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Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1751
杨老师
可以 查看全部回复
1102
tammy老师
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
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税法约定的是不低于10年 查看全部回复
1053
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1671
燕子老师
看这个款项的用途,1.如果是货款,要和正常收到货款一样做账务处理,并且对方不要求开票的话要做无票收入2.如果是向他人借的款项,可以先记入其他应付款3.如果是收的押金或保证金,记入其他应收款 查看全部回复
1690
隋文老师
这个一般是7点几的税点 查看全部回复
1083
王苗苗老师
租房的用途是什么,是办公,还是生产,还是什么 查看全部回复
1657
如果是公户发到私人账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
994
你好同学,研发成功了没,现在还能收回不,如果不能就要作为坏账损失处理。 查看全部回复
1040
个人买车大多都是提供个人银行流水 查看全部回复
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邮寄快递运费发票是开给我公司的?(正常应该开给对方,你收付款做往来) 查看全部回复
1625
李伟老师
一般是还款 查看全部回复
1431
借财务费用-手续费,dai其他应付款 查看全部回复
2158
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
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不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
1692
你好同学 借银行存款591.44 dai:应交税费—增值税 571.44 应交税费—个人所得税20 查看全部回复
1743
原则上12月应该做暂估入库,如果12月这批产品没有出库,又不想做暂估的话,可以1月收到票再做 查看全部回复
1143
1.缴纳社保的会计分录 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款 2.计提时 借:管理费用--社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 3.发放工资时 借:应付职工薪酬--工资(应发数) dai:其他应收款--社会保险费(个人部分)? ? 应交税费-应交个人所得税 ? ? 银行存款(实发数) 查看全部回复
1128
安叔老师
你发出商品需要结转到主营业务成本科目里 查看全部回复
1440
一个银行一个银行做,先拿一个银行的流水,根据收付款做收付款凭证 查看全部回复
1490
借 银行存款 100 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1404
个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
2013
秦枫老师
本身帮亲戚挂靠社保 ,资金就不应该在转入公司账户 ,直接转给法人私人即可,每月社保公司部分还可以做成本,每月按照社保个人部分作为应发工资,个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法,既然你已经这么做了,那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保,亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保,对你公司不产生任何损益!但是你这是太明显的挂靠,还是要注意些! 查看全部回复
2260
1648
andy老师
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1793
patience
公司现在正式经营了么 查看全部回复
1615
处置固定资产支付的服务费计入固定资产清理,借 固定资产清理 dai 银行存款等 查看全部回复
1999
在的 查看全部回复
1099
如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 ! 查看全部回复
1835
借:财务费用dai:银行存款 查看全部回复
2511
需要 查看全部回复
1088
支付公司还让开完税证明也是在税务大厅开吗,可以在税务大厅开完税证明 查看全部回复
1479
你们是收票方吗 查看全部回复
1777
要补交员工的社保 借:其他应收款-个人 dai:银行存款 (需要通知离职人员补缴,如果要不回来转营业外支出或者进管理费用) 查看全部回复
1458
拿我的发票去税局代开这个发票,是什么意思? 查看全部回复
1541
是固定资产处置,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 查看全部回复
1163
没有什么风险 查看全部回复
1661
你们和谁签订的合同,和谁交易的,谁收到的款谁开开具发票 查看全部回复
1691
wam
既然是早交,就是合已履行,就应为确认。 税法还是参考上面的文件规定 查看全部回复
1873
就是积分可以抵减服务费,递减完,之前扣得可以提现是吧 查看全部回复
3270
如果你们的微信收预收款是这样处理 查看全部回复
1354
预付季度房租可以计入预付账款科目里,按期摊销管理费用 查看全部回复
1450
11月的工资是在11月正常计提,借 管理费用-工资等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1778
增值税=35000/1.01*0.01=346.53,附加税=346.53*0.12/2=20.79 查看全部回复
2514
可以先预提本期的房租费用 查看全部回复
1658
自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
1888
dai款是以公司的名义dai款的,是么 查看全部回复
2316
可以税前扣除 查看全部回复
2075
可以的,暂估差额需要冲减结转的成本了 查看全部回复
1487
有增值税是免,个税不免 查看全部回复
你个人自产自销的吗 查看全部回复
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是的,一般个人代开的发票备注栏会备注的有付款方代扣代缴个税 查看全部回复
1155
可以,餐饮酒店一般设置应收账款-散客 查看全部回复
1801
个人代开发票是需要预扣预缴个税的 查看全部回复
1513
长期应付款是指企业除了长期借款和应付债券以外的长期负债,包括应付引进设备款、应付融资租入固定资产的租赁费等。 查看全部回复
2007
借 银行存款-中国银行 dai 银行存款-工商银行 查看全部回复
2096
你们收购了一个牧场,借:长期股权投资dai:银行存款 查看全部回复
这笔业务公司做这个分录是没有问题的 查看全部回复
2837
你好同学, 借:其他应收款 dai银行存款 预算部分 借:经营支出等 dai:资金结存 查看全部回复
1709
借,应交税费应交增值税进项税额 dai,财务费用 查看全部回复
2354
说明从工资中预扣的社保费还没有缴纳,体现个人部分的社保还没有帮他缴 查看全部回复
2562
税务师晓雨
需要加盖发票专用章 查看全部回复
1962
先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
1882
借:固定资产 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
1073
公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
1982
首先要跟法人确认一下这个垫资是不是投资款 查看全部回复
2149
劳务报酬所得 查看全部回复
2373
借 应收账款 dai 主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税,并结转相关成本。 查看全部回复
1070
需要呀 查看全部回复
1324
开具红字发票 查看全部回复
1438
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
2488
需要这个人区税务局代开发票发票的,然后代扣代缴个税,如果无发票就不得所得税税前扣除 查看全部回复
1885
钱包需要需要做账哈,可以做其他货币资金或者其他应收款挂帐也行 查看全部回复
2073
最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
一般计入其他应收款,一般无风险,但是后期建议冲销 查看全部回复
1390
录入什么?你是说进项税的抵扣吗? 查看全部回复
1983
支付商标使用费是用作哪方面,是为了销售商品么 查看全部回复
977
银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
2337
如果确实是跟公司经营相关的支出可以入账,如果只是作为公司电话费的话,个人抬头发票税法上一般不得税前扣除。 查看全部回复
1664
原材料是什么时候收到的,之前入账没 查看全部回复
3329
对个人打款的是什么款项跟普票一致吗? 查看全部回复
2391
意思是给你们开具的发票总金额是8576.92是吗 查看全部回复
平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
1285
可以的 查看全部回复
1342
租赁的用途是什么 查看全部回复
1681
稍等 查看全部回复
1309
哈哈老师
您好,意思是钱入账,你们再转付出去对吗 查看全部回复
1419
但是社保系统已经生成扣费账单了 查看全部回复
1860
是出租方么 查看全部回复
1823
公司不是一开始收到客户的银行承兑么,借 应收票据 dai 应收账款 查看全部回复
1645
借银行存款实际到账金额 财务费用(手续费) dai应收票据 查看全部回复
1689
可能税局根据合同核定的税务编码不同 查看全部回复
1581
借:银行存款带:其他应付款-老板 查看全部回复
借 银行存款 dai 其他应付款-老板,可以直接转出还给老板 查看全部回复
1569
普票的话,借 预付账款 dai 应付账款,然后每月摊销借 管理费用-房租等 dai 预付账款。支付租金时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
2079
之前有没有账务处理 查看全部回复
2043
之前付款的时候做的什么科目? 查看全部回复
2186
是收购方入账么 查看全部回复
2432
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