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橘子
借固定资产dai银行存款 查看全部回复
3243
若鱼老师
员工借备用金时, 借其他应收款-备用金,dai银行存款 员工冲备用金时, 借管理费用/销售费用等,dai其他应收款-备用金 备用金没用完是, 借银行存款,dai其他应收款-备用金 查看全部回复
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借固定资产,dai银行存款,按月计提折旧,根据实际用途,借管理费用等,dai累计折旧 查看全部回复
4076
Icy 何
借管理费用/销售费用/研发费用 dai长期待摊费用 查看全部回复
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备用金是指企业内部用款单位或个人拨付为零星支出所需的备用资金,是应收回的暂付款,借其他应收款-备用金,dai银行存款。往来款是企业在日常生产经营活动中发生的各种债权和债务,借应收账款,dai应交税费 主营业务收入,或借原材料 应交税费,dai应付账款。 查看全部回复
6547
借应交税费-未交增值税 税金及附加-城建税/教育附加/地方教育附加 dai银行存款 查看全部回复
2948
venus老师
记入长期待摊费用 查看全部回复
3459
可以用其他货币资金科目核算 查看全部回复
5558
借在建工程113 dai原材料100 应交税费应交增值税进项税额转出 13 查看全部回复
6801
安叔老师
dai方表示增加啊 查看全部回复
3266
借应收或者银行 dai其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2965
微尘
目前没有,按照老师讲课的方式记忆总结,再说,您说的从初始计量但处置中间包括的情况泰多了 查看全部回复
3221
张老师
1,实收资本:40*0.05%(2018年5月1日后增加的减半征收,你看一下要不要考虑,) 2.借款:100*0.005% 3.以货易货:(250+300)*0.3% 4.技术转让:0 查看全部回复
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是银行的短期理财产品吗? 查看全部回复
2702
一般银行是可以的,具体咨询所在开户行 查看全部回复
5608
Annina老师
借管理费用/销售费用-差旅费,dai银行存款 查看全部回复
3160
1+2 查看全部回复
5778
稍等 查看全部回复
4186
筱粒老师
借:银行存款79100 dai:主营业务收入70000 应交税费应交增值税销项税额9100 借:应付账款10000 dai:银行存款10000 查看全部回复
3368
财务费用 查看全部回复
3355
增值税 查看全部回复
3315
可以 查看全部回复
3635
借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
3575
借管理费用/销售费用/制造费用,dai累计折旧 查看全部回复
2350
而已老师
你好 查看全部回复
3886
同学,你们就按利息确认为纯利息收入 查看全部回复
2933
采购: 借:在途物资11000 应交税费-应交增值税(进项税额)1870 dai:银行存款 12870 入库 借:库存商品 14800 dai:在途物资 11000 商品进销差价 3800 查看全部回复
3608
高老师
6628
借库存现金200管理费用800dai其他应收款 张三1000 查看全部回复
2699
1.逐笔核对,最后看各自的余额是否一样; 2.不一样的话,找出差异,如果是未达项引起的,编制余额调节表 查看全部回复
5976
进财务费用 查看全部回复
2984
对于题目类因为与实操存在差异,暂时不予解答,待以后增加理论考试后,再来提问,敬请谅解 查看全部回复
3146
计提借管理费用,dai应付职工薪酬,支付借应付职工薪酬,其他应收款-个人社保,dai银行存款. 查看全部回复
2378
按借款合同缴纳印花税 查看全部回复
3407
建议有借有还的,当企业资金多的时候就还掉法人的钱 查看全部回复
3490
赠品开票负数表示开在一张发票上,假如十个产品110,赠品10,开在一张发票上,最后按照100进收入,借应收账款100,dai主营业务收入,应交税费 查看全部回复
8733
对的 查看全部回复
3203
如果是管理不善造成的,是的 查看全部回复
4300
dai款合同交印花税 查看全部回复
2847
红冲计提的附加税 查看全部回复
可做差旅费处理 查看全部回复
3495
进长期待摊费用 查看全部回复
3882
借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai银行存款,应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
3932
销售费用一共应该是5万是吗 查看全部回复
2988
利润是权责发生制下算的,银行的现金流是收付实现制下的,这是正常的 查看全部回复
3725
一般来说报税的时间比较固定,分为月报,季报和年报,具体的时间一般主要登录电子税务局就可以看到各税种和报表报送要求的时间,另外个税则登录个人所得税代扣代缴平台即可。账单一般可按月到银行自助机打印,只需要带公司的银行卡即可 查看全部回复
3322
1.借长期股权投资1350000。dai银行存款1350000 2.17年收益=750000*30%=225000 分录:借长期股权投资225000,dai投资收益225000 查看全部回复
9223
山峰
我感觉,如果赔偿款被指定专门用途了,收到的时候进其他应付款,花掉的时候冲其他应付;如果没被指定专门用途,收到记营业外收入。 查看全部回复
3607
莹老师
你好,请问你是想咨询公司房屋拆迁获得赔偿款如何入账吗? 查看全部回复
4130
计提:借:管理费用 dai:其他应付款---党组织工作经费 支付: 借:其他应付款---党组织工作经费 dai:银行存款(库存现金) 查看全部回复
2716
同学,这个涉及税收筹划的问题,范围比较大,您可以咨询专门的专家 查看全部回复
17073
向新欣公司: 查看全部回复
4922
可按照单子上的日期来登,月末若存在未达项,再编制余额调节表 查看全部回复
3569
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3025
