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收付实现制内账下,比如3月的报销单少付了一千多,现在4月初还没有结账,4月补发了一千多,那做3月张的时候,这次4月付的银行单可以直接做在3月里面吗,借费用,贷3月银行单,4月银行单。这样可以吗?#出纳#
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老师,您好!请教一下老师:出纳每月打印银行对账单和银行日记账给会计,然后会计做完账后自行对账,请问这个流程有没有问题?最后银行存款科目余额对不上,会计也没发现,出纳在这个过程中有没有失职呢?#出纳#
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 4.现在这家公司没有库管,平时都没有人管理库存,我这里只知道送出去,以及生产的产品,核算#工业制造#
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本金打到老板私户 没有走公户 我需要和法人签个借款协议吗 意思他借了本金 利息是每个月公户都在还 他有的是跟个人借的,有的是跟公司借的,我现在想没有本金进来,我怎么冲账啊,本金都在法人个人账户里面,我要不要做法人借款,搞个合同,怎么才能合理啊,主要是公司公户一直在给他还贷款#出纳#
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀#工业制造#
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本月要调上个月的公司分录,因为我们是分公司负责代缴纳总部的工资,上个月把总部和分部的工资一起记的,借:业务管理费,贷应付职工薪酬,发放时,借应付职工薪酬,贷银行,本月要把上个月的总部公司调成其他应收款,怎么做分录#出纳#
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2023年1月10日,甲公司向乙公司定向发行普通股1000万股(占总股本0.23%)作为 对价,取得乙公司持有A公司20%的股权,能够对A公司施加重大影响甲公司发行的 普通股每股面值1元,每股发行价格11元。甲公司需支付券商佣金为发行总股款的1%。 甲公司另支付相关评估费用50万元。上述佣金及评估费用均通过银行转账方式支付。 甲公司在此次交易前未持有A公司任何股权。不考虑相关税费等其他因素影响。 要求:编制上述业务相关会计分录(答案金额单位用万元表示)#出纳#
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老师你好,麻烦您帮我算一下含税单价,已知单位变动成本675元、单位固定成本103元、开具销售增值税专业发票13%税率、增值税进项税是农产品购进发票票面金额10%抵扣,变动成本原材料计算是不含税(购进扣除发票票面金额10%),麻烦老师帮助下计算一哈销售含税单价,谢谢#工业制造#
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我要做创业大赛的财务预算部分,资产负债表上的货币资金这一块怎么填呀,我们融资来源是自己筹资80+风险投资50+大学生创业贷款20+银行贷款50, 我要写前三年的财务报表 货币资金这一块怎么分成三年的呢#高新企业#
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老师,A单位房屋建造后,转固定资产,在质保期内发生维修,建造公司委托第三方进行维修,费用从质保金中扣除。第三方完工后,开具发票给A单位,A单位将费用支付给第三方公司。请问A单位如何处理账务:与A单位的质保金支付;与第三方的维修费用#建筑工程#
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你好老师,请问书中说的这个年终奖这个是怎么调剂利润的?我不明白。他说的释放出来是释放到哪去啊?还有那个獐子岛事件,我看不明白啥意思?那个对存货进行核销处理,是啥意思?是群都卖出去了吗?那个扣除递延所得税影响啥意思?那个合计影响净利润7.63亿是咋算出来的呀?#出纳#
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老师你好,公司分期付款买车,车子是公司名,贷款是我们公司实际控制人做的担保,首付是公司账户直接转的,分期款是由我们公司实际控制人每月转,请问怎么做会计分录呢?还有贷款的利息费用怎么做账务处理呢?#出纳#
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老师,我们是(A+B公司)之前A公司租厂房时付了房东6W的押金,租赁期间A公换成B公司,(但是B公司房租未付清)现在退租了,房东用押金直接扣除了B公司的房租+水电费的差额(并且走的私帐),请问这分录怎么写#其他行业#
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销售给华南公司M产品和N产品各一件,合同约定总价款为120 000元。M产品和 N产品的单独售价分别为80 000元和70 000元,成本分别为60 000元和40 000元。现给予对方5%的商业折扣,开出增值税专用发票,税率为13%,收到转账支票存入银行。两种产品的销售成本随时结转。#出纳#
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我们是劳务派遣公司,增值税申报选择简易计税方式。销售额以收入减去成本(支付给劳务派遣人员的工资及五险一金)。因用工单位转款不及时导致员工的社保缴纳未及时,产生的滞纳金是否一并计入成本扣除呢?还是要计入营业外支出?#服务业#
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公司收到超市付的款,但是公司并没有为超市提供货物,只是超市需要统一一个账户走账,比如收到超市打款2000元,然后公司扣点20%,其余公司付给合伙人,合伙人代转给实际供货商,这种扣点怎么做账,收到付出分别怎么做账#出纳#
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我现在是公司会计,代发工资时需要我做工资表然后上传到银行系统。公司安排我做工资表出纳审核,出纳每次都说一句审核完了,然后我就把我做的表发银行系统了,这样是不是不对?应该是我做完表,发给出纳,出纳审核后必须再发给我一份工资表,然后我用她发给我的工资表上传系统?#出纳#
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