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过节费每个人都可以明确区分吗 查看全部回复
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谭老师
你们要发放给财务人员吗 查看全部回复
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12月份时甲方相当于代方付了1362.5 查看全部回复
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venus老师
记入财务费用 查看全部回复
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Yan
是由您公司负担个人的税费吗? 查看全部回复
2923
绾绾
普票不可以抵扣的 查看全部回复
2154
开银行承兑汇票的保证金 查看全部回复
13051
请问有具体的业务吗,比如现金付工资,付货款等分录的科目是不一样的 查看全部回复
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安叔老师
那不就收入多计了么,借主营业务收入,dai应收账款, 查看全部回复
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易老师
你不是70抵扣 查看全部回复
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1.借 其他货币资金 6000 dai 银行存款6000 查看全部回复
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每笔流水银行都有相应的单据的 查看全部回复
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Amy老师
一般是网银等自助设备发生的业务没有回单,或者虽有回单但无银行盖章.其实可到银行网点,请他们打印盖有银行印章的回单。 查看全部回复
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tammy老师
要做工资表的,可以公户支付,但要与工资合并申报个税 查看全部回复
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您好,不同银行账户间转款: 借:银行存款-某账户 dai:银行存款-某账户 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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汇算清缴正常是需要调整的 查看全部回复
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木言
为啥不开发票,以后也不开了吗? 查看全部回复
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借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
4366
是的 查看全部回复
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借 应付职工薪酬 dai 银行存款 如果发放时有扣回社保,个税等 借 应付职工薪酬 dai 其他应收款 应交税费-个人所得税 银行存款 查看全部回复
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用于什么呢 查看全部回复
2828
大宁老师
可以 查看全部回复
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先借待处理财产损益,dai库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额转出)等领导批准后,借营业外支出-药品报税,dai待处理财产损益 查看全部回复
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这个一般没有具体的金额要求 查看全部回复
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可以根据采购合同暂估入库。 查看全部回复
3020
冲销计提的科目, 查看全部回复
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要计入所购入的商品或者劳务成本中 查看全部回复
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有没有延迟扣税? 查看全部回复
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可以去办理核定征收,不开票 查看全部回复
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归老师
根据你们的管理要求 一般来说是没问题的! 有些公司手续费平时不做账的 月底才做一次账 很正常! 查看全部回复
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是预付的那笔钱2月份才收到发票嘛? 查看全部回复
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收到款项冲B货款,附件除法院的汇款单还可以付上法院判决书 查看全部回复
3361
营业外收入 查看全部回复
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当月扣当月 查看全部回复
4900
微尘
冲销成本 查看全部回复
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人工费直接计入制造费用工资科目 查看全部回复
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商品出库,借,应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 销项税 查看全部回复
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新建账套,期初数以上一年年末数据为准 查看全部回复
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公司有其他账户吗 查看全部回复
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0.2分还是0.2元? 查看全部回复
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应收票据是资产类科目,资产类科目增加是在借方,dai方是减少 查看全部回复
3247
期间费用正常填写 查看全部回复
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去外汇管理局办 查看全部回复
3304
嗯嗯,对的 查看全部回复
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能说具体点吗? 查看全部回复
2237
请问你这个公司是一般纳税了吗? 查看全部回复
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小智
库存商品抵薪 借:应付职工薪酬 dai:主营业务收入 应交税费–应交增值税–销项税额 查看全部回复
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哈哈老师
带着公章 财务章 人名章 新法人证件 经办人身份证 查看全部回复
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这笔款项房东要给你们的话,就计入其他应收款,如果是自己支付就计入税金及附加科目 查看全部回复
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这个是不是替房东寄交的 查看全部回复
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不是 查看全部回复
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公证费可以计入管理费用-公证费 查看全部回复
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你先做一笔原凭证的红字,再做一笔正数凭证,后附这个凭证就行了 查看全部回复
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工资是分公司现金发放和老板自已发一部份吗? 查看全部回复
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活期 查看全部回复
3721
你好 查看全部回复
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你是说把发票开完之后,银行去收款是吧? 查看全部回复
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宣告时: 借:利润分配-应付现金股利 dai:应付股利 发放时: 借:应付股利 dai:银行存款 月末结转: 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付现金股利 查看全部回复
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这个不是固定的,实操中要灵活运用的 查看全部回复
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可以抵,建议签订三方协议,最好的办法让总公司还回来,就没有任何后顾之忧 查看全部回复
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是意外险吗 查看全部回复
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借:成本费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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不同银行可能提供的资料不一样,可以直接咨询所在的银行客服 查看全部回复
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,研发分为研究和开发阶段.研究阶段因为没有正式的产品,于是全部费用化,计入"管理费用".开发阶段通过 "研发支出" 科目核算.研发支出 下设有 "费用化支出" 和"资本化支出",符合资本化条件的计入"研发支出-资本化支出",不符合条件的计入"研发支出-费用化支出".完工后再将"研发支出-费用化支出"转入 "管理费用","研发支出-资本化支出" 转入 "无形资产. 查看全部回复
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开发票确认收入 借:应收帐款 dai:营业收入 dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
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建议拿着和银行签订的三方协议的单据到税务前台去办理 查看全部回复
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不用。平时做账根据银行与现金每个月的明细来入账即可。 查看全部回复
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与农商银行的客户经理联系,有一个工资的模板 查看全部回复
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销项税结转到营业外收入多做了一笔? 查看全部回复
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全职还是? 查看全部回复
4143
需要 查看全部回复
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原先签过了么? 查看全部回复
4573
收到利息1200元,借:银行存款1200 dai:财务费用1200 查看全部回复
2523
零售收到现金,借:现金,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3124
退休人员工资进应付职工薪酬 借 管理费用等 dai应付职工薪酬 查看全部回复
4909
借:未分配利润 dai:应付股利 查看全部回复
3866
Annina老师
借其他应收 带银行存款 查看全部回复
3292
没有分别 查看全部回复
3598
未分配利润在借方代表公司处于亏损状态 查看全部回复
2856
挂应收,如果做现金的话,对方开个收据就行了 查看全部回复
4412
可以详细说下具体业务么 查看全部回复
3530
这个没有什么风险 查看全部回复
4987
你要查一下产生dai方余额900是怎么形成的 查看全部回复
4512
高老师
工资月底计提。收入支出不需计提,实际发生了做帐就好 查看全部回复
2980
上年及上月财务报表,上年度纳税证明及上月纳税证明 查看全部回复
2637
借生产成本100万dai原材料100万 查看全部回复
3586
你收到对方的款,但对方是用的银行dai款dai出来的钱支付的是吗? 查看全部回复
2715
看所属部门,例如管理人员 借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2963
期初余额,账薄和报表一致吗? 查看全部回复
3330
与dai款相关的不能抵扣 其他 的可以抵扣 查看全部回复
3076
是加计抵减增值税吗 查看全部回复
2950
帮别的公司代加工,是不是? 查看全部回复
3155
借:应付账款 dai:应收票据 查看全部回复
3344
意思是把234月的都缴纳了是吧 查看全部回复
2531
借财务费用 dai银行存款 查看全部回复
不用 查看全部回复
6131
借成本类科目dai应交税费应交增值税进项转出 查看全部回复
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