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归老师
租赁费的话分期进管理费用! 查看全部回复
7379
Annina老师
会计上做固定资产核算 查看全部回复
4834
哈哈老师
固定资产折旧这么做分录,借:管理费用/销售费用/成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
7487
李力
房地产企业吗 查看全部回复
5348
高老师
你好 查看全部回复
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对,环评费用记入到管理费用 查看全部回复
5112
小黑
计入费用 查看全部回复
4941
在建工程转固没有? 查看全部回复
7542
房地产企业么? 查看全部回复
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高荣老师
是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
6327
李伟老师
账记错了 查看全部回复
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诉讼费进管理费用 查看全部回复
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①转入清理 借:固定资产清理 固定资产减值准备 累计折旧 dai:固定资产 ②发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 应交税费 ③残料收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 ④保险赔偿 借:其他应收款(银行存款) dai:固定资产清理 ⑤清理损益处理 借方余额 借:营业外支出-处置非流动资产损失 dai:固定资产清理 dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入-处置非流动资产利得 查看全部回复
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记入到销售费用-服务费里面 查看全部回复
5130
账号正在注销中
不用 查看全部回复
5670
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4302
王苗苗老师
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
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需要调整以前年度损益 查看全部回复
4447
记无形资产 查看全部回复
7884
七七
借固定资产清理,累计折旧。dai固定资产;扔掉的费用收入通过固定资产清理归集,最后通过营业外支出转出 查看全部回复
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记入固定资产按月摊销吧 查看全部回复
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进固定资产,和税率没有关系 查看全部回复
7893
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
12285
分公司是否独立核算? 查看全部回复
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进固定资产 摊销 这个金额比较大 而且使用期限肯定也是超过1年了 符合固定资产条件的 查看全部回复
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对 查看全部回复
8298
借:应付债券—利息调整 dai:银行存款 查看全部回复
4068
冲减在建工程 借:银行存款 dai:在建工程 销项税 查看全部回复
4590
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5166
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:资产处置损益 dai:固定资产清理 查看全部回复
5490
借:在建工程 dai:固定资产 发生的支出记入在建工程 最后完工转入固定资产 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
7344
需要计提折旧 借:管理费用/制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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加速折旧和账上没关系,账上还是按月计提折旧 查看全部回复
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借,管理费用一工会经费,dai银行存款过现金 查看全部回复
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金额不大的话,可以直接计入费用里面 查看全部回复
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2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
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金额不大直接计入管理费用 金额很大计入无形资产里面 查看全部回复
5211
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 变卖收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 最后把固定资产清理 转到资产处置损益里面 查看全部回复
3897
借:工程施工-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,会计分录上还是按月计提折旧的 查看全部回复
6372
借财务费用-利息支出,dai银行存款 查看全部回复
5823
进固定资产成本 查看全部回复
7704
可以作为固定资产核算 也可以作为低值易耗品核算。根据你们自己的需求和实际情况,如果桌椅价值较大的话作为固定资产 价值较低的话也可以作为低值易耗品核算。 查看全部回复
6138
金额大不? 查看全部回复
6903
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7137
借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
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计入固定资产,计提折旧时入研发费用 查看全部回复
6291
把你的分录发过来 查看全部回复
6759
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16605
在建工程 查看全部回复
8838
王老师
开办费 查看全部回复
6750
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
7659
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
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供电车间辅助生产成本33600/8400*400=1600 生产车间:33600/8400*6800=27200 管理部门33600/8400*1200=4800 借:辅助生产成本-供电车间 1600 基本生产成本 27200 管理费用 4800 dai:辅助生产成本-机修车间 33600 查看全部回复
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对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
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建议以公司名义租土地,然后公司支付租金,公司把土地作为无形资产,单独核算,摊销 查看全部回复
9783
买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
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进管理费,进在建工程的话,之后还要交房产税,不划算 查看全部回复
20394
你买设备的话,收到设备的发票和安装的发票,都需要计入设备的价值,作为固定资产 查看全部回复
9261
andy老师
可以参考一下 查看全部回复
8901
您好,电脑保险柜办公桌这些根据金额大小可以记入到固定资产或者费用里。 查看全部回复
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税务师晓雨
问题没有描述清楚 查看全部回复
10206
借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
10602
您好,如果是筹建期间发生的费用可以记入开办费中,如果是开始经营了就记入到相关的费用中就行。 查看全部回复
13329
进税金及附加 查看全部回复
7011
您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
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您好,如果是购买自用的一般是计入固定资产,如果购买是用于销售的可以计入库存商品,还是需要看什么用途。 查看全部回复
7821
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
6921
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
6498
请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
9774
Karina老师
您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
7776
可以计入到材料的成本中,作为材料的成本核算 查看全部回复
这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
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是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
10215
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
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您好,购进的时候借:库存商品 dai:银行存款 赠送的时候 借:销售费用 dai:库存商品 查看全部回复
8127
您好,严格意义上来讲,这个符合固定资产定义,需要计入固定资产,正常摊销。但是也有不少会计为了省事直接记到费用里面,这个问题也不大。 查看全部回复
8784
您好,可以记到管理费用-开办费 查看全部回复
8487
首先确认这些费用是不是以后能不能取得发票 查看全部回复
12879
您好,这个方法的选择是根据咱企业业务繁杂性和贵公司财务制度来选择方式就可以,您说的这种方式可以的就记在凭证日为6月30日就可以这种方式是在银行转款种类比较单一的、并且笔数不多的时候可以选用 查看全部回复
20835
嗯,税局是要求提供说明么 查看全部回复
532
吴萌老师
要根据实际情况的: 如是供货方少发货导致的短缺: 借:应付账款 dai:待处理财产损溢 如是运输单位等的责任导致的短缺: 借:其他应收款 dai:待处理财产损溢 如是运输途中的合理损耗,不需要单独进行会计处理,存货的总成本不变,但单位成本会提高。 查看全部回复
791
木言
去年已经按直线法计提折旧的小汽车今年不能享受一次性扣除。根据规定,企业根据自身生产经营核算需要,可自行选择享受一次性税前扣除政策。未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
549
取得的土地使用权,通常应当按照取得时所支付的价款及相关税费确认为无形资产。为了这块地而发生的补偿费、税费等,如果是可直接归属于土地使用权的支出,也可以计入无形资产的成本。 如果这块地没有交过土地出让金,那么发生的补偿费用不能直接确认为无形资产,应当按照其他费用分摊进项目里。 查看全部回复
533
李可可
税率是13%么 查看全部回复
304
餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
879
你好,你的人员是什么部门的人员呢 查看全部回复
650
属于租车的性质了 查看全部回复
779
杨老师.
你是需要算什么金额,这个凭证上的金额都是来源于发票或者税票 查看全部回复
1139
孙老师
是的,多扣了一个月 查看全部回复
414
工人是从劳务公司找的吧? 查看全部回复
435
赠送卫生服务中心,借 营业外支出-赠送 dai 库存商品 查看全部回复
241
把暂估的分录冲销掉,借 在建工程 -10万 dai 应付账款-暂估 -10万 查看全部回复
545
这个需要查,看有没有付款漏登记的,或者有金额登记错的 查看全部回复
586
这笔分录应该放什么附件,发票,有到货单或送货单的话也附在后面 查看全部回复
986
借:以前年度损益调整,dai:应交税费-应交土地使用税;借:应交税费-应交土地使用税,dai:银行存款。 查看全部回复
425
是购进需要安装的固定资产么 查看全部回复
2049
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