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你好 我想问一下 比如我进了一千万的货(含税,供应商已经开票了,货也送到了,货款也支付了),下个月供应商说给我们进货满了多少量,给一个我们一个销售折扣,按九折给我们,那我们那个分录要怎么做呢?#其他行业#
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老师,有个问题想问一下。就是分公司签订的合同,总计230万,有100万转分公司法人,有50万转分公司账户,有五十万转总公司法人私人账户。这个开票的话怎么开啊,是分公司开150万,总公司开50,还是全部分公司开200,总公司和分公司做一个往来啊#建筑工程#
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银行向我司(外资建筑公司)提出 提交外籍人员的代发工资类明细单,并盖公章 (通知书如下图),除工资外,其他一切与外籍人员的交易往来,也一并提交,想问下,这种情况合理吗?是否可以拒绝提交?或者能否提交内容但不盖章?#商业#
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应收的借方负数代表的意思跟预收的贷方正数是一样的 往往月底结账完了以后会出一个往来报表,往来报表里都是将应收借方负数调到预收贷方正数,但是应收不是资产类的科目嘛,预收不是负债类的科目嘛,这样子调对吗?这不影响资产和负债的余额吗#初级#
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我是代理记账公司的代账会计,现在我们账上记的往来(应收应付预收预付)的期末余额都太大,我想跟供货商和购买方核对一下是否真的有那么多。别人说这个应该不能按会计科目跟人家对账,得要人家的明细账。我代账的公司的业务是从供货商买徽章,然后再卖给购买方的。这个东西的供货商和购买方那的明细账具体叫什么账?我要怎么跟这家老板表述让她去要什么账呢?#商业#
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你好,想问下 以前前度的往来挂错了怎么办?比如20年的油费,应该是借:管理费用 贷:应付账款-某某石油公司 但是错误的做错了,借:管理费用 贷:应付账款.某某公司 怎么进行调账呢#建筑工程#
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我是代理记账公司的代账会计,①请问每个往来科目(应收应付预收预付)我们账上的期末余额跟对方公司账上的期末余额应该一样吗??现在我们账上记的往来的期末余额太大,想跟供货商和购买方核对一下是否真的有那么多。就是说,②我们的“应收账款”是他们的“应付账款”?我们的“预收账款”是他们的“预付账款”是吗??#商业#
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老师,我们是建筑工程类行业的,我们做工程项目如果我们做了项目发生了材料和人工我们公司也会收取项目管理费且这个材料和人工是要甲方支付给我们公司我们再转给供应商和工人的,要怎么来做账呢?对于发生的材料和人工收入这部分(还是付出去的)实际的收入其实是项目管理费的这部分#建筑工程#
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请问做账时候 借:管理费用 贷:银行存款 。当月做账只有银行付款单做账,有时候供应商延迟发票给我们,可以只粘贴银行付款单吗,等发票到了在粘后面,或者供应商直接没有发票给我们,可以只粘银行回单,没有发票就不粘可以吗#其他行业#
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小规模纳税人收到很多的进项专用发票会有什么问题吗?公司还没转一般纳税人,之前的会计一直让供应商开专票,导致公司现在有很多进项发票挂着,会有什么影响吗?我们是购货方会不会涉及到滞留票的问题。#房地产#
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应收和应付的老账都是从内账的银行账户付钱和收钱了的,但是外账一直挂着,就比如也业务员以公司名义采购了货物,私人已经把货款付了,但我们这边账一直挂着,然后又以公司名义买出去了这批货,也是私人把钱收了的,公司这边应收也挂着账,金额有大有小,也有好几笔,而且是2017年的账#商业#
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我公司是商贸行业,采用月末一次加权平均法计算成本,9月份退回供应商一批货,并且低于之前的进价,导致该商品剩余的存货成本单价变高,请问老师我这样结转成本是对的吗?图片是截图的成本计算表#商业#
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因为中标文件里的供货单没有A商品 但是甲方临时需要A商品 我们作为乙方 可以给它从供应商那购进A商品 但是往出给甲方开票的时候就不能开A商品 得开成供货单里有的B商品 (不然甲方不认票) 请问遇到这种情况要怎么解决? 也就是出入库不符 进的A出的B #其他行业#