借银行存款,dai其他应付款-法人, 查看全部回复
3092
同学,你们公司的性质是什么呢? 查看全部回复
3669
只有银行存款支付才盖银行付讫章 查看全部回复
3102
要交 查看全部回复
3629
销售药丸 借:银行存款/应收帐款/现金 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3758
你们是受托加工吗 查看全部回复
3846
jessica老师
借:原材料-草药 应交税金 dai:银行存款 查看全部回复
3751
1借:资产减值损失 dai:存货跌价准备10000 查看全部回复
7966
1.借:资产减值损失1000 dai:存货跌价准备1000 查看全部回复
14986
借:应交税费-未交增值税 -教育费附加 -地方教育费附加 -城市维护建设税 dai,银行存款 查看全部回复
2661
是做固定资产还是管理费用? 查看全部回复
2750
这笔转账用途是什么呢 查看全部回复
3621
是对公转账到您的卡上吗 查看全部回复
3471
mila老师
1.计提工资 借:管理费用(这个是用于管理部门内容的支出的,如果是销售用途就计销售费用) dai:应付职工薪酬—工资 2.计提社保(企业部分,即企业自己承担的部分) 借:管理费用(同上) dai:应付职工薪酬一社保 3.计提公积金(企业部分,即企业自己承担的部分) 借:管理费用(同上) dai:应付职工薪酬一公积金 4.发放工资 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款一社保(员工个人部分) 其他应付款一公积金(员工个人部分) 应交税费一应交个人所得税 库存现金/银行存款 5.上交社保 借:应付职工薪酬一社保(企业部分) 其他应付款一社保(个人部分) dai:库存现金或者银行存款 6.上交公积金 借:应付职工薪酬一公积金 (企业部分) 其他应付款—公积金(个人部分) dai:库存现金或者银行存款 7.上交个人所得税 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4832
借管理费用等dai银行存款 查看全部回复
银行收到款项是现金流量,收入和支出的确认并不是根据收款来定 查看全部回复
4240
(7)中要求计算的是采购成本,那么是需要计算(6)中的成本的 查看全部回复
2624
第二题,金额记错,公司银行存款日记账应调增1800元 查看全部回复
您具体是什么业务,医药公司销售矿泉水吗 查看全部回复
3282
将转出的进项税转入成本油的采购成本,借库存商品,dai应交税费-应交增值税-进项税额转出。缴纳增值税的时候,借应交税费-应交增值税(当月应交未交增值税),dai银行存款 查看全部回复
4100
清岚
公司注销银行的时候 查看全部回复
5128
借成本,dai预付账款 查看全部回复
3331
都可以用 查看全部回复
6353
你好,您记账本位币为美元的话,港币就是您的外币,在港币发生交易的时候,需要按照对应的汇率把港币折算成美元记账,对于港币账户期末需要做汇兑调整。如果您港币账户实际有款就要有余额,港币账户实际没有资金就没有余额 查看全部回复
4099
xinyue
如果是同一公司的账号,是没有关系的。 查看全部回复
5294
找出差异项,进行调节,哪些是: 银行已收企业未收,银行已付企业未付企业已收银行未收,企业已付银行未付 查看全部回复
2583
计提工会经费时 借:管理费用--工会经费 dai:应付职工薪酬—工会经费 交纳时 借:应付职工薪酬—工会经费 货:银行存款 返还时 借:银行存款 货:应付职工薪酬—工会经费 查看全部回复
3519
4304
哈哈老师
可以的 查看全部回复
3672
Karina老师
你好,是想要那一道题目的分录? 查看全部回复
3425
按照每个员工个人和单位缴纳的社保费汇总得来的 查看全部回复
4382
Summer
要以劳务费形式发放,个税按照劳务费申报。 查看全部回复
4187
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳时 借:应交税费-应交印花税 dai:现金 查看全部回复
4619
是的 查看全部回复
3620
借债权投资—成本100000 dai银行存款100000 查看全部回复
5443
折价 借:长期股权投资(按照同一控制下长投的初始确认金额) 应付债券-利息调整 dai:应付债券-面值 资本公积-资本/股本溢价 查看全部回复
8346
借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
4416
是一般纳税人? 查看全部回复
4990
如果是付货款的话,借应付帐款,dai应付票据 查看全部回复
3419
捐赠视同销售 查看全部回复
3038
您好,应收的期初可以先做的,后面有回款能做上去的 查看全部回复
4329
周老师
1、发出商品:借:应收账款—甲公司124300 dai:主营业务收入110000 dai:应交税金---应交增值税----销项税14300 结 转销售成本 借:主营业务成本80000 dai库存商品80000 查看全部回复
3959
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3560
根据《环境保护税法》规定,环保税应税污染物的计税依据按照以下方法确定: 1.应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定; 2.应税水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定; 3.应税固体废物按照固体废物的排放量确定; 4.应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定。 查看全部回复
4939
计提工资社保公积金,借:成本费用类科目,dai:应付职工薪酬 支付社保公积金借:应付职工薪酬,其他应收款,dai:银行存款 支付个税借:应交税费-应交个人所得税,dai:银行存款 发放工资借:应付职工薪酬,dai:其他应收款,应交税费-应交个人所得税,银行存款 查看全部回复
3781
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2936
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