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patience
洗衣机的用途是什么 查看全部回复
2044
杨老师
可以的 查看全部回复
3544
安叔老师
1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
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王苗苗老师
老板请了一些人去现场帮忙,这部分要从工资里走,签订的劳动合同么 查看全部回复
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你插到另一台电脑上以后,点击发票修复,把以前开的发票给修复出来。 查看全部回复
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Annina老师
可以 查看全部回复
2342
哈哈老师
不能的 查看全部回复
3371
andy老师
一般纳税人销售机器税率是13% 查看全部回复
2430
在实际工作中,电话号码错了影响不大。如果你介意的话可以要求退回重开。 查看全部回复
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2803
借管理费用-福利费 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2223
让对方把发票发到你们邮箱,你们下载打印 查看全部回复
2762
2870
对方为什么开不了普票 查看全部回复
2446
需要对方开票 查看全部回复
1765
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2277
收到100万和工资户50万(现金吗,现金才登记现金日记账的增加,如果是电汇,登记银行日记账的增加) 查看全部回复
2787
您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
1934
2507
收的现金吗? 查看全部回复
2983
不合规 查看全部回复
5728
主要看业务内容是什么 查看全部回复
5503
专票可以选1%或3% 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
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原因都有什么 查看全部回复
3727
可以的, 查看全部回复
2286
是的 查看全部回复
1607
2485
按照发票正常入账 查看全部回复
5795
第二次开的两张红字信息表对方审核上传成功了么 查看全部回复
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进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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小规模纳税人开专票10万以下还要交增值税吗,要交 查看全部回复
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要交 查看全部回复
2692
wam
是虚开发票吗? 查看全部回复
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秦枫老师
比如发票113 不含税100 税额13 勾选的时候借:应交税费-进行税额 13 dai:应付账款 13 发票来了 借:成本或者费用 dai:应付账款 100 同时 借:应付账款 113dai:银行存款 113 查看全部回复
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税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
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有没有申报增值税 查看全部回复
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付点子费的行为私下解决,不过账 查看全部回复
3096
这张发票税率是1% 查看全部回复
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能红冲3个点吗?可以 查看全部回复
2440
小企业会计准则 采用未来适用法 不用追溯调整 2023年7月发现 会计上做在2023年 你可以直接做在7月的损益 但是税务上(见下文) 是需要更正2019年的汇算清缴纳 同时这笔计入2023年的损益支出 需要在2024年做2023年汇算清缴的时候调增。 以上是正规做法 或者你直接放弃回到2023年扣除也可以 根据国家税务总局公告2018年第28号 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》规定:第十七条 除发生本办法第十五条规定的情形外,企业以前年度应当取得而未取得发票、其他外部凭证, 且相关支出在该年度没有税前扣除的,在以后年度取得符合规定的发票、其他外部凭证或者按照本办法第十四条的规定提供可以证实其支出真实性的相关资料,相应支出可以追补至该支出发生年度税前扣除,但追补年限不得超过五年。 查看全部回复
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价税合计金额是对的就没问题 查看全部回复
2600
夏老师
发票联作为报销 填写报销单给领导签字 抵扣联认证抵扣完毕后装订存放在档案柜里面 查看全部回复
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除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
4551
李伟老师
嗯,购买方形模组pack装配线设备的用途是什么 查看全部回复
1930
1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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2833
都是货物销售额还是服务销售额 查看全部回复
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建筑服务增值税税率一般纳税人一般计税是9% 查看全部回复
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出租吊车,小规模纳税人只能提供3%税率的发票,今年可以开1% 查看全部回复
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借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
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税务师晓雨
客户信息是在客户编码那里添加的 查看全部回复
2441
甘老师
什么意思呢 查看全部回复
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专票税率都是多少 查看全部回复
2629
原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2834
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6482
项目是简易计税的,不能抵扣进项税 查看全部回复
3672
你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
2819
专票部分需要交增值税吗,需要 查看全部回复
1693
孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
2200
可以重开 查看全部回复
2502
打印凭证的时候有设置吧 查看全部回复
2884
原发票你们也没勾选认证,是么。通知对方开负数发票 查看全部回复
1739
不用计提 查看全部回复
2073
可以用 查看全部回复
1841
不管季度超不超30万,专票部分都要交税。如果季度超过30万,专票和普票部分都要交税。 查看全部回复
2932
132是4400的税 查看全部回复
1875
李秋平
如果要注销,实际已经卖了,要先补一笔未开票销售收入 查看全部回复
2017
2987
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
5024
可以开具专票,但是餐饮开出来的专票不能抵扣,所以一般没人开,都是开具普票 查看全部回复
3601
2621
可以呀 查看全部回复
3470
可以不需要的,按照电子会计档案保管即可 查看全部回复
35887
小规模增值税是月报么 查看全部回复
2105
可以,借:应付职工薪酬 dai:应收账款-b 查看全部回复
3387
在我家里买了大量茶叶,不是你公司的茶叶么 查看全部回复
2061
同学你好 你有收款或者发生应税行为再开啊 什么叫全部开一遍 ? 查看全部回复
1882
电子普通发票可以重复打印,不需要盖章 查看全部回复
2957
可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
4199
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
200000*13%/(1+13%)+18000*13%-2044=23304.85 查看全部回复
4271
如果是个体户的话是可以的 查看全部回复
3087
3074
借:固定资产-融资租赁(公允价值与最低租赁付款额现值的孰低者) 应交税费应交增值税进项税额 未确认融资费用 dai:长期应付款(租赁付款额) 查看全部回复
3212
1652
出差员工吃饭和住宿收到专票进项税可抵扣 借:销售费用/管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
7138
dai款利息发票不能抵扣进项税 查看全部回复
3032
燕子老师
是现金收据吗?后期会不会开发票过来? 查看全部回复
3414
进项税额什么发票?什么原因过大 查看全部回复
1822
小规模纳税人可以开3%,一般纳税人建筑安装是9% 查看全部回复
3327
确认蓝票已上传 查看全部回复
20369
借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
4401
这个是根据你们的具体情况自己协商计算的,用你的全部收入-全部的支出-需要缴纳的税款。 查看全部回复
9816
可以的,只要是真实的业务往来可以开具发票的 查看全部回复
2183
清岚
如果不退税的话,就正常申报 查看全部回复
2331
1881
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