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Amy老师
最好是以房东个人的身份去代开,交增值税,城建税,教育附加,地方教育附加,个人所得税等。综合税负率是3个点左右,现在也有税优惠政策,也有的税务局征个人所得税,有的不征,具体以当地主管税务机关为准,建议咨询当地主管税务机关。 查看全部回复
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哈哈老师
股权转让原则上税费不计入公司账里的 查看全部回复
3657
安叔老师
可以询问老板每期支付的钱是利息还是利息加本金 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 dai银行存款 查看全部回复
3812
莹老师
个人提供发票不? 查看全部回复
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记入什么科目,得看什么业务,另外银行回单和咱们的是反着的dai方增加 查看全部回复
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不能代开专票,只能是普票 查看全部回复
4480
Angel老师
您好,9月计提时分录为: 借:管理费用-工资 33845 dai:应付职工薪酬-工资 33845 10月发放部分时: 借:应付职工薪酬-工资 33845 dai:银行存款 25321 其他应付款 -员工工资(差额) 其他应付款-社保/公积金(个人负担部分,在工资表上可以反应) 应交税费-应交个人所得税 8524 查看全部回复
5538
andy老师
借:利润分配 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
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分录是根据业务写的,转款用于什么就写什么 查看全部回复
3455
发票是一次性开的吗? 查看全部回复
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需要看开什么普票,比如说劳务费会对个税汇算清缴产生影响 查看全部回复
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本来就是这样做的,正确的 查看全部回复
5173
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4073
Annina老师
把发票附在8月凭证后面 查看全部回复
3948
甜甜老师
您好,是您单位将车辆出租给个人了么,那为什么是个人给您单位开票呢? 查看全部回复
4947
悠悠老师
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4327
高老师
你好,增值税,附加税费,个人所得税,房产税 查看全部回复
4587
小规模代开普票,季度45万以内免增值税附征税 查看全部回复
4071
夏老师
借以前年度损益调整(去年和前年)管理费用(当年)dai预付帐款 查看全部回复
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王苗苗老师
第一、房屋租赁没有6%的税率。第二、如果你收到房租专用发票,根据专票上的税额做价税分离,按照不含税金额分摊 查看全部回复
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借预付账款,dai其他应付款,摊销,借管理费用一房租,dai预付账款,还款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
3300
只能开普票 不能开专票 查看全部回复
4844
开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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可以代开,一般有增值税,附加税,城建税,个税 查看全部回复
6791
需要交个税 增值税和附加税 查看全部回复
6462
可以重新开的 查看全部回复
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借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
4599
归老师
放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
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借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7002
您好,房租付款收到房租发票的时候,借:预付账款 dai:银行存款 摊销的时候根据用途,借:管理费用/销售费用 dai:预付账款 查看全部回复
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您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
7263
税务师晓雨
亲 企业收到个人代开的工程发票,是你们企业分包出去的业务,还是承包给个人的工程业务呢? 查看全部回复
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发的房租发票抬头是公司名字那可以入费用享受税前扣除,哪些个税的费用相对的是房东个人可以做账但是不能税前扣除, 查看全部回复
8847
杨老师.
你签完他们也不少签吗? 查看全部回复
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不同银行有自己的规定,如果不显示户名可能会为了保护客户的隐私,对于一些交易记录中的敏感信息进行了隐藏, 查看全部回复
2076
李可可
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
580
借:银行存款 (收到的钱) 财务费用(折扣) dai:应收账款 查看全部回复
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借:银行存款-收款银行 dai:银行存款-支付银行 查看全部回复
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用付款单入账进费用,但是没有发票的话,不能税前扣除,汇算清缴的时候进行纳税调整 查看全部回复
554
吴萌老师
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
926
王佳丽
借费用-2600 dai应付-2600 借银行500 费用2100 dai 应付2600 查看全部回复
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申报数据你们改不改? 查看全部回复
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购入 借固定资产125900 dai银行存款 125900 交强险计入费用 借管理费用 1000dai银行存款1000 期间折旧借管理费用或者成本或者其他费用 dai累计折旧 出售时固定资产转入清理 借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 借银行存款138000 dai固定资产清理 余额 差额计入资产处置损益 查看全部回复
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之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
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你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
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一般是增值税,附加税,个税 查看全部回复
1231
你是哪一方 查看全部回复
1220
公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
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申报未缴纳不做缴纳凭证,缴纳之后再做 计提分录 借:管理费用--社保费(或者其他费用成本) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
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缴纳增值税及附加税(城建税、教育附加、地方教育附加)、印花税、个人所得税 查看全部回复
729
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
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收到的银行季度结息怎么做账,要分情况的 查看全部回复
867
李伟老师
你们之前的手续费是怎么记账的 查看全部回复
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对,在纳税调整明细表里面,扣除类的其他,账面只填去年摊销的金额, 查看全部回复
1441
原则上是从入账的次月开始摊销 查看全部回复
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发现之前一笔罚款没有入账,什么罚款 查看全部回复
1069
是短期租赁么 查看全部回复
1263
但是银行回执单没有这笔钱,是款还没到公司账户里 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款或长期借款 查看全部回复
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借:现金 dai:其他应付款 其他应付款余额越来越多是吗? 查看全部回复
为什么要转给个人呢 查看全部回复
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借银行存款2 dai其他应付款老板 2 查看全部回复
1028
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1084
木言
借:银行存款 dai:其他应付款 或借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
747
不做账可以不,不可以 查看全部回复
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你好 查看全部回复
883
借:长期待摊费用 dai:银行存款 按月摊销进管理费用就行 查看全部回复
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按照车费费的期间分摊比如一年 借银行存款320 库存现金80 其他货币资金-微信4560 dai主营业务收入409.2 应交税费-应交增值税49.6 dai长期待摊费用4501.2 查看全部回复
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借 银行存款 320 库存现金 80 其他货币资金 4560 dai 主营业务收入4,723.81 应交税费-应交增值税236.19 查看全部回复
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第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
1012
是车子之前漏入账了么 查看全部回复
955
这些都公司承担么 查看全部回复
1110
卖货收到款项转入个人账户 借:其他应收款 dai:应收账款 查看全部回复
648
借:管理费用 公司部分 dai:应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
云峰老师
你好同学 收到投资时,需要出资方开具发票 借:无形资产 应交税费—应交增值税(销项税额) dai:实收资本 超出认缴金额的部分计入资本公积 查看全部回复
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公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
1228
公司承担员工的房租及物业费属于福利费 查看全部回复
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1393
是保费和保证金退到公司支付宝账户了,记到其他货币资金科目 查看全部回复
1329
工资表只体现 3 月工资 查看全部回复
642
扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
1270
个人成为了法人,还能代开个人发票吗?可以的 查看全部回复
1238
借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
985
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1555
银行测试账户的款需要做账吗?需要 查看全部回复
696
tammy老师
员工的社保由他自行承担吗? 查看全部回复
1693
借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
2279
易老师
你好,可以的 查看全部回复
1874
这个房租是员工自己住还是属于集体宿舍 查看全部回复
1454
昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
863
首先:如果是房租的话: 借:管理费用-租赁费 dai:应付账款 查看全部回复
826
可以查询销售方信息 查看全部回复
1401
意思是代缴,后期再全部收回么 查看全部回复
1743
客户dai款不是真实付款给你的,只是通过你转个账吗? 查看全部回复
970
西贝老师
同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
954
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1343
得弄清楚,以现金名义,发给员工,什么名义,如果还是工资,那就不是抵扣个税 查看全部回复
1759
有回单就说明到银行账了呀,借方银行存款 查看全部回复
1000
业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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