,dai主营业务收入9822,应交税费-应交增值税98.22 查看全部回复
4074
你的业务是什么? 查看全部回复
2938
3592
手续费不需要单独计提 查看全部回复
4534
借管理费用,dai银行存款, 查看全部回复
5058
原分录怎么做的? 查看全部回复
2803
工程款建议入固定资产 查看全部回复
3825
网银可以打 查看全部回复
3678
借开办费,dai银行存款 查看全部回复
3396
借银行存款,dai财务费用-利息收入(借方红字) 查看全部回复
3946
1.acd (贴现息计入财务费用) 2.b 3.a (80*1.13+2=92.4,代垫运费用应收帐款核算,现金折扣在实际享受时计入财务费用) 4.d(2的押金5万和收取的5的包装物租金6万用其他应收款核算) 5. c 169.5+92.4+11=272.9(4收取的保证金是其他应付款) 查看全部回复
5886
借:库存商品-自制半成品 dai:生产成本 查看全部回复
2894
陈米老师
收到30%的发票,该笔款属股东个人垫支,借记管理费用-装修费,dai记其他应付款-某股东 查看全部回复
3339
那账务也不需要处理,可以冲销当期费用 查看全部回复
3836
清岚
2000+2000(P/F.6%,2)+2000*(P/F,6%,3)=A*(P/F,6%,8)*(P/F,6%,2) 求得A=987.80 查看全部回复
3229
支付的装修款么 查看全部回复
2362
同学分录是正常做,工资的分录,补的时候计提,退的时候红冲 查看全部回复
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你们是哪家单位?收款人还是付款人? 查看全部回复
2898
发票上的银行填一般户基本户都可以 查看全部回复
3192
M老师
农民专业合作社销售农产品视同农业生产者销售农产品,免增值税 查看全部回复
3849
莹老师
同学,第一年dai款是年初还是年末? 查看全部回复
3066
将研发支出-资本化支出转入无形资产账面价值 借:无形资产,dai:研发支出-资本化支出 查看全部回复
3720
销售方的还是购买方的? 查看全部回复
3408
看对方是否接收 查看全部回复
4252
是的 查看全部回复
3699
破产清算后收回股权投资。 查看全部回复
3792
就是你自己在财务软件下载的财务报表 查看全部回复
4494
您这个减免的部分记入到营业外收入 查看全部回复
3623
操守为重
不需要 查看全部回复
3766
银行流水可以打印出来单独保管,银行回单可以附在对应的记帐凭证后面 查看全部回复
22788
应该去年每个月应摊销房租,计入费用 查看全部回复
3490
1、借:原材料-甲 5000 应交税费-应交增值税(进项税额)650 dai:银行存款 5650 2、借:原材料-甲3000 应交税费-应交增值税(进项税额)390 dai:应付账款 - A工厂3390 3、借:应付账款-B公司 5000 dai:银行存款 5000 4、借:原材料-乙材料 (500*30+150*30)19500 -丙材料 (500*4+350*4)3400 应交税费-应交增值税(进项税额)2977 dai:应付账款-C公司 19210 应付账款-B公司 6667 5、借:生产成本-丁产品-基本生产成本 25000 dai:原材料-甲材料 25000 6、借:应付账款- A 4000 -B 4000 C 5000 dai:银行存款 13000 7、借:生产成本-丁产品-基本生产成本 (2600*30+2000*4)86000 dai:原材料-乙材料 78000 -丙材料 8000 查看全部回复
2969
微尘
资产内部一增一减 查看全部回复
8913
您的银行存款账是1.4实际支付的,所以账上银行存款也是1.4记账 查看全部回复
3972
请问是通过什么平台捐赠? 查看全部回复
2640
您正常按照8000计提,实际发放时少发2000,冲其他应收款就行 查看全部回复
3903
2212
需要填 查看全部回复
13362
有影响 查看全部回复
3838
如果是欠发工资,可以挂帐 查看全部回复
3749
不能的 查看全部回复
2466
借:银行存款 dai:预收帐款等 查看全部回复
3200
5542
你收到的承兑吗? 查看全部回复
3517
销项确认收入就可以 查看全部回复
3326
如果是带薪年休假,按出勤正常计算工资就好,不需要另外做分录 查看全部回复
3245
借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
3101
借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:实收资本 资本公积 查看全部回复
2157
支付,借管理费用,dai银行存款,退回,借银行存款,管理费用(借方红字表示) 查看全部回复
3654
橘子
入账价值是多少呢? 查看全部回复
3793
可以申请退税 查看全部回复
借:利润分配-提取法定(任意)盈余公积 dai:盈余公积-法定公积(任意公积) 看你提的是哪个 查看全部回复
3505
3151
进无形资产成本 查看全部回复
3533
把发票附到之前确认的手续费后面 查看全部回复
4983
我个人认为放在长期应付款那里 查看全部回复
2689
可以按照财务费用正常入帐,但是汇算清缴的时候需要纳税调增,即这笔费用不能税前扣除 查看全部回复
3813
你好 查看全部回复
3018
交税不是看银行转账类型 查看全部回复
4833
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