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李可可
可以的 查看全部回复
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清岚
亲,等系统好了再补,不是您自己能解决的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,转到私人卡可以算作借款,需要归还,否则需要缴纳20%个人所得税哦 查看全部回复
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买的什么,是个人使用的么,可以作为福利费入账 查看全部回复
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杨老师.
不用入账是什么意思? 查看全部回复
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王苗苗老师
第三方是指?为什么要给钱 查看全部回复
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易老师
也不能说挂错了,你问问是不是社保是法人自己的钱去交的 查看全部回复
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可以,法人去做股权转让 查看全部回复
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安叔老师
当月成立,税务备案次月申报个税 查看全部回复
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0收入 查看全部回复
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需要进行税务登记 查看全部回复
1319
哈哈老师
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
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同学你好,企业适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
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我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
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燕子老师
按发票内容入账 查看全部回复
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小规模增值税减按1%(开3%的专票的话,要按3%交),法人税是指什么,个税吗 查看全部回复
1336
Harry老师
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
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是的,相当于没取得合规票据,需要调增 查看全部回复
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请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
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同学你好,实收资本的分录: 借:其他应收款-法人 dai:实收资本 支付费用 借:费用 dai:其他应收款-法人 发工资: 借:工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-法人 查看全部回复
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Annina老师
借管理费用一租金费,dai银行存款,没有发票所得税汇算调增 查看全部回复
988
项目完成了么 查看全部回复
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有取得工资薪金或分红么 查看全部回复
1529
patience
40000=4000×(P/A,9%,n),(P/A,9%,n)=10 查看全部回复
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你是公司还是万达 查看全部回复
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当天又取出来了,为什么取出来,用途是什么 查看全部回复
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2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
1123
没有什么办法,让评估公司给你出2个单独的估价 查看全部回复
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可以合并一起做 查看全部回复
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1192
会计用自己银行卡往新开的一般户里转了了100元、借 银行存款 100dai 其他应付款 100 查看全部回复
1466
甘老师
有的 查看全部回复
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固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
意思是社保公积金是全部由个人承担么 查看全部回复
1344
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
1518
需要 查看全部回复
杨英芝老师
你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
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不属于公司员工的话,不可以 查看全部回复
1690
同学你好,提示没有采集重新采集就可以了 查看全部回复
同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
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曹老师CPA
-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
5265
tammy老师
账簿记错了,用划线更正 查看全部回复
865
你好,首先要补登固定资产账,可以以相关二手车票据、行驶证等作为凭证附件,如果补入了固定资产可以有加邮费发票报销。 查看全部回复
1210
同学你好,是因为什么给的补助呢 查看全部回复
1196
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
1726
wam
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1103
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
1899
是筹建期购买的固定资产么 查看全部回复
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同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
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是多种货物承担保险费么 查看全部回复
1842
你们有生产服装吗 查看全部回复
1755
为什么打款出去 查看全部回复
1177
合同丶发票、银行回等 查看全部回复
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你意思是说法人既有工资薪金所得又有个人经营所得? 查看全部回复
738
谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
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无票收入要入账吗?要入账的 查看全部回复
1420
根据公司法的要求是不可以的 查看全部回复
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同学你好,法人和财务负责人不可以由同一人担任哦,属于不相容职务 查看全部回复
983
可以在当期补入账的 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,需要签个借款合同 查看全部回复
926
跨月了吗? 查看全部回复
1372
之前的个体注销了,就和之前个体户无关了 查看全部回复
1523
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1935
andy老师
拨款名义是什么/ 查看全部回复
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老板的钱存在银行里面没写实收资本可以当实收资本入账吗,如果没有写备注的话,建议先跟老板确认清楚,转公账款项的目的是什么 查看全部回复
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是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
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原来收取客户款时是怎么入账的 查看全部回复
1536
生产成本加工费用 查看全部回复
961
不能。 查看全部回复
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电话咨询属于特殊服务,需要单独收费的 查看全部回复
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建筑企业在施工工程中,为了满足项目现场的办公需求、住宿问题,会搭建一些临时建筑物,比如过去的彩钢房、库房等,记到固定资产 查看全部回复
1780
木言
正常业务没关系的 查看全部回复
990
公司送货单最好是要客户回签,这样可以避免一些风险,也可以证实交易的真实性,如果有回签的送货单最好附在凭证后面,这样也比较规范 查看全部回复
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主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
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你好,对于你们这种服装生产及销售的公司,收到服装加工费发票时,入账的方式主要取决于你们的具体业务模式以及会计准则的规定。一般来说,可以按照以下步骤进行: 首先,需要明确的是,服装加工费属于公司的成本支出,因此应该记在相应的成本科目下。同时,因为加工费涉及到增值税的问题,所以还需要考虑应交税费的处理。 具体地,当你们收到服装加工费的发票时,可以根据发票上的金额和税率,计算出应交的增值税额。然后,将加工费金额记入“制造费用”或“生产成本”等成本类科目,同时将应交增值税额记入“应交税金”科目。 如果你们是采用预付款的方式支付加工费,那么在支付预付款时,可以将其记入“预付账款”科目,待收到发票后再进行上述的记账处理。 查看全部回复
1460
可以 查看全部回复
1380
这个款实际上应该是谁来承担 查看全部回复
6044
在计提的时候就不需要体现个人部分了,全部计入费用,报个税就不需要扣除这部分了 查看全部回复
1506
根据《个人所得税专项附加扣除暂行办法》(国发〔2018〕41号)文件的规定,在一个纳税年度内,纳税人发生的与基本医保相关的医药费用支出,扣除医保报销后个人负担(指医保目录范围内的自付部分)累计超过15000元的部分,由纳税人在办理年度汇算清缴时,在80000元限额内据实扣除。 查看全部回复
1768
纸质版高铁票 可以入账吗 是本单位员工,如果公司报销的话,是可以入账的 查看全部回复
858
团建活动是用于员工团建么,属于福利范围 查看全部回复
1698
可以用法人的个人卡转进去 查看全部回复
787
如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
981
是长期dai款还是短期借款 查看全部回复
1463
张
有的,有的公司没开设应付暂估科目 查看全部回复
1476
李伟老师
814
可以让房东再开电费发票给你们 查看全部回复
1382
一般只要是跟公司经营相关的都可以报销的,可以入账的。主要还是看公司的财务制度是怎么规定的,有的公司财务制度规定的比较严格,有的公司跨年发票是不收的。 查看全部回复
1971
可以不用 查看全部回复
1619
不能,需要看这是什么费用,可以让对方代开发票 查看全部回复
1413
税务师晓雨
银行回单 查看全部回复
1032
发给法人的是什么意思,正常的话是发给购买方,然后他确认,确认后开红字发票 查看全部回复
1865
可以补入账的 查看全部回复
1353
借:管理费用-福利费 dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
887
你们之前没有入账吗? 查看全部回复
同学你好,要是你们适用小企业会计准则,就可以直接入在方面,正常做账就好 查看全部回复
1684
除了自然人以外,如果受票方是企业或是个体工商户,银行账户、地址、电话,都是必填项。如果是个体工商户的话,如果没有对公账户,可以填法人的银行账号 查看全部回复
1653
需要的, 查看全部回复
1427
你们是什么公司?承包款具体是什么? 查看全部回复
1209
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