登录/注册
andy老师
需要 查看全部回复
1475
tammy老师
是单纯的是退个人承担的部分吗? 查看全部回复
1724
wam
先修改预算,再按实际情况核算 查看全部回复
1394
王苗苗老师
后期会退还么 查看全部回复
1503
patience
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
1174
多计提的红冲 查看全部回复
1461
是返利方吗 查看全部回复
1391
理论类、考证类、作业类问题,请联系在线客服人工审核匹配老师;如您已经支付(理论类、考证类、作业类)费用,经审核后支付的现金款项将在三个工作日内原路退还,金币形式支付的将退回至个人账户(参与抽奖等活动免费获取的提问币不予退还) 查看全部回复
3000
借 所得税费用 dai 递延所得税负债 查看全部回复
2416
没跨年吧,借 税金及附加 dai 应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税 dai 银行存款 查看全部回复
1743
员工用公司加油卡加油的用途是什么 查看全部回复
1499
税务师晓雨
看发票内容是没有税额的 查看全部回复
2194
发票所属期是属于什么时候的 查看全部回复
1682
您好 查看全部回复
1638
服务提供完了么 查看全部回复
1606
意思是企业所得税汇算清缴时,需要退税 查看全部回复
杨老师
1、企业收到当年所得税的退税时 借:银行存款 借:所得税费用(红字) 2、企业收到因汇算清缴所退回的以前年度所得税时 借:银行存款 借:以前年度损益调整(红字) 查看全部回复
1033
公司之前发生过业务吗 查看全部回复
1739
李伟老师
出库时 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
1699
1、销售商品 借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 同时,结转销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
1582
借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1392
办公家具的用途是什么 查看全部回复
1587
谭老师
是的 查看全部回复
1402
转出什么,为什么要转出 查看全部回复
964
是餐厅支付赔偿金么 查看全部回复
1255
是受托方的账务处理么 查看全部回复
1486
什么项目的计提的安全生产费用 查看全部回复
1639
是真实的支出么 查看全部回复
1588
一般纳税人计提增值税,借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2024
云峰老师
供应商发票开具错误,销售的是检测盒,并不是检测服务 查看全部回复
1372
后期是不是也不收回来了 查看全部回复
1834
对外投资是取得对方公司的股权,还是什么 查看全部回复
2592
产值是以货币形式表现的,是指工业企业在一定时期内生产的工业最终产品和提供工业性劳务活动的总价值量。 查看全部回复
1272
账面其他科目都处理完之后,净资产负数的话,不需要再处理 查看全部回复
1199
计提的时候 借所得税费用 dai应交税费应交经营所得税 缴纳的时候 借应交税费应交经营所得税 dai银行存款 查看全部回复
1274
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1185
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1904
需要处理掉 查看全部回复
1852
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1637
当时进项税额是怎么入账的,入的哪个科目 查看全部回复
1250
要处理的 查看全部回复
850
你好同学 1不产生增值税 2借在建工程 存货跌价准备 dai:库存商品 查看全部回复
1659
这个公积金内容操作模块每个地区是不同的 查看全部回复
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
22817
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1087
同学你好,账面余额和缴纳金额不一致是因为什么呢 查看全部回复
1572
隋文老师
就当固定资产盘亏处理 查看全部回复
1150
借,银行存款1000 借,销售费用100 dai,预收账款1100 查看全部回复
1540
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
1512
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2949
买烟是为了招待客户么 查看全部回复
917
西贝老师
同学你好,Pos机收的钱是会到银行账户的,还是一样的做银行存款呢 查看全部回复
稍等 查看全部回复
2359
你们每月都对不对账? 查看全部回复
1249
你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
787
那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
1284
安叔老师
一般500元以下的零星支出可以取得收款人开具的收据入账,可以计入开办费 查看全部回复
1590
水电费都是事业单位应该承担的么 查看全部回复
1444
计入福利费 查看全部回复
借:营业成本 应交税费一进项 dai:银行存款 查看全部回复
1171
你之前预缴增值税的时候怎么做的账 查看全部回复
1311
需要把本年利润结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
1781
发票多开了几元,可以作废重开的 查看全部回复
906
一个开了几个银行账户 查看全部回复
1331
之前暂估的分录怎么做的? 查看全部回复
1824
厚积薄发
正常情况下需要开具发票的,分录的借方主要看用在哪里。 查看全部回复
1441
如果之前已经收到发票,现在支付 借:应付账款(原来挂的哪个科目就冲哪个科目)dai:银行存款 查看全部回复
1170
打给b,是股权转让 查看全部回复
1333
符合固定资产的入账条件就计固定资产 查看全部回复
864
你好同学,涉及损益的,红冲时都需要用以前年度损益调整。 查看全部回复
你好同学,使用期限超过1年的,记入低值易耗口。低于1年的,直接计入医疗成本 查看全部回复
1045
看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
1652
1月份来的是去年的发票吗 查看全部回复
2617
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理余额转到资产处置损益 查看全部回复
952
亏损是正常现象没有问题的,但是如果是长期亏损的话,有可能会预警 查看全部回复
1513
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
887
个人的款项用于公司经营,是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
1038
主要成本是人工费 借,主营业务成本—工资 dai,应付职工薪酬—工资 查看全部回复
1928
燕子老师
对于不清楚的款项可以先挂其他应收款,然后等查明原因在做处理 查看全部回复
1161
是的,达到预定使用状态的固定资产就可以入账 查看全部回复
1393
可以 查看全部回复
1341
可以直接抵 查看全部回复
1683
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1168
Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1689
租房的用途是什么,是办公,还是生产,还是什么 查看全部回复
1657
具体是什么分录? 查看全部回复
1794
1.固定资产转入改扩建时: 借:在建工程300 累计折旧200 dai:固定资产500 2.发生改扩建工程支出时: 借:在建工程50 dai:银行存款等50 3.替换原固定资产的某组成部分时: 借:银行存款或原材料12营业外 dai:在建工程12(被替换部分的账面价值) 4.生产线改扩建工程达到预定可使用状态时: 借:固定资产338 dai:在建工程338 查看全部回复
1506
正常是要写借dai方向的,如果没写考试中应该会扣一定的分数 查看全部回复
1660
你好同学 缴纳社保时 借应付职工薪酬 其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
1127
对外提供的一般需要资产负债表、利润表、现金流量表 查看全部回复
1528
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1648
等24小时之后在登录开具 查看全部回复
1222
资产减少 查看全部回复
1246
发的材料 借:原材料 372000 dai:应付账款 372000 付款 借:应付账款 421200 dai:银行存款 月末应付账款余额421200-372000,等下个月剩下的发货开票了再冲 查看全部回复
1563
已出库销售产品 借:主营业务成本dai:库存商品 查看全部回复
1340
纸箱的用途是什么 查看全部回复
1473
这个需要问一下公司的老板或同事之类 查看全部回复
1353
哈哈老师
稍等我看下 查看全部回复
1566
不符合收入确认条件的,直接借:发出商品 dai:库存商品 查看全部回复
1232
是外币兑换人民币结汇么 查看全部回复
1062
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载