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杨老师.
企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
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andy老师
2200/26=84.6153846154每天每人的费用 3月份3*84.62*11+4*84.62*5=4484.86 4月份2200*4=8800 查看全部回复
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TANG
2018年45000/160000=0.28125 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款 240000*0.28125=67500 dai:主营业务收入? 67500 2019年 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款? 240000*0.49233=118159.2 dai:主营业务收入 118159.2 2020年 1-0.28125-0.49233=0.22642 借:预收账款? 240000*0.22642=54340.8 dai:主营业务收入 54340.8 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,可以让个人去代开发票哦,你没有发票入账了企业所得税汇算的时候也是要调减成本的 查看全部回复
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不对 查看全部回复
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同学你好,首先要清楚各类账户的借dai方向,然后熟悉每类账户常用科目都有哪些,重要的是要分析每个业务实质,明确要用到哪些科目,可以多找些案例多练习写分录 查看全部回复
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wam
是这样 查看全部回复
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燕子老师
最准确的肯定是次月发的上月工资统计;但实际工作中要考虑公司要求,统计时间,难度,也就是如果公司要求统计数据的时间在发放工资之前,那就不能用实际当月的工资数,另外,如果人员不经常变动,工资差距不大的话,也可以用当月计提的上月工资数 查看全部回复
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Leaf
不行,因为每年估计离开人数不一样 查看全部回复
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王苗苗老师
买电脑的用途是什么 查看全部回复
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处置固定资产的款 查看全部回复
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李可可
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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金额大么 查看全部回复
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成交价 4262 元,1 手,成交额 42620 元? 查看全部回复
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代理记账的账务处理了解么 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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安叔老师
这不符合账实相符的原则,不可以的 查看全部回复
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进低值易耗,转办公费 查看全部回复
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是支付年费么 查看全部回复
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那采购的钢材是之前都已经到库了吧 查看全部回复
879
patience
是组织机构么 查看全部回复
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昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
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两设备的数据合并一起填写 查看全部回复
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是支出补贴还是收到补贴 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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是差额计税么 查看全部回复
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对笼统的说法是指这些 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,不能用钱去减利润表。 查看全部回复
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易老师
可以不勾选, 查看全部回复
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你方是提供建筑服务么 查看全部回复
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有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
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员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
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夏东
建筑服务应该是9个点的增值税嘛,合同对于价款含税不含税没有约定吗? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
不是用于公司经营的不可以计入费用 查看全部回复
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毛利费用比=毛利/费用 查看全部回复
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那公司产生的费用,可以以法人的名义进行报销吗?可以呀,只要是跟公司经营相关的支出可以报销的 查看全部回复
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如果是用于研发项目的话,是购入材料,借原材料-项目名称,dai银存;领用材料,借:研发支出-费用化支出-项目名称,dai:原材料-项目名称 查看全部回复
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去年处置的么 查看全部回复
1844
按照账上金额的 查看全部回复
782
可以记到资产原值 查看全部回复
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执行新会计准则 借:使用权资产 租赁负债-未确认融资费用 dai:租赁负债-租赁付款额 银行存款等 查看全部回复
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看??收款方会不会退给你,退给你挂其他应收款-收款公司,不会退给你挂其他应收款-子公司 查看全部回复
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曹老师CPA
多提的折旧做调整分录吧,把多提的费用冲减了 查看全部回复
1043
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
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2027年12月31日 查看全部回复
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借:管理费用-折旧费 dai:累计折旧 就在dai方啊 查看全部回复
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您好,能描述一下具体的业务么 查看全部回复
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企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除 如果确实是按招待费入账的话,就只能按相关的税务规定进行税前扣除 查看全部回复
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李凤
固定资产是设备么还是建筑物? 查看全部回复
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用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
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你是长江联运公司是么? 查看全部回复
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是不是之前年度的本年利润有没结转的话,或者有以前年度调账的调到本年利润科目了,可以看一下本年利润的明细账 查看全部回复
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去年如果入账的呢 查看全部回复
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冲的是哪一年 的 查看全部回复
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夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
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借:应交税费-未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
需要 查看全部回复
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不用填 汇算清缴是调整损益的 在建工程不涉及损益 查看全部回复
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预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
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固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
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借:包装物 负数 dai :应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
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送给客户的走业务招待费 查看全部回复
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意思是公司应付的保证金,股东代付了 查看全部回复
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财务软件方便反结账回去么 查看全部回复
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同学你好,是的哈 查看全部回复
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借:在建工程50000 应交税费-应交增值税(进项税)6500 dai:应付账款56500 借:在建工程800 dai:库存现金800 借:固定资产50800 dai:在建工程50800 查看全部回复
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借 应收利息 (面值*票面利率) 债权投资-利息调整(或dai) dai 投资收益 查看全部回复
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跟收入直接相关的支出记到成本 查看全部回复
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非企业经营的不可以入账 查看全部回复
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如果没有减值准备的话,分录是对的 查看全部回复
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可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
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可以计入固定资产 查看全部回复
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假如公司是一般纳税人,借 管理费用-福利费20,210 dai 应付职工薪酬-福利费20,210,借 应付职工薪酬-福利费20,210 dai 库存商品 18000 应交税费-应交增值税销项 2210 查看全部回复
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借 原材料31586.40 dai 银行存款 31586.40 查看全部回复
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重开 查看全部回复
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只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
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购入进行安装时的会计分录如下:借:在建工程dai:银行存款 支付安装费时的会计分录如下:借:在建工程 dai:银行存款 设备安装完毕交付使用时,确定的固定资产成本的会计分录如下:借:固定资产dai:在建工程 计提折旧:借:管理费用dai:累计折旧 查看全部回复
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同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
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同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
借:短期借款 50000dai:银行存款50000 查看全部回复
1563
但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
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意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
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您好,税法上可以选择一次性税前扣除 查看全部回复
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意思是处置了旧电梯,购进新电梯 查看全部回复
1248
黄贮收割费用的用途是什么 查看全部回复
1565
首先自己有没有对自己以后的职业发展有没有方向 查看全部回复
1560
是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
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期初借dai方余额不一致,本期发生额是一样的,所以期末余额不一致 查看全部回复
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发给员工的抽成费用怎么做账呀,给员工发的提成算工资啊 查看全部回复
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借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
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这个利润不好算啊,每个政策对应的售价不一样 查看全部回复
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报废,残值转营业外支出 查看全部回复
1073
可以的 查看全部回复
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但是买的被子跟车上喝得水也在报销范围内吗,这个需要看当时是怎么约定的,约定的都包含哪些费用 查看全部回复
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支付并取得发票时 借:长期待摊费用 245.28 应交税费-应交增值税-进项 14.72 dai:银行存款 260 然后按照5年进行摊销,结转到管理费用,第二笔款付了以后再根据发票未税金额调整长期待摊费用的账面,然后根据剩余期限计提摊销 查看全部回复
813
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
1380
你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
1365
是不是有建固定资产卡片 查看全部回复
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