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tammy老师
如果你们合同有签订了,不含税价和税费分开来,那你就按不含税金额去申报 查看全部回复
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李伟老师
发放的次月 查看全部回复
1097
王苗苗老师
可以选择的,可以选择单独计税,也可以选择并入综合所得申报。 查看全部回复
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patience
装卸服务已经发生了么,完成了么 查看全部回复
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杨老师
申报没有问题 查看全部回复
1236
andy老师
可以 查看全部回复
1808
云峰老师
你好同学,填写时把他扣除掉。 查看全部回复
1168
秦枫老师
如果汇算清缴时只涉及到正常的纳税调增调减,根据调表不调账的原理,不需要修改第四季度的财务报表和年报 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
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一般是需要签订合同 查看全部回复
1745
是的 查看全部回复
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打开自然人电子税务局扣缴端,点击综合所得 查看全部回复
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登录后,点击上方【经营所得】进入申报界面。点击左侧【预缴纳税申报】进入界面。如实填报经营情况数据。点击下方对应投资者的姓名,进入预缴申报编辑页面。 点击“十三、减免税额”右侧的图标进入减免扣除明细界面,选择“减免事项”取得的四业所得暂不征收个人所得税。 查看全部回复
3033
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为什么要进项税额转出 查看全部回复
个体工商户需将按上述方法计算得出的减免税额填入对应经营所得纳税申报表“减免税额”栏次,并附报《个人所得税减免税事项报告表》。对于通过电子税务局申报的个体工商户,税务机关将提供该优惠政策减免税额和报告表的预填服务。实行简易申报的定期定额个体工商户,税务机关按照减免后的税额进行税款划缴。 查看全部回复
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公司有逾期未申报的么 查看全部回复
1985
看是不是核定了 查看全部回复
1740
实收资本(股本)、资本公积合计金额 查看全部回复
1491
哪一项比对不符 查看全部回复
1262
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
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先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
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总额应该大于等于明细啊,你小于的原因是什么? 查看全部回复
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看公司情况,如果公司没有资产,并且亏损的话是可以的 查看全部回复
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税务师晓雨
同学,你是哪一个报表哪一个项目不会填写呢? 查看全部回复
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是全部都不会操作么 查看全部回复
1300
收到 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人,有开具其他的发票么 查看全部回复
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你好,是已经取得了对方开具的劳务发票吗? 查看全部回复
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公司与个人签的需要交印花税 查看全部回复
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现金流量表“本期金额”列填报本年1月1日至申报所属季度最后一天的金额。“上期金额”列填报上年同期数。 查看全部回复
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个人所得税扣缴申报可通过自然人电子税务局扣缴端进行操作。 查看全部回复
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暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
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季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
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第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
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12月刚开的公司,没有年初数据,年初数据不用填 查看全部回复
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第一个是必填 查看全部回复
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去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
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第7行 查看全部回复
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可以扣除的 查看全部回复
1795
开票税率多少? 查看全部回复
2150
弹窗内容是什么? 查看全部回复
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燕子老师
是的, 查看全部回复
1699
第四季度利润是负的,总的利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
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回收报废瓶是用于直接销售?还是后期加工? 查看全部回复
1945
在未来两个月都不用再申报临时工个税了,需要做减员处理吗?如果离职了需要做减员处理,如果没有离职不用做减员处理。 查看全部回复
1201
代理给你们开具发票吗? 查看全部回复
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汇算清缴的时候不需要补税,纳税调整过后年应纳税所得额是19+5=24万,弥补了22年亏损21万,已经预缴了2千左右的所得税,所以不需要补税,到时得申请退税。 查看全部回复
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你好同学,小规模纳税人每个季度是分开的,只要第四季度还是小规模纳税人,就根据第四季度的收入来判断应该交多少税。 查看全部回复
1538
安叔老师
如果11月已经申报11月的个税了,就无需重复申报了 查看全部回复
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不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
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合同类的印花税按合同金额申报,营业账簿印花税按本年收到的实收资本金额申报 查看全部回复
登录电子税务局,看一下我的信息模块,税种核定期限是从什么时候开始的 查看全部回复
总的累计利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
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实收资本和资本公积有变化的申报 查看全部回复
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50万是含税金额么? 查看全部回复
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登录电子税务局——【我要办税】——【税费申报及缴纳】——【综合申报】——【财产和行为税合并申报】 选择印花税——【税源采集】 进入印花税税源明细表,点击【新增采集信息】 进入税源明细录入页面进行填写,打*的为必填项,纳税期限可选择“按期”或“按次”。填写后请点击【确定】按钮并保存。 查看全部回复
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你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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不一定,每个地区的规定不同 查看全部回复
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把销售额填在对应栏次 查看全部回复
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一般月初是税费申报期,要保证相关税费在纳税期内按实申报缴纳完相关税费。除了报税还有日常工作,比如收集并审核原始凭证,入账,负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表等工作。 查看全部回复
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在自然人扣缴端,左上角,可以切换到经营所得申报 查看全部回复
1245
需要的,季报是1月18日之前,申报增值税及所得税 查看全部回复
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减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1874
需要 查看全部回复
2056
哈哈老师
入职日期按照12月1日,离职日期按照12月31日填写就行 查看全部回复
2131
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1105
隋文老师
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2423
你好同学,只要税局认定的有,没有发生也需要申报。 查看全部回复
1221
wam
即使不缴纳个人所得税,还需由发放单位申报工资薪金所得 查看全部回复
1756
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1739
稍等 查看全部回复
4755
如果这个月申报时,汇总统计销售额是负数的话,申报表一般不能填报负数,需要到税务大厅申报 查看全部回复
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实际是用银行存款发放了,科目挂错了,那就调整科目 查看全部回复
1468
个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
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登录电子税务局,我的信息模块,看一下税局核定的税种有哪些,申报期是什么时候 查看全部回复
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这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
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同学你好, 12月还没结束,所以申报表还没带出来,要等到12月结束的哈 查看全部回复
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小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
1219
股东是法人单位么 查看全部回复
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如果申报表填错了就更正申报,如果更正申报后需要补缴税款的话,需要补缴税款并有滞纳金 查看全部回复
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个人通过系统补缴的,应该是数据没有没有带出来 查看全部回复
2357
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同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1995
除了进项票有其他的支出么,比如工资 查看全部回复
1173
甲方代发,一般是有实际发放的企业代扣个人所得税 查看全部回复
1055
体检费是需要缴纳的 查看全部回复
889
是固定资产处置,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 查看全部回复
1199
23年年底前计提,可以在次年汇算清缴前发放申报。 查看全部回复
1726
总收入乘以税率 查看全部回复
2072
要看税局核定的有没有该税目,如果核定的有,没有收到实收资本需要0申报 查看全部回复
1994
实际上工厂有给其他人发放工资么 查看全部回复
1667
有影响的 查看全部回复
2478
原则上需要更正的 查看全部回复
1570
有什么提示么 查看全部回复
979
连续月份滚动的 查看全部回复
1458
给员工申报个税可以在自然人电子税务局扣缴端综合所得模块申报 查看全部回复
1444
1466
租金不看时间是看款项 查看全部回复
1939
公司增值税是月报还是季报 查看全部回复
1803
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