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老师我们用的财老师我们用的财务部老师,我们用的财务软件有两种格式,一种是合并往来一种是几合并往来一种是简化网合并往来一种是简化往来,如果用简化网简化往来的话,就预收和预付都没有体现有可能会是应有可能会是应付账有可能会是应付账款负数或者应收账款负数税务局有可能会是应付账款负数或者应收账款负数税务局要啊有可能会是应付账款负数或者应收账款,负数税务局要求是用哪一种的,是不是两种都可以使用 #工业制造#
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总建筑工程公司在外地,项目在我这边,一个省不同市,这边经理说总公司统一报税,我负责异地以后的收支往来,每个项目和办公室费用支出,总公司打到我私人卡,然后我去支付,票据我再报给公司,一个月金额20多万,请问对我来说️风险吗?这份工作能接吗#建筑工程#
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我想问下一下,如果客户直接付款给我们的原材料供应商购买原材料到我们厂加工,然后我们就收到的加工费,但是我们业务跟客户对账的时候那个单价是含原材料的价格的,我想问一下如果结转成本的话,我该怎样做分录呢?#工业制造#
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客户欠我货款,我让我们的供应商直接开票给客户,(我欠供应商货款),然后客户直接把钱打给供应商,这也算是间接的给我们货款了,那么账面上我们开给客户的发票永远是挂着应收账款的,那该怎么处理这个问题#工业制造#
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老板让我开具了17万多的增值税发票,但是我感觉这个发票不是我们公司真实业务,老板确说有业务往来,我还录了音,因为七八月份的工资老板还没发给我,我只能听他的给开具了,如果这张发票真的是虚开的,我需要付法律责任吗?#房地产#
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老师,我们公司工作服费用是公司付给供应商,然后公司付款当月从员工工资中扣除一半工作服的费用,工作满一年返还给个人,如果未满一年离职,另一半费用也从工资里面扣除,这每一步如何做账呀#其他行业#
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你好老师,我是购买方,2021年2月份收到一张采购发票,也认证完了,3月份发现发票有错误,供应商又在3月份重新开了一张专票,我也认证了,对方把2月份的搓鱼子专票红冲了,我当时没做进项税转出,现在自己查出来这种情况了,应该怎么办,会有滞纳金吗? #商业#
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想请教大家一个问题,A公司收了投资人款,转款给B公司经营周转,跟着A公司是100%控股B公司的。转款给B公司应该按照借款还是投资款进来B公司,如果借款的话,就会跟A公司有往来,投资款进来的话就不会有。应该如何操作比较好#其他行业#
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请问从今年6月开始,每月都开具几百万的发票, 因为每个月进项发票供应商都是准时开过来就会有多,开出去的发票因为发票数量不够开,超限量时间来不及当月开出去。导致一直每个月都没交增值税,请问有什么影响吗?#房地产#
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公司装修行业,公司收款,公司给客户定制家具索菲亚,合作供应商索菲亚开具公司材料发票.安装费第三方开具,这安装费结成本时需在库存商品和材料过度吗,还是直接在工程施工安装费结成本,材料第一步是在生产成本领用出,然后安装柜子在库存商品。安装费用在生产成本二级科目。结成本可以直接从生产成本结出吗。还是这安装费一定要和库存商品材料样在这科目去过度,然后又从主营成本结出安费#建筑工程#
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公司装修行业,公司给客户定制家具索菲亚,合作供应商索菲亚开具公司,这安装费须在结成本时需在库存商品和材料过度吗,还是直接在工程施工安装费结成本,材料第一步是在生产成本领用出,然后安装柜子在库存商品。费用或生产成本安装费直转主营成本?#建筑工程#
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请教一个问题,我公司的一个上游供应商因与其他单位的经济纠纷导致其对公账户被法院冻结,现委托第三方公司来收付款以维持经营(附有正式委托函),那么我们可以将我公司所欠对方的货款支付给他委托的第三方公司吗?#其他行业#
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