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patience
供电公司开的专票是公司名字抬头么 查看全部回复
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王苗苗老师
是一般纳税人么 查看全部回复
2616
甘老师
对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
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抵扣联和发票联放一起,作为附件付到原始凭证后面。小规模收到专票不得抵扣增值税,所以抵扣联不用单独放 查看全部回复
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安叔老师
提供建筑服务开具发票必须备注。备注栏填写:建筑服务发生地县(市、区)名称、项目名称 查看全部回复
2928
普票专票都要按金额计入原材料,一般纳税人只有取得专票才能抵扣进项税 查看全部回复
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购买模具的用途是什么 查看全部回复
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是小规模么 查看全部回复
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杨老师
正常3%(今年减按1%),销售不动产5% 查看全部回复
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尽量多取得进项发票 查看全部回复
1353
算 查看全部回复
2245
业务是真实的就没有问题 查看全部回复
2355
收到的报销专票金额大于实际支付金额一般是按实际支付金额入账的。 查看全部回复
2734
废铁 查看全部回复
3202
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1932
秦枫老师
首先不知道 这个招标上有没有写款项中标后的支付路径,如果没有,也可以的, 但是你们要出一个委托付款函 , 委托投标公司收到你公司款项后将款项支付给电信公司。一式三份。 查看全部回复
1759
不可以 查看全部回复
7557
可以的 查看全部回复
2765
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不可以,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1682
孙老师
你好同学,做如下调整分录: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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对于小规模来说,成本发票是专票还是普票都一样 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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如果餐饮的消费者为企业,则提供餐饮的企业可以给企业消费者开具增值税专用发票,但是由于企业取得专票也无法抵扣,建议开具增值税普通发票;如果餐饮的消费者为个人,则提供餐饮的企业不可以给个人消费者开具增值税专用发票,应开具增值税普通发票。 查看全部回复
6501
你享受了什么税收减免 查看全部回复
2434
wam
这个检测费是收到的款项? 查看全部回复
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这个检测费是公司收到的检测费收入,不是支出的? 查看全部回复
2315
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
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李伟老师
你好,问题能描述详细一点么 查看全部回复
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这种情况建议开普票 查看全部回复
2637
限额不一样,还有百万千万的 查看全部回复
2387
住宿费的用途是什么 查看全部回复
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简易征收是可以的 查看全部回复
2347
你是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2159
可以 查看全部回复
1664
稍等 查看全部回复
2741
4140
新车购置税是没有发票的,只有完税证明 查看全部回复
2298
附加税是增值税基础上交的 查看全部回复
4003
当月统计会自动减 查看全部回复
2453
不合规 查看全部回复
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只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
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简易计税的项目,不可以抵扣进项税,所以收到跟项目相关的发票不管是专票还是普票都是一样的 查看全部回复
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可以让酒店提供一下第一联的复印件 查看全部回复
3420
正在看 查看全部回复
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专票是在申请一般纳税人前取得么 查看全部回复
2407
如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
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公寓在A名下么 查看全部回复
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你最好6月份申报5月份税款的时候在勾选4月开具的成品油专票 之前入库的挂在待认证进项税额里面 5月份做账转到进项税额 在抵扣 查看全部回复
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抵扣是按进项税发票的税额抵扣 查看全部回复
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税务师晓雨
选择开票有误吧 查看全部回复
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勾选平台无法显示红字发票吧?是的 查看全部回复
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3月份该发票已认证抵扣的分录红字后,4月份重新入账即可 查看全部回复
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小规模不可以 查看全部回复
5438
小规模减免的是普票,减免是1000 查看全部回复
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小规模纳税人是可以自行开增值税专用发票的 查看全部回复
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许老师
这种情况可以联系税控盘服务商解决 查看全部回复
2273
是的 查看全部回复
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税法上这样规定的 查看全部回复
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建筑企业,请问成本票不够是什么意思。就是收入太高,成本费用票太少。 查看全部回复
2856
厚积薄发
对 查看全部回复
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是申领发票还是代开发票 查看全部回复
1986
首页-【我要办税】-【发票使用】-【发票票种核定(增值税发票】 查看全部回复
1953
商务车上公司的车,账上有是么,是一般纳税人么,车主要是用于生产经营么,是的话可以 查看全部回复
2342
红冲后会重新开票么 查看全部回复
1750
合法合理 查看全部回复
3410
你是说成本费用票么,可以的 查看全部回复
4663
在境内发生的应税业务,是可开具专票的 查看全部回复
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不可以的 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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一般纳税人,都是专票,假如先不考虑企业所得税,增值税=730/1.13*0.13-700/1.13*0.13=3.45,附加税=0.41.除去各种税费,利润=730-700-3.45-0.41=26.14 查看全部回复
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尽量取得专票抵扣进项税额 查看全部回复
2201
装修是什么时候完成的 查看全部回复
2900
招待费是不能抵扣的,如果认证了就做进项税转出 查看全部回复
2588
可以的,如果有内销的货物,可以抵扣内销的增值税 查看全部回复
1848
调减0.2万 查看全部回复
2851
不需要,购入劳保用品用于生产经营的,取得专票的进项是可以抵扣的。 查看全部回复
6018
这个价格是你们双方协商的 查看全部回复
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你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
3161
专票的税率都是1%么 查看全部回复
6803
你说增值税需要结转么 查看全部回复
2469
高老师
如果发票开错了,作废或红冲,重新开票 查看全部回复
3765
增值税=200000*13%=26000;附加税=26000*(7%+3%+2%)=3120;假如没有任何成本,企业所得税=(200000-3120)*25%=49220;税额合计=78340 查看全部回复
20685
可以认证抵扣 查看全部回复
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增值税税负率=缴纳的增值税/不含税收入 查看全部回复
1793
先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
3379
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2685
andy老师
普票金额填在10栏 查看全部回复
2653
有成本费用支出么 查看全部回复
2404
一般,开票总金额=不含税金额+增值税税额 查看全部回复
2757
1502
专票栏没错啊 查看全部回复
1808
燕子老师
直播设备一套的单价不到三千元,可以入固定资产,也可以直接进费用。 借:固定资产/管理费用-办公费 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款/银行存款 但如果直播设备是你们的主要资产的话还是建议入固定资产 查看全部回复
2651
tammy老师
不低于自己企业的税负就可以,没有具体的规定 查看全部回复
2299
不用 查看全部回复
4298
征税期前是不是要把1-3月的票抵扣掉,你指的是什么票,销项票还是进项票 查看全部回复
1811
正常的原因导致的税负率过低不会有影响的 查看全部回复
2936
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