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悠悠老师
你是问工商年报社保明细表如何填写?请上电子税务局,进去社保征收,查询到你公司缴交社保的详细情况。各类缴费基数以及人数都有。 查看全部回复
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小月老师
你公司是经营什么 查看全部回复
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Annina老师
不用注册成个体户 查看全部回复
6138
李伟老师
这个是属于劳务“加工费 查看全部回复
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按照这个做就可以 查看全部回复
6984
哈哈老师
对,是的 查看全部回复
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营业外支出 查看全部回复
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您好,应发工资不包含公司承担的社保 查看全部回复
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您好,不可以 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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账号正在注销中
2月份的社保一般在2月份的工资里扣。 查看全部回复
6147
您好,这个付款方式就税务方面来说是没有风险的 查看全部回复
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借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
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是13万都没开专票,还是1万没开专票? 查看全部回复
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可以是两个凭证,可以是一个凭证 查看全部回复
5310
归老师
你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
7515
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
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您好,需要计提的 查看全部回复
4968
在核定的季度24万的话,不会交税的,专票除外 查看全部回复
7632
也不一定,据实处理就好 查看全部回复
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你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
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你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
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计提工资,借管理费用/销售费用/制造费用-工资,dai应付职工薪酬 查看全部回复
签一个代付款的三方协议 查看全部回复
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您好,可以报销的,可以在税前扣除 查看全部回复
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没这个要求,能一样最好。 查看全部回复
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第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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您好,打进来的5万是记到什么科目了 查看全部回复
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您好,这种是代缴社保吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,这个信用证明不是统一的,这个你们需要和客户沟通,看需要你们出具什么类型的证明,你们提供相关的说明即可 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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当月交当月的社保公积金 查看全部回复
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不可以,可以分包 查看全部回复
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您好,这种情况如果在当地入职应该是在当地公司上社保发工资的,因为毕竟没有和北京的公司签订合同 查看全部回复
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把执照,公章,身份证带上社保大厅申请 查看全部回复
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你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
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就是业务介绍费是吧,这个做其他业务收入或者主营业务收入都可以。 查看全部回复
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是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
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按照应发申报 查看全部回复
5499
andy老师
如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
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您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
6336
无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
您好,可以的 查看全部回复
6174
可以的 查看全部回复
王老师
您好,可以签发工资,不过建议尽快把合同签了 查看全部回复
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您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
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既然a公司注销了,b公司的还款义务就结束了,除非a公司的债权人和股东提起还款要求 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
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如果是真实业务可以用 查看全部回复
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可以,两个公司都要申报个税 查看全部回复
10017
你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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您好,这种是不是代缴社保呢? 查看全部回复
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当月开的,当月可以作废 查看全部回复
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你们是按照工资基数买的社保吗? 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
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因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
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账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
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一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
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账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
是的 查看全部回复
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你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
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连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
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账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
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您好,只要业务是真实的就合法 查看全部回复
6129
税务师晓雨
现实中很多这样处理的,问题大不 查看全部回复
5940
母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
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一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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直接在网上变更即可 查看全部回复
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您好,之前我办过一次发票增版,不用去税务大厅重新发行税控盘,增版以后直接购买发票就可以开票了 查看全部回复
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如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8703
6858
你是一般纳税人么? 查看全部回复
22032
借预付账款,dai银行 查看全部回复
6498
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
不一定,可以申报无票收入 查看全部回复
6588
你是说工资构成吗? 查看全部回复
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一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
对公户都是别人用公户转过来的么?有没有老板转的? 查看全部回复
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公司员工与北京公司签的劳动合同,工资/社保/公积金都要在北京公司购买。三亚公司是你们公司投资行为。与员工没有关系。 查看全部回复
6876
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6885
你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
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增员设定的有入职日期 开始缴纳日期。如果你填写的入职时间是上月1日,那社保就是上个月的,而且社保明细里面有费用区间的 查看全部回复
7866
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32130
您好,这种情况如果是你们和A公司的业务的话,B公司给你们付款,你们给B公司开票肯定是不合适的,因为实际你们双方并没有真实的业务联系 查看全部回复
5868
1月社保由新单位交,原单位不交 查看全部回复
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你申购的时候是按金融资产还是按银行存款处理的? 查看全部回复
16803
开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
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实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
10674
有,会计凭证、账簿有保管年限的。未按要求保管要处罚的,税局稽查是可以追溯的,不是说你本年度汇算清缴完以后就没事了。 查看全部回复
12978
可以开票,暂估成本 查看全部回复
开票了,需要全额确认收入,借应收,dai主收,销项 查看全部回复
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19989
不用 查看全部回复
8289
联建房啥意思? 你们跟别的公司一块儿开发的么? 查看全部回复
7695
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
而已老师
7119
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